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泓域咨询MACRO/ 新能源汽车投资建设项目立项申请报告新能源汽车投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46443.21平方米(折合约69.63亩),其中:净用地面积46443.21平方米(红线范围折合约69.63亩)。项目规划总建筑面积46443.21平方米,其中:规划建设主体工程37130.96平方米,计容建筑面积46443.21平方米;预计建筑工程投资3290.85万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源汽车,根据市场情况,预计年产值32138.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13317.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3290.855229.98191.2613317.431.1工程费用万元3290.855229.9819879.011.1.1建筑工程费用万元3290.853290.8518.54%1.1.2设备购置及安装费万元5229.985229.9829.46%1.2工程建设其他费用万元4796.604796.6027.02%1.2.1无形资产万元2618.072618.071.3预备费万元2178.532178.531.3.1基本预备费万元1285.731285.731.3.2涨价预备费万元892.80892.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元13317.4313317.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4433.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19879.018418.7717828.9519879.0119879.0119879.011.1应收账款万元5963.702385.484472.785963.705963.705963.701.2存货万元8945.553578.226709.178945.558945.558945.551.2.1原辅材料万元2683.661073.472012.752683.662683.662683.661.2.2燃料动力万元134.1853.67100.64134.18134.18134.181.2.3在产品万元4114.951645.983086.214114.954114.954114.951.2.4产成品万元2012.75805.101509.562012.752012.752012.751.3现金万元4969.751987.903727.314969.754969.754969.752流动负债万元15445.636178.2511584.2215445.6315445.6315445.632.1应付账款万元15445.636178.2511584.2215445.6315445.6315445.633流动资金万元4433.381773.353325.034433.384433.384433.384铺底流动资金万元1477.78591.121108.341477.781477.781477.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17750.81万元,其中:固定资产投资13317.43万元,占项目总投资的75.02%;流动资金4433.38万元,占项目总投资的24.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3290.85万元,占项目总投资的18.54%;设备购置费5229.98万元,占项目总投资的29.46%;其它投资4796.60万元,占项目总投资的27.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13317.43+4433.38=17750.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17750.81133.29%133.29%100.00%2项目建设投资万元13317.43100.00%100.00%75.02%2.1工程费用万元8520.8363.98%63.98%48.00%2.1.1建筑工程费万元3290.8524.71%24.71%18.54%2.1.2设备购置及安装费万元5229.9839.27%39.27%29.46%2.2工程建设其他费用万元2618.0719.66%19.66%14.75%2.2.1无形资产万元2618.0719.66%19.66%14.75%2.3预备费万元2178.5316.36%16.36%12.27%2.3.1基本预备费万元1285.739.65%9.65%7.24%2.3.2涨价预备费万元892.806.70%6.70%5.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13317.43100.00%100.00%75.02%5建设期间费用万元6流动资金万元4433.3833.29%33.29%24.98%7铺底流动资金万元1477.7911.10%11.10%8.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.84%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度191.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25887.3925887.3937130.9637130.962894.111.1主要生产车间15532.4315532.4322278.5822278.581794.351.2辅助生产车间8283.968283.9611881.9111881.91926.121.3其他生产车间2070.992070.992153.602153.60173.652仓储工程5492.375492.376052.966052.96343.122.1成品贮存1373.091373.091513.241513.2485.782.2原料仓储2856.032856.033147.543147.54178.422.3辅助材料仓库1263.251263.251392.181392.1878.923供配电工程292.93292.93292.93292.9318.683.1供配电室292.93292.93292.93292.9318.684给排水工程336.87336.87336.87336.8716.714.1给排水336.87336.87336.87336.8716.715服务性工程3478.503478.503478.503478.50197.185.1办公用房1793.571793.571793.571793.5784.155.2生活服务1684.931684.931684.931684.9386.466消防及环保工程981.30981.30981.30981.3062.586.1消防环保工程981.30981.30981.30981.3062.587项目总图工程146.46146.46146.46146.46-388.927.1场地及道路硬化9862.791483.981483.987.2场区围墙1483.989862.799862.797.3安全保卫室146.46146.46146.46146.468绿化工程4211.27147.39合计36615.8346443.2146443.213290.85(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费5229.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量923992.30千瓦时,折合113.56吨标准煤。2、项目年总用水量23890.26立方米,折合2.04吨标准煤。3、“新能源汽车投资建设项目投资建设项目”,年用电量923992.30千瓦时,年总用水量23890.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.60吨标准煤/年。达产年综合节能量36.51吨标准煤/年,项目总节能率20.99%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“新能源汽车投资建设项目”主要从事新能源汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源汽车投资建设项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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