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泓域咨询MACRO/ 显示器件投资建设项目立项申请报告显示器件投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30868.76平方米(折合约46.28亩),其中:净用地面积30868.76平方米(红线范围折合约46.28亩)。项目规划总建筑面积38894.64平方米,其中:规划建设主体工程23635.57平方米,计容建筑面积38894.64平方米;预计建筑工程投资2992.03万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为显示器件,根据市场情况,预计年产值9011.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7686.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2992.032860.75166.097686.651.1工程费用万元2992.032860.756298.311.1.1建筑工程费用万元2992.032992.0334.81%1.1.2设备购置及安装费万元2860.752860.7533.28%1.2工程建设其他费用万元1833.871833.8721.34%1.2.1无形资产万元886.17886.171.3预备费万元947.70947.701.3.1基本预备费万元489.46489.461.3.2涨价预备费万元458.24458.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元7686.657686.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金908.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6298.313178.644492.756298.316298.316298.311.1应收账款万元1889.491039.221511.591889.491889.491889.491.2存货万元2834.241558.832267.392834.242834.242834.241.2.1原辅材料万元850.27467.65680.22850.27850.27850.271.2.2燃料动力万元42.5123.3834.0142.5142.5142.511.2.3在产品万元1303.75717.061043.001303.751303.751303.751.2.4产成品万元637.70350.74510.16637.70637.70637.701.3现金万元1574.58866.021259.661574.581574.581574.582流动负债万元5389.882964.434311.905389.885389.885389.882.1应付账款万元5389.882964.434311.905389.885389.885389.883流动资金万元908.43499.64726.74908.43908.43908.434铺底流动资金万元302.81166.55242.25302.81302.81302.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8595.08万元,其中:固定资产投资7686.65万元,占项目总投资的89.43%;流动资金908.43万元,占项目总投资的10.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2992.03万元,占项目总投资的34.81%;设备购置费2860.75万元,占项目总投资的33.28%;其它投资1833.87万元,占项目总投资的21.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7686.65+908.43=8595.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8595.08111.82%111.82%100.00%2项目建设投资万元7686.65100.00%100.00%89.43%2.1工程费用万元5852.7876.14%76.14%68.09%2.1.1建筑工程费万元2992.0338.93%38.93%34.81%2.1.2设备购置及安装费万元2860.7537.22%37.22%33.28%2.2工程建设其他费用万元886.1711.53%11.53%10.31%2.2.1无形资产万元886.1711.53%11.53%10.31%2.3预备费万元947.7012.33%12.33%11.03%2.3.1基本预备费万元489.466.37%6.37%5.69%2.3.2涨价预备费万元458.245.96%5.96%5.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7686.65100.00%100.00%89.43%5建设期间费用万元6流动资金万元908.4311.82%11.82%10.57%7铺底流动资金万元302.813.94%3.94%3.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.43%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度166.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12533.6512533.6523635.5723635.572000.021.1主要生产车间7520.197520.1914181.3414181.341240.011.2辅助生产车间4010.774010.777563.387563.38640.011.3其他生产车间1002.691002.691370.861370.86120.002仓储工程2659.192659.199918.409918.40610.392.1成品贮存664.80664.802479.602479.60152.602.2原料仓储1382.781382.785157.575157.57317.402.3辅助材料仓库611.61611.612281.232281.23140.393供配电工程141.82141.82141.82141.829.823.1供配电室141.82141.82141.82141.829.824给排水工程163.10163.10163.10163.108.784.1给排水163.10163.10163.10163.108.785服务性工程1684.151684.151684.151684.15103.645.1办公用房888.83888.83888.83888.8361.545.2生活服务795.32795.32795.32795.3244.466消防及环保工程475.11475.11475.11475.1132.896.1消防环保工程475.11475.11475.11475.1132.897项目总图工程70.9170.9170.9170.91158.657.1场地及道路硬化4655.36998.26998.267.2场区围墙998.264655.364655.367.3安全保卫室70.9170.9170.9170.918绿化工程1938.4067.84合计17727.9338894.6438894.642992.03(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2860.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量1168334.39千瓦时,折合143.59吨标准煤。2、项目年总用水量6501.40立方米,折合0.56吨标准煤。3、“显示器件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1168334.39千瓦时,年总用水量6501.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.15吨标准煤/年。达产年综合节能量48.05吨标准煤/年,项目总节能率26.53%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“显示器件投资建设项目”主要从事显示器件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性显示器件投资建设项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保护规划要求

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