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泓域咨询MACRO/ 汽车电机投资建设项目立项申请报告汽车电机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46143.06平方米(折合约69.18亩),其中:净用地面积46143.06平方米(红线范围折合约69.18亩)。项目规划总建筑面积68753.16平方米,其中:规划建设主体工程45097.29平方米,计容建筑面积68753.16平方米;预计建筑工程投资5569.39万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车电机,根据市场情况,预计年产值26121.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11648.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5569.395833.66168.3811648.531.1工程费用万元5569.395833.6617457.461.1.1建筑工程费用万元5569.395569.3938.33%1.1.2设备购置及安装费万元5833.665833.6640.15%1.2工程建设其他费用万元245.48245.481.69%1.2.1无形资产万元122.97122.971.3预备费万元122.51122.511.3.1基本预备费万元57.2657.261.3.2涨价预备费万元65.2565.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元11648.5311648.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2880.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17457.468525.5412582.1917457.4617457.4617457.461.1应收账款万元5237.242356.764189.795237.245237.245237.241.2存货万元7855.863535.146284.697855.867855.867855.861.2.1原辅材料万元2356.761060.541885.412356.762356.762356.761.2.2燃料动力万元117.8453.0394.27117.84117.84117.841.2.3在产品万元3613.701626.162890.963613.703613.703613.701.2.4产成品万元1767.57795.411414.051767.571767.571767.571.3现金万元4364.361963.963491.494364.364364.364364.362流动负债万元14576.576559.4611661.2614576.5714576.5714576.572.1应付账款万元14576.576559.4611661.2614576.5714576.5714576.573流动资金万元2880.891296.402304.712880.892880.892880.894铺底流动资金万元960.29432.13768.24960.29960.29960.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14529.42万元,其中:固定资产投资11648.53万元,占项目总投资的80.17%;流动资金2880.89万元,占项目总投资的19.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5569.39万元,占项目总投资的38.33%;设备购置费5833.66万元,占项目总投资的40.15%;其它投资245.48万元,占项目总投资的1.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11648.53+2880.89=14529.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14529.42124.73%124.73%100.00%2项目建设投资万元11648.53100.00%100.00%80.17%2.1工程费用万元11403.0597.89%97.89%78.48%2.1.1建筑工程费万元5569.3947.81%47.81%38.33%2.1.2设备购置及安装费万元5833.6650.08%50.08%40.15%2.2工程建设其他费用万元122.971.06%1.06%0.85%2.2.1无形资产万元122.971.06%1.06%0.85%2.3预备费万元122.511.05%1.05%0.84%2.3.1基本预备费万元57.260.49%0.49%0.39%2.3.2涨价预备费万元65.250.56%0.56%0.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11648.53100.00%100.00%80.17%5建设期间费用万元6流动资金万元2880.8924.73%24.73%19.83%7铺底流动资金万元960.308.24%8.24%6.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.80%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度168.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26033.2726033.2745097.2945097.294018.451.1主要生产车间15619.9615619.9627058.3727058.372491.441.2辅助生产车间8330.658330.6514431.1314431.131285.901.3其他生产车间2082.662082.662615.642615.64241.112仓储工程5523.325523.3215376.3215376.32996.452.1成品贮存1380.831380.833844.083844.08249.112.2原料仓储2872.132872.137995.697995.69518.152.3辅助材料仓库1270.361270.363536.553536.55229.183供配电工程294.58294.58294.58294.5821.483.1供配电室294.58294.58294.58294.5821.484给排水工程338.76338.76338.76338.7619.214.1给排水338.76338.76338.76338.7619.215服务性工程3498.113498.113498.113498.11226.695.1办公用房1503.141503.141503.141503.14115.735.2生活服务1994.971994.971994.971994.97132.916消防及环保工程986.83986.83986.83986.8371.946.1消防环保工程986.83986.83986.83986.8371.947项目总图工程147.29147.29147.29147.2968.037.1场地及道路硬化9709.162007.062007.067.2场区围墙2007.069709.169709.167.3安全保卫室147.29147.29147.29147.298绿化工程4204.11147.14合计36822.1668753.1668753.165569.39(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费5833.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1358242.64千瓦时,折合166.93吨标准煤。2、项目年总用水量18029.03立方米,折合1.54吨标准煤。3、“汽车电机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1358242.64千瓦时,年总用水量18029.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.47吨标准煤/年。达产年综合节能量47.52吨标准煤/年,项目总节能率27.40%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车电机投资建设项目”主要从事汽车电机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车电机投资建设项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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