汽车排气管投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第1页
汽车排气管投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第2页
汽车排气管投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第3页
汽车排气管投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第4页
汽车排气管投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车排气管投资建设项目立项申请报告汽车排气管投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52806.39平方米(折合约79.17亩),其中:净用地面积52806.39平方米(红线范围折合约79.17亩)。项目规划总建筑面积67064.12平方米,其中:规划建设主体工程47082.10平方米,计容建筑面积67064.12平方米;预计建筑工程投资5103.92万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车排气管,根据市场情况,预计年产值32098.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13044.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5103.924923.76164.7613044.051.1工程费用万元5103.924923.7623133.761.1.1建筑工程费用万元5103.925103.9231.07%1.1.2设备购置及安装费万元4923.764923.7629.98%1.2工程建设其他费用万元3016.373016.3718.36%1.2.1无形资产万元1510.031510.031.3预备费万元1506.341506.341.3.1基本预备费万元689.31689.311.3.2涨价预备费万元817.03817.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元13044.0513044.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3380.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23133.768446.2116495.4123133.7623133.7623133.761.1应收账款万元6940.132776.055205.106940.136940.136940.131.2存货万元10410.194164.087807.6410410.1910410.1910410.191.2.1原辅材料万元3123.061249.222342.293123.063123.063123.061.2.2燃料动力万元156.1562.46117.11156.15156.15156.151.2.3在产品万元4788.691915.473591.524788.694788.694788.691.2.4产成品万元2342.29936.921756.722342.292342.292342.291.3现金万元5783.442313.384337.585783.445783.445783.442流动负债万元19752.807901.1214814.6019752.8019752.8019752.802.1应付账款万元19752.807901.1214814.6019752.8019752.8019752.803流动资金万元3380.961352.382535.723380.963380.963380.964铺底流动资金万元1126.98450.79845.241126.981126.981126.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16425.01万元,其中:固定资产投资13044.05万元,占项目总投资的79.42%;流动资金3380.96万元,占项目总投资的20.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5103.92万元,占项目总投资的31.07%;设备购置费4923.76万元,占项目总投资的29.98%;其它投资3016.37万元,占项目总投资的18.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13044.05+3380.96=16425.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16425.01125.92%125.92%100.00%2项目建设投资万元13044.05100.00%100.00%79.42%2.1工程费用万元10027.6876.88%76.88%61.05%2.1.1建筑工程费万元5103.9239.13%39.13%31.07%2.1.2设备购置及安装费万元4923.7637.75%37.75%29.98%2.2工程建设其他费用万元1510.0311.58%11.58%9.19%2.2.1无形资产万元1510.0311.58%11.58%9.19%2.3预备费万元1506.3411.55%11.55%9.17%2.3.1基本预备费万元689.315.28%5.28%4.20%2.3.2涨价预备费万元817.036.26%6.26%4.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13044.05100.00%100.00%79.42%5建设期间费用万元6流动资金万元3380.9625.92%25.92%20.58%7铺底流动资金万元1126.998.64%8.64%6.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.94%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度164.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26858.1726858.1747082.1047082.103941.511.1主要生产车间16114.9016114.9028249.2628249.262443.741.2辅助生产车间8594.618594.6115066.2715066.271261.281.3其他生产车间2148.652148.652730.762730.76236.492仓储工程5698.345698.3412988.3112988.31790.782.1成品贮存1424.591424.593247.083247.08197.692.2原料仓储2963.142963.146753.926753.92411.212.3辅助材料仓库1310.621310.622987.312987.31181.883供配电工程303.91303.91303.91303.9120.823.1供配电室303.91303.91303.91303.9120.824给排水工程349.50349.50349.50349.5018.624.1给排水349.50349.50349.50349.5018.625服务性工程3608.953608.953608.953608.95219.735.1办公用房1663.311663.311663.311663.3196.335.2生活服务1945.641945.641945.641945.64127.416消防及环保工程1018.101018.101018.101018.1069.736.1消防环保工程1018.101018.101018.101018.1069.737项目总图工程151.96151.96151.96151.96-74.477.1场地及道路硬化9717.642053.372053.377.2场区围墙2053.379717.649717.647.3安全保卫室151.96151.96151.96151.968绿化工程3348.46117.20合计37988.9267064.1267064.125103.92(四)设备方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费4923.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量1195917.47千瓦时,折合146.98吨标准煤。2、项目年总用水量27086.60立方米,折合2.31吨标准煤。3、“汽车排气管投资建设项目投资建设项目”,年用电量1195917.47千瓦时,年总用水量27086.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.29吨标准煤/年。达产年综合节能量42.11吨标准煤/年,项目总节能率27.60%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车排气管投资建设项目”主要从事汽车排气管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车排气管投资建设项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论