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泓域咨询MACRO/ 汽车轮毂投资建设项目立项申请报告汽车轮毂投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7603.80平方米(折合约11.40亩),其中:净用地面积7603.80平方米(红线范围折合约11.40亩)。项目规划总建筑面积9884.94平方米,其中:规划建设主体工程6395.69平方米,计容建筑面积9884.94平方米;预计建筑工程投资829.56万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车轮毂,根据市场情况,预计年产值5349.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2137.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元829.561017.89187.512137.611.1工程费用万元829.561017.894009.161.1.1建筑工程费用万元829.56829.5628.39%1.1.2设备购置及安装费万元1017.891017.8934.84%1.2工程建设其他费用万元290.16290.169.93%1.2.1无形资产万元138.19138.191.3预备费万元151.97151.971.3.1基本预备费万元84.9984.991.3.2涨价预备费万元66.9866.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元2137.612137.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金784.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4009.161544.153170.494009.164009.164009.161.1应收账款万元1202.75481.10902.061202.751202.751202.751.2存货万元1804.12721.651353.091804.121804.121804.121.2.1原辅材料万元541.24216.49405.93541.24541.24541.241.2.2燃料动力万元27.0610.8220.3027.0627.0627.061.2.3在产品万元829.90331.96622.42829.90829.90829.901.2.4产成品万元405.93162.37304.45405.93405.93405.931.3现金万元1002.29400.92751.721002.291002.291002.292流动负债万元3224.761289.902418.573224.763224.763224.762.1应付账款万元3224.761289.902418.573224.763224.763224.763流动资金万元784.40313.76588.30784.40784.40784.404铺底流动资金万元261.46104.59196.10261.46261.46261.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2922.01万元,其中:固定资产投资2137.61万元,占项目总投资的73.16%;流动资金784.40万元,占项目总投资的26.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资829.56万元,占项目总投资的28.39%;设备购置费1017.89万元,占项目总投资的34.84%;其它投资290.16万元,占项目总投资的9.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2137.61+784.40=2922.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2922.01136.70%136.70%100.00%2项目建设投资万元2137.61100.00%100.00%73.16%2.1工程费用万元1847.4586.43%86.43%63.23%2.1.1建筑工程费万元829.5638.81%38.81%28.39%2.1.2设备购置及安装费万元1017.8947.62%47.62%34.84%2.2工程建设其他费用万元138.196.46%6.46%4.73%2.2.1无形资产万元138.196.46%6.46%4.73%2.3预备费万元151.977.11%7.11%5.20%2.3.1基本预备费万元84.993.98%3.98%2.91%2.3.2涨价预备费万元66.983.13%3.13%2.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2137.61100.00%100.00%73.16%5建设期间费用万元6流动资金万元784.4036.70%36.70%26.84%7铺底流动资金万元261.4712.23%12.23%8.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.16%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度187.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4201.794201.796395.696395.69590.411.1主要生产车间2521.072521.073837.413837.41366.051.2辅助生产车间1344.571344.572046.622046.62188.931.3其他生产车间336.14336.14370.95370.9535.422仓储工程891.47891.472268.012268.01152.272.1成品贮存222.87222.87567.00567.0038.072.2原料仓储463.56463.561179.371179.3779.182.3辅助材料仓库205.04205.04521.64521.6435.023供配电工程47.5547.5547.5547.553.593.1供配电室47.5547.5547.5547.553.594给排水工程54.6854.6854.6854.683.214.1给排水54.6854.6854.6854.683.215服务性工程564.60564.60564.60564.6037.915.1办公用房245.08245.08245.08245.0817.475.2生活服务319.52319.52319.52319.5215.426消防及环保工程159.28159.28159.28159.2812.036.1消防环保工程159.28159.28159.28159.2812.037项目总图工程23.7723.7723.7723.777.767.1场地及道路硬化1605.12293.89293.897.2场区围墙293.891605.121605.127.3安全保卫室23.7723.7723.7723.778绿化工程639.4822.38合计5943.139884.949884.94829.56(四)设备方案项目计划购置设备共计33台(套),设备购置费1017.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量790796.15千瓦时,折合97.19吨标准煤。2、项目年总用水量3536.32立方米,折合0.30吨标准煤。3、“汽车轮毂投资建设项目投资建设项目”,年用电量790796.15千瓦时,年总用水量3536.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.49吨标准煤/年。达产年综合节能量34.25吨标准煤/年,项目总节能率24.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“汽车轮毂投资建设项目”主要从事汽车轮毂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车轮毂投资建设项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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