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泓域咨询MACRO/ 汽车消声器投资建设项目立项申请报告汽车消声器投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44475.56平方米(折合约66.68亩),其中:净用地面积44475.56平方米(红线范围折合约66.68亩)。项目规划总建筑面积54704.94平方米,其中:规划建设主体工程37132.27平方米,计容建筑面积54704.94平方米;预计建筑工程投资3900.34万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车消声器,根据市场情况,预计年产值22545.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11812.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3900.345468.25177.1511812.361.1工程费用万元3900.345468.2515379.111.1.1建筑工程费用万元3900.343900.3425.73%1.1.2设备购置及安装费万元5468.255468.2536.08%1.2工程建设其他费用万元2443.772443.7716.12%1.2.1无形资产万元1393.631393.631.3预备费万元1050.141050.141.3.1基本预备费万元552.92552.921.3.2涨价预备费万元497.22497.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元11812.3611812.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3344.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15379.1110402.9611605.2315379.1115379.1115379.111.1应收账款万元4613.732998.933229.614613.734613.734613.731.2存货万元6920.604498.394844.426920.606920.606920.601.2.1原辅材料万元2076.181349.521453.332076.182076.182076.181.2.2燃料动力万元103.8167.4872.67103.81103.81103.811.2.3在产品万元3183.482069.262228.433183.483183.483183.481.2.4产成品万元1557.141012.141089.991557.141557.141557.141.3现金万元3844.782499.112691.343844.783844.783844.782流动负债万元12035.047822.788424.5312035.0412035.0412035.042.1应付账款万元12035.047822.788424.5312035.0412035.0412035.043流动资金万元3344.072173.652340.853344.073344.073344.074铺底流动资金万元1114.68724.55780.281114.681114.681114.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15156.43万元,其中:固定资产投资11812.36万元,占项目总投资的77.94%;流动资金3344.07万元,占项目总投资的22.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3900.34万元,占项目总投资的25.73%;设备购置费5468.25万元,占项目总投资的36.08%;其它投资2443.77万元,占项目总投资的16.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11812.36+3344.07=15156.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15156.43128.31%128.31%100.00%2项目建设投资万元11812.36100.00%100.00%77.94%2.1工程费用万元9368.5979.31%79.31%61.81%2.1.1建筑工程费万元3900.3433.02%33.02%25.73%2.1.2设备购置及安装费万元5468.2546.29%46.29%36.08%2.2工程建设其他费用万元1393.6311.80%11.80%9.19%2.2.1无形资产万元1393.6311.80%11.80%9.19%2.3预备费万元1050.148.89%8.89%6.93%2.3.1基本预备费万元552.924.68%4.68%3.65%2.3.2涨价预备费万元497.224.21%4.21%3.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11812.36100.00%100.00%77.94%5建设期间费用万元6流动资金万元3344.0728.31%28.31%22.06%7铺底流动资金万元1114.699.44%9.44%7.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.26%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度177.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24293.8124293.8137132.2737132.272912.191.1主要生产车间14576.2914576.2922279.3622279.361805.561.2辅助生产车间7774.027774.0211882.3311882.33931.901.3其他生产车间1943.501943.502153.672153.67174.732仓储工程5154.275154.2711422.2411422.24651.502.1成品贮存1288.571288.572855.562855.56162.882.2原料仓储2680.222680.225939.565939.56338.782.3辅助材料仓库1185.481185.482627.122627.12149.843供配电工程274.89274.89274.89274.8917.643.1供配电室274.89274.89274.89274.8917.644给排水工程316.13316.13316.13316.1315.784.1给排水316.13316.13316.13316.1315.785服务性工程3264.373264.373264.373264.37186.195.1办公用房1426.241426.241426.241426.2486.215.2生活服务1838.131838.131838.131838.1395.086消防及环保工程920.90920.90920.90920.9059.096.1消防环保工程920.90920.90920.90920.9059.097项目总图工程137.45137.45137.45137.45-40.517.1场地及道路硬化8595.491606.821606.827.2场区围墙1606.828595.498595.497.3安全保卫室137.45137.45137.45137.458绿化工程2813.0798.46合计34361.8254704.9454704.943900.34(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费5468.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量1213573.89千瓦时,折合149.15吨标准煤。2、项目年总用水量16160.03立方米,折合1.38吨标准煤。3、“汽车消声器投资建设项目投资建设项目”,年用电量1213573.89千瓦时,年总用水量16160.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.53吨标准煤/年。达产年综合节能量55.68吨标准煤/年,项目总节能率28.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“汽车消声器投资建设项目”主要从事汽车消声器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车消声器投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满

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