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泓域咨询MACRO/ 油气管道投资建设项目立项申请报告油气管道投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48637.64平方米(折合约72.92亩),其中:净用地面积48637.64平方米(红线范围折合约72.92亩)。项目规划总建筑面积77820.22平方米,其中:规划建设主体工程52301.29平方米,计容建筑面积77820.22平方米;预计建筑工程投资5639.32万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为油气管道,根据市场情况,预计年产值19344.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11886.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5639.324530.08163.0111886.691.1工程费用万元5639.324530.0813791.051.1.1建筑工程费用万元5639.325639.3238.68%1.1.2设备购置及安装费万元4530.084530.0831.07%1.2工程建设其他费用万元1717.291717.2911.78%1.2.1无形资产万元766.43766.431.3预备费万元950.86950.861.3.1基本预备费万元508.13508.131.3.2涨价预备费万元442.73442.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元11886.6911886.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2693.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13791.058802.0211110.3813791.0513791.0513791.051.1应收账款万元4137.312689.253102.994137.314137.314137.311.2存货万元6205.974033.884654.486205.976205.976205.971.2.1原辅材料万元1861.791210.161396.341861.791861.791861.791.2.2燃料动力万元93.0960.5169.8293.0993.0993.091.2.3在产品万元2854.751855.592141.062854.752854.752854.751.2.4产成品万元1396.34907.621047.261396.341396.341396.341.3现金万元3447.762241.052585.823447.763447.763447.762流动负债万元11097.767213.548323.3211097.7611097.7611097.762.1应付账款万元11097.767213.548323.3211097.7611097.7611097.763流动资金万元2693.291750.642019.972693.292693.292693.294铺底流动资金万元897.75583.55673.32897.75897.75897.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14579.98万元,其中:固定资产投资11886.69万元,占项目总投资的81.53%;流动资金2693.29万元,占项目总投资的18.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5639.32万元,占项目总投资的38.68%;设备购置费4530.08万元,占项目总投资的31.07%;其它投资1717.29万元,占项目总投资的11.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11886.69+2693.29=14579.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14579.98122.66%122.66%100.00%2项目建设投资万元11886.69100.00%100.00%81.53%2.1工程费用万元10169.4085.55%85.55%69.75%2.1.1建筑工程费万元5639.3247.44%47.44%38.68%2.1.2设备购置及安装费万元4530.0838.11%38.11%31.07%2.2工程建设其他费用万元766.436.45%6.45%5.26%2.2.1无形资产万元766.436.45%6.45%5.26%2.3预备费万元950.868.00%8.00%6.52%2.3.1基本预备费万元508.134.27%4.27%3.49%2.3.2涨价预备费万元442.733.72%3.72%3.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11886.69100.00%100.00%81.53%5建设期间费用万元6流动资金万元2693.2922.66%22.66%18.47%7铺底流动资金万元897.767.55%7.55%6.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.11%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度163.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27203.4127203.4152301.2952301.294169.071.1主要生产车间16322.0516322.0531380.7731380.772584.821.2辅助生产车间8705.098705.0916736.4116736.411334.101.3其他生产车间2176.272176.273033.473033.47250.142仓储工程5771.595771.5916587.3016587.30961.612.1成品贮存1442.901442.904146.824146.82240.402.2原料仓储3001.233001.238625.408625.40500.042.3辅助材料仓库1327.471327.473815.083815.08221.173供配电工程307.82307.82307.82307.8220.083.1供配电室307.82307.82307.82307.8220.084给排水工程353.99353.99353.99353.9917.964.1给排水353.99353.99353.99353.9917.965服务性工程3655.343655.343655.343655.34211.915.1办公用房2187.212187.212187.212187.21111.835.2生活服务1468.131468.131468.131468.13119.986消防及环保工程1031.191031.191031.191031.1967.256.1消防环保工程1031.191031.191031.191031.1967.257项目总图工程153.91153.91153.91153.9181.357.1场地及道路硬化9786.691657.801657.807.2场区围墙1657.809786.699786.697.3安全保卫室153.91153.91153.91153.918绿化工程3145.41110.09合计38477.2477820.2277820.225639.32(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4530.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量555404.32千瓦时,折合68.26吨标准煤。2、项目年总用水量8207.46立方米,折合0.70吨标准煤。3、“油气管道投资建设项目投资建设项目”,年用电量555404.32千瓦时,年总用水量8207.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.96吨标准煤/年。达产年综合节能量28.17吨标准煤/年,项目总节能率21.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“油气管道投资建设项目”主要从事油气管道项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性油气管道投资建设项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示

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