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泓域咨询MACRO/ 氧化铅投资建设项目立项申请报告氧化铅投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31689.17平方米(折合约47.51亩),其中:净用地面积31689.17平方米(红线范围折合约47.51亩)。项目规划总建筑面积38977.68平方米,其中:规划建设主体工程28003.79平方米,计容建筑面积38977.68平方米;预计建筑工程投资3272.73万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氧化铅,根据市场情况,预计年产值33556.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9324.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3272.733593.28196.269324.311.1工程费用万元3272.733593.2822751.351.1.1建筑工程费用万元3272.733272.7324.72%1.1.2设备购置及安装费万元3593.283593.2827.14%1.2工程建设其他费用万元2458.302458.3018.57%1.2.1无形资产万元1093.511093.511.3预备费万元1364.791364.791.3.1基本预备费万元715.86715.861.3.2涨价预备费万元648.93648.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元9324.319324.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3913.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22751.3517008.8618168.0122751.3522751.3522751.351.1应收账款万元6825.404436.515460.326825.406825.406825.401.2存货万元10238.116654.778190.4910238.1110238.1110238.111.2.1原辅材料万元3071.431996.432457.153071.433071.433071.431.2.2燃料动力万元153.5799.82122.86153.57153.57153.571.2.3在产品万元4709.533061.193767.624709.534709.534709.531.2.4产成品万元2303.571497.321842.862303.572303.572303.571.3现金万元5687.843697.094550.275687.845687.845687.842流动负债万元18838.0812244.7515070.4618838.0818838.0818838.082.1应付账款万元18838.0812244.7515070.4618838.0818838.0818838.083流动资金万元3913.272543.633130.623913.273913.273913.274铺底流动资金万元1304.41847.871043.541304.411304.411304.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13237.58万元,其中:固定资产投资9324.31万元,占项目总投资的70.44%;流动资金3913.27万元,占项目总投资的29.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3272.73万元,占项目总投资的24.72%;设备购置费3593.28万元,占项目总投资的27.14%;其它投资2458.30万元,占项目总投资的18.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9324.31+3913.27=13237.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13237.58141.97%141.97%100.00%2项目建设投资万元9324.31100.00%100.00%70.44%2.1工程费用万元6866.0173.64%73.64%51.87%2.1.1建筑工程费万元3272.7335.10%35.10%24.72%2.1.2设备购置及安装费万元3593.2838.54%38.54%27.14%2.2工程建设其他费用万元1093.5111.73%11.73%8.26%2.2.1无形资产万元1093.5111.73%11.73%8.26%2.3预备费万元1364.7914.64%14.64%10.31%2.3.1基本预备费万元715.867.68%7.68%5.41%2.3.2涨价预备费万元648.936.96%6.96%4.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9324.31100.00%100.00%70.44%5建设期间费用万元6流动资金万元3913.2741.97%41.97%29.56%7铺底流动资金万元1304.4213.99%13.99%9.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.08%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度196.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17045.1517045.1528003.7928003.792586.451.1主要生产车间10227.0910227.0916802.2716802.271603.601.2辅助生产车间5454.455454.458961.218961.21827.661.3其他生产车间1363.611363.611624.221624.22155.192仓储工程3616.373616.377133.037133.03479.142.1成品贮存904.09904.091783.261783.26119.782.2原料仓储1880.511880.513709.183709.18249.152.3辅助材料仓库831.77831.771640.601640.60110.203供配电工程192.87192.87192.87192.8714.573.1供配电室192.87192.87192.87192.8714.574给排水工程221.80221.80221.80221.8013.044.1给排水221.80221.80221.80221.8013.045服务性工程2290.372290.372290.372290.37153.855.1办公用房1305.721305.721305.721305.7278.605.2生活服务984.65984.65984.65984.6588.216消防及环保工程646.12646.12646.12646.1248.836.1消防环保工程646.12646.12646.12646.1248.837项目总图工程96.4496.4496.4496.44-114.437.1场地及道路硬化6206.491409.981409.987.2场区围墙1409.986206.496206.497.3安全保卫室96.4496.4496.4496.448绿化工程2608.0691.28合计24109.1238977.6838977.683272.73(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费3593.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量514802.68千瓦时,折合63.27吨标准煤。2、项目年总用水量17174.62立方米,折合1.47吨标准煤。3、“氧化铅投资建设项目投资建设项目”,年用电量514802.68千瓦时,年总用水量17174.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.74吨标准煤/年。达产年综合节能量26.44吨标准煤/年,项目总节能率25.35%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“氧化铅投资建设项目”主要从事氧化铅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氧化铅投资建设项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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