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泓域咨询MACRO/ 手机投资建设项目立项申请报告手机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30275.13平方米(折合约45.39亩),其中:净用地面积30275.13平方米(红线范围折合约45.39亩)。项目规划总建筑面积36027.40平方米,其中:规划建设主体工程27559.57平方米,计容建筑面积36027.40平方米;预计建筑工程投资2813.35万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为手机,根据市场情况,预计年产值17125.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8181.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2813.352309.52180.258181.551.1工程费用万元2813.352309.5211559.081.1.1建筑工程费用万元2813.352813.3527.73%1.1.2设备购置及安装费万元2309.522309.5222.76%1.2工程建设其他费用万元3058.683058.6830.14%1.2.1无形资产万元1459.081459.081.3预备费万元1599.601599.601.3.1基本预备费万元751.83751.831.3.2涨价预备费万元847.77847.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元8181.558181.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1965.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11559.087367.0810212.6511559.0811559.0811559.081.1应收账款万元3467.721907.252774.183467.723467.723467.721.2存货万元5201.592860.874161.275201.595201.595201.591.2.1原辅材料万元1560.48858.261248.381560.481560.481560.481.2.2燃料动力万元78.0242.9162.4278.0278.0278.021.2.3在产品万元2392.731316.001914.192392.732392.732392.731.2.4产成品万元1170.36643.70936.291170.361170.361170.361.3现金万元2889.771589.372311.822889.772889.772889.772流动负债万元9593.705276.547674.969593.709593.709593.702.1应付账款万元9593.705276.547674.969593.709593.709593.703流动资金万元1965.381080.961572.301965.381965.381965.384铺底流动资金万元655.12360.32524.10655.12655.12655.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10146.93万元,其中:固定资产投资8181.55万元,占项目总投资的80.63%;流动资金1965.38万元,占项目总投资的19.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2813.35万元,占项目总投资的27.73%;设备购置费2309.52万元,占项目总投资的22.76%;其它投资3058.68万元,占项目总投资的30.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8181.55+1965.38=10146.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10146.93124.02%124.02%100.00%2项目建设投资万元8181.55100.00%100.00%80.63%2.1工程费用万元5122.8762.61%62.61%50.49%2.1.1建筑工程费万元2813.3534.39%34.39%27.73%2.1.2设备购置及安装费万元2309.5228.23%28.23%22.76%2.2工程建设其他费用万元1459.0817.83%17.83%14.38%2.2.1无形资产万元1459.0817.83%17.83%14.38%2.3预备费万元1599.6019.55%19.55%15.76%2.3.1基本预备费万元751.839.19%9.19%7.41%2.3.2涨价预备费万元847.7710.36%10.36%8.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8181.55100.00%100.00%80.63%5建设期间费用万元6流动资金万元1965.3824.02%24.02%19.37%7铺底流动资金万元655.138.01%8.01%6.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.12%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度180.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16935.2516935.2527559.5727559.572367.311.1主要生产车间10161.1510161.1516535.7416535.741467.731.2辅助生产车间5419.285419.288819.068819.06757.541.3其他生产车间1354.821354.821598.461598.46142.042仓储工程3593.053593.055504.095504.09343.852.1成品贮存898.26898.261376.021376.0285.962.2原料仓储1868.391868.392862.132862.13178.802.3辅助材料仓库826.40826.401265.941265.9479.093供配电工程191.63191.63191.63191.6313.473.1供配电室191.63191.63191.63191.6313.474给排水工程220.37220.37220.37220.3712.054.1给排水220.37220.37220.37220.3712.055服务性工程2275.602275.602275.602275.60142.165.1办公用房994.60994.60994.60994.6068.015.2生活服务1281.001281.001281.001281.0060.336消防及环保工程641.96641.96641.96641.9645.126.1消防环保工程641.96641.96641.96641.9645.127项目总图工程95.8195.8195.8195.81-200.037.1场地及道路硬化6557.421402.211402.217.2场区围墙1402.216557.426557.427.3安全保卫室95.8195.8195.8195.818绿化工程2554.8389.42合计23953.6836027.4036027.402813.35(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2309.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量1166056.15千瓦时,折合143.31吨标准煤。2、项目年总用水量17997.02立方米,折合1.54吨标准煤。3、“手机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1166056.15千瓦时,年总用水量17997.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.85吨标准煤/年。达产年综合节能量59.16吨标准煤/年,项目总节能率29.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“手机投资建设项目”主要从事手机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性手机投资建设项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规

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