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泓域咨询MACRO/ 草酸二甲酯投资建设项目立项申请报告草酸二甲酯投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59036.17平方米(折合约88.51亩),其中:净用地面积59036.17平方米(红线范围折合约88.51亩)。项目规划总建筑面积75566.30平方米,其中:规划建设主体工程47872.90平方米,计容建筑面积75566.30平方米;预计建筑工程投资5767.33万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为草酸二甲酯,根据市场情况,预计年产值47458.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15259.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5767.334555.04172.4015259.121.1工程费用万元5767.334555.0429160.191.1.1建筑工程费用万元5767.335767.3327.97%1.1.2设备购置及安装费万元4555.044555.0422.09%1.2工程建设其他费用万元4936.754936.7523.94%1.2.1无形资产万元2879.592879.591.3预备费万元2057.162057.161.3.1基本预备费万元1046.951046.951.3.2涨价预备费万元1010.211010.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元15259.1215259.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5359.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29160.1913622.4223357.3229160.1929160.1929160.191.1应收账款万元8748.063936.636998.458748.068748.068748.061.2存货万元13122.095904.9410497.6713122.0913122.0913122.091.2.1原辅材料万元3936.631771.483149.303936.633936.633936.631.2.2燃料动力万元196.8388.57157.47196.83196.83196.831.2.3在产品万元6036.162716.274828.936036.166036.166036.161.2.4产成品万元2952.471328.612361.982952.472952.472952.471.3现金万元7290.053280.525832.047290.057290.057290.052流动负债万元23800.6510710.2919040.5223800.6523800.6523800.652.1应付账款万元23800.6510710.2919040.5223800.6523800.6523800.653流动资金万元5359.542411.794287.635359.545359.545359.544铺底流动资金万元1786.50803.931429.211786.501786.501786.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20618.66万元,其中:固定资产投资15259.12万元,占项目总投资的74.01%;流动资金5359.54万元,占项目总投资的25.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5767.33万元,占项目总投资的27.97%;设备购置费4555.04万元,占项目总投资的22.09%;其它投资4936.75万元,占项目总投资的23.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15259.12+5359.54=20618.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20618.66135.12%135.12%100.00%2项目建设投资万元15259.12100.00%100.00%74.01%2.1工程费用万元10322.3767.65%67.65%50.06%2.1.1建筑工程费万元5767.3337.80%37.80%27.97%2.1.2设备购置及安装费万元4555.0429.85%29.85%22.09%2.2工程建设其他费用万元2879.5918.87%18.87%13.97%2.2.1无形资产万元2879.5918.87%18.87%13.97%2.3预备费万元2057.1613.48%13.48%9.98%2.3.1基本预备费万元1046.956.86%6.86%5.08%2.3.2涨价预备费万元1010.216.62%6.62%4.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15259.12100.00%100.00%74.01%5建设期间费用万元6流动资金万元5359.5435.12%35.12%25.99%7铺底流动资金万元1786.5111.71%11.71%8.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.90%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度172.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25418.7925418.7947872.9047872.904019.101.1主要生产车间15251.2715251.2728723.7428723.742491.841.2辅助生产车间8134.018134.0115319.3315319.331286.111.3其他生产车间2033.502033.502776.632776.63241.152仓储工程5392.955392.9518000.7118000.711099.072.1成品贮存1348.241348.244500.184500.18274.772.2原料仓储2804.332804.339360.379360.37571.522.3辅助材料仓库1240.381240.384140.164140.16252.793供配电工程287.62287.62287.62287.6219.763.1供配电室287.62287.62287.62287.6219.764给排水工程330.77330.77330.77330.7717.674.1给排水330.77330.77330.77330.7717.675服务性工程3415.543415.543415.543415.54208.545.1办公用房1896.471896.471896.471896.47105.125.2生活服务1519.071519.071519.071519.07122.456消防及环保工程963.54963.54963.54963.5466.186.1消防环保工程963.54963.54963.54963.5466.187项目总图工程143.81143.81143.81143.81197.797.1场地及道路硬化9327.881862.001862.007.2场区围墙1862.009327.889327.887.3安全保卫室143.81143.81143.81143.818绿化工程3977.79139.22合计35953.0375566.3075566.305767.33(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4555.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量861991.40千瓦时,折合105.94吨标准煤。2、项目年总用水量28348.01立方米,折合2.42吨标准煤。3、“草酸二甲酯投资建设项目投资建设项目”,年用电量861991.40千瓦时,年总用水量28348.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.36吨标准煤/年。达产年综合节能量38.07吨标准煤/年,项目总节能率24.48%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“草酸二甲酯投资建设项目”主要从事草酸二甲酯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性草酸二甲酯投资建设项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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