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泓域咨询MACRO/ 节电器投资建设项目立项申请报告节电器投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11952.64平方米(折合约17.92亩),其中:净用地面积11952.64平方米(红线范围折合约17.92亩)。项目规划总建筑面积15897.01平方米,其中:规划建设主体工程9654.10平方米,计容建筑面积15897.01平方米;预计建筑工程投资1144.50万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为节电器,根据市场情况,预计年产值5483.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3005.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1144.501590.73167.713005.361.1工程费用万元1144.501590.733453.651.1.1建筑工程费用万元1144.501144.5030.41%1.1.2设备购置及安装费万元1590.731590.7342.27%1.2工程建设其他费用万元270.13270.137.18%1.2.1无形资产万元135.00135.001.3预备费万元135.13135.131.3.1基本预备费万元68.4768.471.3.2涨价预备费万元66.6666.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元3005.363005.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金758.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3453.652396.042534.943453.653453.653453.651.1应收账款万元1036.10621.66725.271036.101036.101036.101.2存货万元1554.14932.491087.901554.141554.141554.141.2.1原辅材料万元466.24279.75326.37466.24466.24466.241.2.2燃料动力万元23.3113.9916.3223.3123.3123.311.2.3在产品万元714.90428.94500.43714.90714.90714.901.2.4产成品万元349.68209.81244.78349.68349.68349.681.3现金万元863.41518.05604.39863.41863.41863.412流动负债万元2695.461617.281886.822695.462695.462695.462.1应付账款万元2695.461617.281886.822695.462695.462695.463流动资金万元758.19454.91530.73758.19758.19758.194铺底流动资金万元252.73151.64176.91252.73252.73252.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3763.55万元,其中:固定资产投资3005.36万元,占项目总投资的79.85%;流动资金758.19万元,占项目总投资的20.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1144.50万元,占项目总投资的30.41%;设备购置费1590.73万元,占项目总投资的42.27%;其它投资270.13万元,占项目总投资的7.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3005.36+758.19=3763.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3763.55125.23%125.23%100.00%2项目建设投资万元3005.36100.00%100.00%79.85%2.1工程费用万元2735.2391.01%91.01%72.68%2.1.1建筑工程费万元1144.5038.08%38.08%30.41%2.1.2设备购置及安装费万元1590.7352.93%52.93%42.27%2.2工程建设其他费用万元135.004.49%4.49%3.59%2.2.1无形资产万元135.004.49%4.49%3.59%2.3预备费万元135.134.50%4.50%3.59%2.3.1基本预备费万元68.472.28%2.28%1.82%2.3.2涨价预备费万元66.662.22%2.22%1.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3005.36100.00%100.00%79.85%5建设期间费用万元6流动资金万元758.1925.23%25.23%20.15%7铺底流动资金万元252.738.41%8.41%6.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.40%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度167.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6456.206456.209654.109654.10764.551.1主要生产车间3873.723873.725792.465792.46474.021.2辅助生产车间2065.982065.983089.313089.31244.661.3其他生产车间516.50516.50559.94559.9445.872仓储工程1369.771369.774057.894057.89233.722.1成品贮存342.44342.441014.471014.4758.432.2原料仓储712.28712.282110.102110.10121.532.3辅助材料仓库315.05315.05933.31933.3153.763供配电工程73.0573.0573.0573.054.733.1供配电室73.0573.0573.0573.054.734给排水工程84.0184.0184.0184.014.234.1给排水84.0184.0184.0184.014.235服务性工程867.52867.52867.52867.5249.975.1办公用房520.18520.18520.18520.1823.625.2生活服务347.34347.34347.34347.3422.726消防及环保工程244.73244.73244.73244.7315.866.1消防环保工程244.73244.73244.73244.7315.867项目总图工程36.5336.5336.5336.5337.487.1场地及道路硬化2298.28449.37449.377.2场区围墙449.372298.282298.287.3安全保卫室36.5336.5336.5336.538绿化工程970.4033.96合计9131.8215897.0115897.011144.50(四)设备方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1590.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量872406.25千瓦时,折合107.22吨标准煤。2、项目年总用水量3740.69立方米,折合0.32吨标准煤。3、“节电器投资建设项目投资建设项目”,年用电量872406.25千瓦时,年总用水量3740.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.54吨标准煤/年。达产年综合节能量33.96吨标准煤/年,项目总节能率27.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“节电器投资建设项目”主要从事节电器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性节电器投资建设项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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