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泓域咨询MACRO/ 电子元器件包装投资建设项目立项申请报告电子元器件包装投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53153.23平方米(折合约79.69亩),其中:净用地面积53153.23平方米(红线范围折合约79.69亩)。项目规划总建筑面积62720.81平方米,其中:规划建设主体工程40611.88平方米,计容建筑面积62720.81平方米;预计建筑工程投资5580.78万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子元器件包装,根据市场情况,预计年产值46423.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14543.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5580.786991.43182.5014543.421.1工程费用万元5580.786991.4328461.861.1.1建筑工程费用万元5580.785580.7826.98%1.1.2设备购置及安装费万元6991.436991.4333.80%1.2工程建设其他费用万元1971.211971.219.53%1.2.1无形资产万元1104.681104.681.3预备费万元866.53866.531.3.1基本预备费万元492.47492.471.3.2涨价预备费万元374.06374.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元14543.4214543.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6144.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28461.8612294.1026136.0928461.8628461.8628461.861.1应收账款万元8538.563415.426830.858538.568538.568538.561.2存货万元12807.845123.1310246.2712807.8412807.8412807.841.2.1原辅材料万元3842.351536.943073.883842.353842.353842.351.2.2燃料动力万元192.1276.85153.69192.12192.12192.121.2.3在产品万元5891.612356.644713.295891.615891.615891.611.2.4产成品万元2881.761152.712305.412881.762881.762881.761.3现金万元7115.472846.195692.377115.477115.477115.472流动负债万元22317.598927.0417854.0722317.5922317.5922317.592.1应付账款万元22317.598927.0417854.0722317.5922317.5922317.593流动资金万元6144.272457.714915.426144.276144.276144.274铺底流动资金万元2048.07819.241638.472048.072048.072048.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20687.69万元,其中:固定资产投资14543.42万元,占项目总投资的70.30%;流动资金6144.27万元,占项目总投资的29.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5580.78万元,占项目总投资的26.98%;设备购置费6991.43万元,占项目总投资的33.80%;其它投资1971.21万元,占项目总投资的9.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14543.42+6144.27=20687.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20687.69142.25%142.25%100.00%2项目建设投资万元14543.42100.00%100.00%70.30%2.1工程费用万元12572.2186.45%86.45%60.77%2.1.1建筑工程费万元5580.7838.37%38.37%26.98%2.1.2设备购置及安装费万元6991.4348.07%48.07%33.80%2.2工程建设其他费用万元1104.687.60%7.60%5.34%2.2.1无形资产万元1104.687.60%7.60%5.34%2.3预备费万元866.535.96%5.96%4.19%2.3.1基本预备费万元492.473.39%3.39%2.38%2.3.2涨价预备费万元374.062.57%2.57%1.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14543.42100.00%100.00%70.30%5建设期间费用万元6流动资金万元6144.2742.25%42.25%29.70%7铺底流动资金万元2048.0914.08%14.08%9.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.28%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度182.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29792.9029792.9040611.8840611.883974.931.1主要生产车间17875.7417875.7424367.1324367.132464.461.2辅助生产车间9533.739533.7312995.8012995.801271.981.3其他生产车间2383.432383.432355.492355.49238.502仓储工程6320.986320.9814370.8014370.801022.952.1成品贮存1580.241580.243592.703592.70255.742.2原料仓储3286.913286.917472.827472.82531.932.3辅助材料仓库1453.831453.833305.283305.28235.283供配电工程337.12337.12337.12337.1227.003.1供配电室337.12337.12337.12337.1227.004给排水工程387.69387.69387.69387.6924.154.1给排水387.69387.69387.69387.6924.155服务性工程4003.294003.294003.294003.29284.965.1办公用房1880.691880.691880.691880.69119.305.2生活服务2122.602122.602122.602122.60130.746消防及环保工程1129.351129.351129.351129.3590.446.1消防环保工程1129.351129.351129.351129.3590.447项目总图工程168.56168.56168.56168.56-1.347.1场地及道路硬化10990.462070.442070.447.2场区围墙2070.4410990.4610990.467.3安全保卫室168.56168.56168.56168.568绿化工程4505.52157.69合计42139.8862720.8162720.815580.78(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费6991.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量515779.07千瓦时,折合63.39吨标准煤。2、项目年总用水量23861.24立方米,折合2.04吨标准煤。3、“电子元器件包装投资建设项目投资建设项目”,年用电量515779.07千瓦时,年总用水量23861.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.43吨标准煤/年。达产年综合节能量21.81吨标准煤/年,项目总节能率26.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“电子元器件包装投资建设项目”主要从事电子元器件包装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子元器件包装投资建设项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。

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