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泓域咨询MACRO/ 特种电线电缆投资建设项目立项申请报告特种电线电缆投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36131.39平方米(折合约54.17亩),其中:净用地面积36131.39平方米(红线范围折合约54.17亩)。项目规划总建筑面积53474.46平方米,其中:规划建设主体工程42273.73平方米,计容建筑面积53474.46平方米;预计建筑工程投资4003.89万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为特种电线电缆,根据市场情况,预计年产值18515.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9907.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4003.893710.83182.899907.151.1工程费用万元4003.893710.8313917.031.1.1建筑工程费用万元4003.894003.8932.73%1.1.2设备购置及安装费万元3710.833710.8330.33%1.2工程建设其他费用万元2192.432192.4317.92%1.2.1无形资产万元959.50959.501.3预备费万元1232.931232.931.3.1基本预备费万元574.57574.571.3.2涨价预备费万元658.36658.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元9907.159907.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2326.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13917.037932.629310.3313917.0313917.0313917.031.1应收账款万元4175.112713.823340.094175.114175.114175.111.2存货万元6262.664070.735010.136262.666262.666262.661.2.1原辅材料万元1878.801221.221503.041878.801878.801878.801.2.2燃料动力万元93.9461.0675.1593.9493.9493.941.2.3在产品万元2880.821872.542304.662880.822880.822880.821.2.4产成品万元1409.10915.911127.281409.101409.101409.101.3现金万元3479.262261.522783.413479.263479.263479.262流动负债万元11590.137533.589272.1011590.1311590.1311590.132.1应付账款万元11590.137533.589272.1011590.1311590.1311590.133流动资金万元2326.901512.491861.522326.902326.902326.904铺底流动资金万元775.63504.16620.51775.63775.63775.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12234.05万元,其中:固定资产投资9907.15万元,占项目总投资的80.98%;流动资金2326.90万元,占项目总投资的19.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4003.89万元,占项目总投资的32.73%;设备购置费3710.83万元,占项目总投资的30.33%;其它投资2192.43万元,占项目总投资的17.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9907.15+2326.90=12234.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12234.05123.49%123.49%100.00%2项目建设投资万元9907.15100.00%100.00%80.98%2.1工程费用万元7714.7277.87%77.87%63.06%2.1.1建筑工程费万元4003.8940.41%40.41%32.73%2.1.2设备购置及安装费万元3710.8337.46%37.46%30.33%2.2工程建设其他费用万元959.509.68%9.68%7.84%2.2.1无形资产万元959.509.68%9.68%7.84%2.3预备费万元1232.9312.44%12.44%10.08%2.3.1基本预备费万元574.575.80%5.80%4.70%2.3.2涨价预备费万元658.366.65%6.65%5.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9907.15100.00%100.00%80.98%5建设期间费用万元6流动资金万元2326.9023.49%23.49%19.02%7铺底流动资金万元775.637.83%7.83%6.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.19%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度182.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19718.1019718.1042273.7342273.733481.761.1主要生产车间11830.8611830.8625364.2425364.242158.691.2辅助生产车间6309.796309.7913527.5913527.591114.161.3其他生产车间1577.451577.452451.882451.88208.912仓储工程4183.474183.477280.477280.47436.102.1成品贮存1045.871045.871820.121820.12109.032.2原料仓储2175.402175.403785.843785.84226.772.3辅助材料仓库962.20962.201674.511674.51100.303供配电工程223.12223.12223.12223.1215.043.1供配电室223.12223.12223.12223.1215.044给排水工程256.59256.59256.59256.5913.454.1给排水256.59256.59256.59256.5913.455服务性工程2649.532649.532649.532649.53158.715.1办公用房1102.551102.551102.551102.5567.305.2生活服务1546.981546.981546.981546.9866.716消防及环保工程747.45747.45747.45747.4550.376.1消防环保工程747.45747.45747.45747.4550.377项目总图工程111.56111.56111.56111.56-254.467.1场地及道路硬化7054.471624.171624.177.2场区围墙1624.177054.477054.477.3安全保卫室111.56111.56111.56111.568绿化工程2940.51102.92合计27889.8253474.4653474.464003.89(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费3710.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量653450.35千瓦时,折合80.31吨标准煤。2、项目年总用水量7767.98立方米,折合0.66吨标准煤。3、“特种电线电缆投资建设项目投资建设项目”,年用电量653450.35千瓦时,年总用水量7767.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.97吨标准煤/年。达产年综合节能量29.95吨标准煤/年,项目总节能率21.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“特种电线电缆投资建设项目”主要从事特种电线电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性特种电线电缆投资建设项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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