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文档简介
泓域咨询MACRO/ 低压电器项目投资立项申请低压电器项目投资立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14153.74平方米(折合约21.22亩),其中:净用地面积14153.74平方米(红线范围折合约21.22亩)。项目规划总建筑面积17692.17平方米,其中:规划建设主体工程12438.76平方米,计容建筑面积17692.17平方米;预计建筑工程投资1304.61万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为低压电器,根据市场情况,预计年产值6325.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4088.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1304.611628.49192.654088.031.1工程费用万元1304.611628.494060.551.1.1建筑工程费用万元1304.611304.6126.45%1.1.2设备购置及安装费万元1628.491628.4933.02%1.2工程建设其他费用万元1154.931154.9323.42%1.2.1无形资产万元603.56603.561.3预备费万元551.37551.371.3.1基本预备费万元266.51266.511.3.2涨价预备费万元284.86284.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元4088.034088.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金843.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4060.551746.203462.724060.554060.554060.551.1应收账款万元1218.16487.27974.531218.161218.161218.161.2存货万元1827.25730.901461.801827.251827.251827.251.2.1原辅材料万元548.17219.27438.54548.17548.17548.171.2.2燃料动力万元27.4110.9621.9327.4127.4127.411.2.3在产品万元840.54336.21672.43840.54840.54840.541.2.4产成品万元411.13164.45328.91411.13411.13411.131.3现金万元1015.14406.06812.111015.141015.141015.142流动负债万元3216.821286.732573.463216.823216.823216.822.1应付账款万元3216.821286.732573.463216.823216.823216.823流动资金万元843.73337.49674.98843.73843.73843.734铺底流动资金万元281.24112.50224.99281.24281.24281.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4931.76万元,其中:固定资产投资4088.03万元,占项目总投资的82.89%;流动资金843.73万元,占项目总投资的17.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1304.61万元,占项目总投资的26.45%;设备购置费1628.49万元,占项目总投资的33.02%;其它投资1154.93万元,占项目总投资的23.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4088.03+843.73=4931.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4931.76120.64%120.64%100.00%2项目建设投资万元4088.03100.00%100.00%82.89%2.1工程费用万元2933.1071.75%71.75%59.47%2.1.1建筑工程费万元1304.6131.91%31.91%26.45%2.1.2设备购置及安装费万元1628.4939.84%39.84%33.02%2.2工程建设其他费用万元603.5614.76%14.76%12.24%2.2.1无形资产万元603.5614.76%14.76%12.24%2.3预备费万元551.3713.49%13.49%11.18%2.3.1基本预备费万元266.516.52%6.52%5.40%2.3.2涨价预备费万元284.866.97%6.97%5.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4088.03100.00%100.00%82.89%5建设期间费用万元6流动资金万元843.7320.64%20.64%17.11%7铺底流动资金万元281.246.88%6.88%5.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.60%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度192.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7064.737064.7312438.7612438.761008.951.1主要生产车间4238.844238.847463.267463.26625.551.2辅助生产车间2260.712260.713980.403980.40322.861.3其他生产车间565.18565.18721.45721.4560.542仓储工程1498.881498.883414.723414.72201.442.1成品贮存374.72374.72853.68853.6850.362.2原料仓储779.42779.421775.651775.65104.752.3辅助材料仓库344.74344.74785.39785.3946.333供配电工程79.9479.9479.9479.945.313.1供配电室79.9479.9479.9479.945.314给排水工程91.9391.9391.9391.934.754.1给排水91.9391.9391.9391.934.755服务性工程949.29949.29949.29949.2956.005.1办公用房478.33478.33478.33478.3324.645.2生活服务470.96470.96470.96470.9627.066消防及环保工程267.80267.80267.80267.8017.776.1消防环保工程267.80267.80267.80267.8017.777项目总图工程39.9739.9739.9739.97-18.937.1场地及道路硬化2606.10500.72500.727.2场区围墙500.722606.102606.107.3安全保卫室39.9739.9739.9739.978绿化工程837.5829.32合计9992.5417692.1717692.171304.61(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1628.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量721146.86千瓦时,折合88.63吨标准煤。2、项目年总用水量3997.20立方米,折合0.34吨标准煤。3、“低压电器项目投资建设项目”,年用电量721146.86千瓦时,年总用水量3997.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.97吨标准煤/年。达产年综合节能量23.65吨标准煤/年,项目总节能率20.66%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“低压电器项目”主要从事低压电器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性低压电器项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。因此,
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