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泓域咨询MACRO/ 双动气动执行器项目投资立项申请双动气动执行器项目投资立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42414.53平方米(折合约63.59亩),其中:净用地面积42414.53平方米(红线范围折合约63.59亩)。项目规划总建筑面积54714.74平方米,其中:规划建设主体工程42240.84平方米,计容建筑面积54714.74平方米;预计建筑工程投资4160.84万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为双动气动执行器,根据市场情况,预计年产值26457.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11130.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4160.843840.42175.0311130.161.1工程费用万元4160.843840.4216518.961.1.1建筑工程费用万元4160.844160.8429.39%1.1.2设备购置及安装费万元3840.423840.4227.12%1.2工程建设其他费用万元3128.903128.9022.10%1.2.1无形资产万元1327.001327.001.3预备费万元1801.901801.901.3.1基本预备费万元891.91891.911.3.2涨价预备费万元909.99909.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元11130.1611130.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3028.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16518.967160.0314422.8016518.9616518.9616518.961.1应收账款万元4955.691982.283716.774955.694955.694955.691.2存货万元7433.532973.415575.157433.537433.537433.531.2.1原辅材料万元2230.06892.021672.542230.062230.062230.061.2.2燃料动力万元111.5044.6083.63111.50111.50111.501.2.3在产品万元3419.421367.772564.573419.423419.423419.421.2.4产成品万元1672.54669.021254.411672.541672.541672.541.3现金万元4129.741651.903097.304129.744129.744129.742流动负债万元13490.785396.3110118.0813490.7813490.7813490.782.1应付账款万元13490.785396.3110118.0813490.7813490.7813490.783流动资金万元3028.181211.272271.133028.183028.183028.184铺底流动资金万元1009.38403.76757.041009.381009.381009.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14158.34万元,其中:固定资产投资11130.16万元,占项目总投资的78.61%;流动资金3028.18万元,占项目总投资的21.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4160.84万元,占项目总投资的29.39%;设备购置费3840.42万元,占项目总投资的27.12%;其它投资3128.90万元,占项目总投资的22.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11130.16+3028.18=14158.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14158.34127.21%127.21%100.00%2项目建设投资万元11130.16100.00%100.00%78.61%2.1工程费用万元8001.2671.89%71.89%56.51%2.1.1建筑工程费万元4160.8437.38%37.38%29.39%2.1.2设备购置及安装费万元3840.4234.50%34.50%27.12%2.2工程建设其他费用万元1327.0011.92%11.92%9.37%2.2.1无形资产万元1327.0011.92%11.92%9.37%2.3预备费万元1801.9016.19%16.19%12.73%2.3.1基本预备费万元891.918.01%8.01%6.30%2.3.2涨价预备费万元909.998.18%8.18%6.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11130.16100.00%100.00%78.61%5建设期间费用万元6流动资金万元3028.1827.21%27.21%21.39%7铺底流动资金万元1009.399.07%9.07%7.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.86%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度175.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21548.7121548.7142240.8442240.843533.471.1主要生产车间12929.2312929.2325344.5025344.502190.751.2辅助生产车间6895.596895.5913517.0713517.071130.711.3其他生产车间1723.901723.902449.972449.97212.012仓储工程4571.864571.868108.048108.04493.272.1成品贮存1142.961142.962027.012027.01123.322.2原料仓储2377.372377.374216.184216.18256.502.3辅助材料仓库1051.531051.531864.851864.85113.453供配电工程243.83243.83243.83243.8316.693.1供配电室243.83243.83243.83243.8316.694给排水工程280.41280.41280.41280.4114.934.1给排水280.41280.41280.41280.4114.935服务性工程2895.512895.512895.512895.51176.155.1办公用房1592.031592.031592.031592.0375.125.2生活服务1303.481303.481303.481303.4882.996消防及环保工程816.84816.84816.84816.8455.916.1消防环保工程816.84816.84816.84816.8455.917项目总图工程121.92121.92121.92121.92-250.987.1场地及道路硬化8464.331792.161792.167.2场区围墙1792.168464.338464.337.3安全保卫室121.92121.92121.92121.928绿化工程3468.48121.40合计30479.0854714.7454714.744160.84(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3840.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量508781.60千瓦时,折合62.53吨标准煤。2、项目年总用水量9964.90立方米,折合0.85吨标准煤。3、“双动气动执行器项目投资建设项目”,年用电量508781.60千瓦时,年总用水量9964.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.38吨标准煤/年。达产年综合节能量21.13吨标准煤/年,项目总节能率25.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“双动气动执行器项目”主要从事双动气动执行器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性双动气动执行器项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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