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泓域咨询MACRO/ 终端显示器项目投资立项申请终端显示器项目投资立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11365.68平方米(折合约17.04亩),其中:净用地面积11365.68平方米(红线范围折合约17.04亩)。项目规划总建筑面积15230.01平方米,其中:规划建设主体工程10099.93平方米,计容建筑面积15230.01平方米;预计建筑工程投资1198.46万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为终端显示器,根据市场情况,预计年产值10906.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3353.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1198.461260.27196.833353.981.1工程费用万元1198.461260.277736.901.1.1建筑工程费用万元1198.461198.4626.93%1.1.2设备购置及安装费万元1260.271260.2728.32%1.2工程建设其他费用万元895.25895.2520.12%1.2.1无形资产万元507.74507.741.3预备费万元387.51387.511.3.1基本预备费万元203.11203.111.3.2涨价预备费万元184.40184.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元3353.983353.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1095.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7736.904089.935243.897736.907736.907736.901.1应收账款万元2321.071276.591740.802321.072321.072321.071.2存货万元3481.611914.882611.203481.613481.613481.611.2.1原辅材料万元1044.48574.47783.361044.481044.481044.481.2.2燃料动力万元52.2228.7239.1752.2252.2252.221.2.3在产品万元1601.54880.851201.161601.541601.541601.541.2.4产成品万元783.36430.85587.52783.36783.36783.361.3现金万元1934.221063.821450.671934.221934.221934.222流动负债万元6641.083652.594980.816641.086641.086641.082.1应付账款万元6641.083652.594980.816641.086641.086641.083流动资金万元1095.82602.70821.871095.821095.821095.824铺底流动资金万元365.27200.90273.95365.27365.27365.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4449.80万元,其中:固定资产投资3353.98万元,占项目总投资的75.37%;流动资金1095.82万元,占项目总投资的24.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1198.46万元,占项目总投资的26.93%;设备购置费1260.27万元,占项目总投资的28.32%;其它投资895.25万元,占项目总投资的20.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3353.98+1095.82=4449.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4449.80132.67%132.67%100.00%2项目建设投资万元3353.98100.00%100.00%75.37%2.1工程费用万元2458.7373.31%73.31%55.25%2.1.1建筑工程费万元1198.4635.73%35.73%26.93%2.1.2设备购置及安装费万元1260.2737.58%37.58%28.32%2.2工程建设其他费用万元507.7415.14%15.14%11.41%2.2.1无形资产万元507.7415.14%15.14%11.41%2.3预备费万元387.5111.55%11.55%8.71%2.3.1基本预备费万元203.116.06%6.06%4.56%2.3.2涨价预备费万元184.405.50%5.50%4.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3353.98100.00%100.00%75.37%5建设期间费用万元6流动资金万元1095.8232.67%32.67%24.63%7铺底流动资金万元365.2710.89%10.89%8.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.57%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度196.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4304.634304.6310099.9310099.93874.251.1主要生产车间2582.782582.786059.966059.96542.031.2辅助生产车间1377.481377.483231.983231.98279.761.3其他生产车间344.37344.37585.80585.8052.452仓储工程913.29913.293334.553334.55209.922.1成品贮存228.32228.32833.64833.6452.482.2原料仓储474.91474.911733.971733.97109.162.3辅助材料仓库210.06210.06766.95766.9548.283供配电工程48.7148.7148.7148.713.453.1供配电室48.7148.7148.7148.713.454给排水工程56.0256.0256.0256.023.094.1给排水56.0256.0256.0256.023.095服务性工程578.42578.42578.42578.4236.415.1办公用房253.98253.98253.98253.9816.865.2生活服务324.44324.44324.44324.4418.906消防及环保工程163.17163.17163.17163.1711.566.1消防环保工程163.17163.17163.17163.1711.567项目总图工程24.3524.3524.3524.3534.897.1场地及道路硬化1543.95301.49301.497.2场区围墙301.491543.951543.957.3安全保卫室24.3524.3524.3524.358绿化工程711.0324.89合计6088.5915230.0115230.011198.46(四)设备方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1260.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量424486.42千瓦时,折合52.17吨标准煤。2、项目年总用水量5554.73立方米,折合0.47吨标准煤。3、“终端显示器项目投资建设项目”,年用电量424486.42千瓦时,年总用水量5554.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.64吨标准煤/年。达产年综合节能量19.47吨标准煤/年,项目总节能率22.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“终端显示器项目”主要从事终端显示器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性终端显示器项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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