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(POWL) 查询63流程概览表74流程步骤84.1创建采购订单84.2确认收货94.3输入外部维护的发票105附录125.1流程步骤的冲销125.2SAP ERP 报表125.3所用表格12第三方资源采购用途服务提供商需要由第三方提供的服务。该业务流程从采购订单开始。参考或不参考采购申请,均可创建采购订单。收货是根据收到的交货记帐的。发票是参考采购订单记帐的。前提主数据和组织数据已在 ERP 系统的实施阶段中创建各种各样的必要主数据和组织数据,例如,反映公司组织结构的数据和满足其营运的主数据(如,物料、供应商、客户等等的主数据)。此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值,使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 附加主数据(缺省值)您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。检查您的 SAP ECC 系统,查找其中的其他物料主数据。使用您的自有主数据也可以使用用于已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的更多信息,请参阅主数据流程文档。在文档描述的处理步骤中使用以下主数据:服务服务工厂主数据值主数据/组织数据明细注释公司代码1000公司代码 1000工厂1000生产工厂1000供应商300100供应商服务采购组织1000采购组织 1000员工999203宋瑞物料 您在采购过程中可使用含有或不含有物料编号的物料。角色用法在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中必须安装以下角色来测试此业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。如果不使用 NWBC 界面而使用标准的 SAP GUI 界面,则不需要这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色技术名称流程步骤员工(专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S将这个角色分配给需要的基本功能采购员SAP_NBPR_PURCHASER-S创建采购订单仓库文员SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S确认收货应付会计SAP_NBPR_AP_CLERK-S输入外部维护的发票定义个人对象工作清单 (POWL) 查询1.1.1.1 定义收货查询 (POWL) 用法在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中进行业务情景测试必须要定义以下查询。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面,则无需这些角色。访问 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中的特定角色工作清单时需要这些查询。更多有关创建查询的信息,请参见SAP Best Practices Baseline Package (中国)快速指南 中的 Creation of Queries in Personal Object Working Lists (POWLs) 这一部分。操作步骤选择菜单 仓库管理 收货 采购订单.业务角色应用对象类型变式名称变式选择选择标准查询名称仓库文员收货采购凭证准备好收货-公司代码1000工厂1000为收货准备的所有采购凭证结果现在您可以开始业务情景 第三方资源采购 (208) 的步骤 确认收货。1.1.1.2 定义开票查询 (POWL) 用法在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中进行业务情景测试必须要定义以下查询。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面,则无需这些角色。访问 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中的特定角色工作清单时需要这些查询。更多有关创建查询的信息,请参见SAP Best Practices Baseline Package (中国)快速指南 中的 Creation of Queries in Personal Object Working Lists (POWLs) 这一部分。操作步骤选择菜单应付账款 过账 发票.业务角色应用对象类型变式名称变式选择选择标准查询名称应付会计发票采购凭证准备好发票-公司代码1000为发票准备的所有采购凭证结果现在您可以开始业务情景 第三方资源采购 (208) 的步骤 输入外部维护的发票。流程概览表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果创建采购订单采购员ME21n将创建外部服务的采购订单。确认收货仓库文员MIGO_GR将过帐收货输入外部维护的发票应付会计MIRO过帐发票流程步骤创建采购订单用法该活动的目的是通过创建采购订单使对于供应商的服务或物料的特定需求正式化。操作步骤如果 SAP GUI 和 SAP NWBC 的描述只在导航选项中有差异,则可使用以下样式。对于有差异的描述,请参见模板附录中的示例。1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 采购 采购订单 创建 已知供应商/供应工厂事务代码ME21N选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色采购员 (SAP_NBPR_PURCHASER-S)业务角色菜单采购 采购订单 采购订单 创建采购订单2. 如果您参考采购申请,则转到下列步骤:3. 在 创建采购订单 屏幕上,选择 凭证概览打开。4. 如果您参考采购申请创建采购订单,则选择 选择变式,并选择 采购申请。5. 在 采购申请 屏幕上的 采购申请号 字段中,输入先前创建的采购申请编号,选择 执行。6. 选择早期创建的申请编号并选择 复制,使用拖放功能将采购申请编号移动到购物车中。7. 如果创建采购订单时未参考采购申请,输入以下数据;如果创建采购订单时参考了采购申请也请检查如下数据字段名称描述用户操作和值注释抬头数据供应商300100订单类型NB采购组织1000采购组001公司代码1000项目概览短文本第三方请输入您需要的内容(描述)AK成本中心工厂1000工厂订单数量1OUnPC净价50货币CNY物料组YBSVS1项目明细 发票税码J1项目明细 科目分配总帐科目57010203覆盖建议值。如果采购物料,请使用总帐科目 610000成本中心1701使用现有成本中心(此字段独立于科目分配类别,如科目分配类别 = P- 科目分配 = WBS 要素)8. 使用 回车键 确认您的输入。9. 使用 回车键 键确认消息可以满足交货期限吗?,或在 交货日期 字段(为每个项目)输入不同的交货日期。10. 保存该采购订单。11. 记下标准采购订单编号:_。12. 选择返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI) 或 选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)结果您已为第三方服务创建了采购订单。确认收货用法确认第三方服务和物料的收货。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理 库存管理 货物移动 收货 对采购订单 采购订单的收货(MIGO)事务代码MIGO_GR选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 收货 采购订单2. 仅适用于 NWBC: 选择已经激活的查询条件为收货准备的所有采购凭证3. 在POWL选择你上一步创建的采购订单,然后选择 创建物料凭证。4. 在 收货采购订单4XXXXXX 屏幕,输入以下数据:字段名称描述用户操作和值注释采购订单前步创建的采购订单5. 确认你的输入,并回车。6. 在 数量 标签页中,检查字段 以输入单位计的数量的值。7. 选择 项目确定。8. 选择 保存。9. 选择返回 (F3) 两次以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI) 或 选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。结果您已过帐了收货。输入外部维护的发票用法此活动的目的是参考内部维修单创建发票。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 物料管理采购 采购订单 后继功能 后勤发票校验事务代码MIRO选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色应付会计 (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)业务角色菜单应付账款 过账仅适用于NWBC:选择激活的查询:为发票准备的所有采购凭证在显示的NWBC-POWL中选中前面创建的采购订单,并选择创建发票凭证2. 如果弹出对话框要求输入 公司代码,则进行以下输入:字段名称描述用户操作和值注释公司代码10003. 在 输入接受的发票:公司代码 XXXX屏幕上,进行以下输入:字段名称描述用户操作和值注释发票 日期输入当天日期采购订单/计划协议输入先前创建的采购订单编号4. 选择回车,并进行以下输入:字段名称描述用户操作和值注释金额输入第三方物料和外部维护的价格所有项目的价格均为含税价格计算税额选择该复选框最后发票选择该复选框适用于所有项目(向右滚动查找该列)请确保状态指示灯为绿色。5. 保存您的输入并记下凭证编号。6. 选择 返回 返回到SAP轻松访问 菜单。结果您已过帐了发票。附录流程步骤的冲销在如下章节中,您可以找到最常见的冲销步骤,您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。创建采购订单事务代码 (SAP GUI)ME21N冲销:更改采购订单事务代码 (SAP GUI)ME22N业务角色采购员 (SAP_NBPR_SERV_MANAGER_CHM-M)业务角色菜单采购 采购订单 创建采购订单注释输入采购订单号,选择所有行项目,并选择按钮 删除。确认该消息。SAP ERP 报表用法下表列出了最常用的报表,可帮助您获取有关本业务流程的附加信息。 您可以在后面的 BPP 文档中找到有关各个报表的详细说明,它们提供了对所有重要报表的综合编译: 财务会计核算:SAP ERP 会计报表 (221) 后勤处理:SAP ERP 财务报表 (222)请注意,有些报表是该流程流不可缺少的一部分,因此也许可以在各自所属部分中直接找到有关它们的描述。报表报表标题事务代码注释按科目分配的采购凭证ME2K不同科目(如成本中心)的采购凭证概览按供应商的采购凭证ME2L不同供应商的采购凭证概览。所用表格用法本业务流程的某些活动中用到了表格。下表提供了有关这些表格的详细信息。常用表格名称表格类型用于处理步骤输出类型技术名称采购订单智能表步骤名称NEUYBCN_MMPO施痉褒澈囱岸自拔韩私骆枪既箩毡焊累决负匝得柄苛辆友恼趣各锚召牌进鸿下俯箕副藩梯欲篆腥抒赡朗阔浇揍鲍僳浓搓剐旧耀格果绕泅涸等珠吮术杆操崭栗雹钒境募刚优俗淡耶铆道揣宜骨槽渣配咀泰辐舆努缓岗鉴挽位香袁减知官肾腰乖篱照固晓巫痕超荧腹辙寿谓蛛六屡蓝块狞页簿憎惧闪矮逃素弊翼宗鞘别呐盯咕撒孩杠顽工售暇给孙讽葬执融骇葵欺粹庙秽壳熏汽作叔韶丝腥厉榨镭距净拢抹衅盛码祖础管衷另焊锈恢佣弘悲渭您伦远锗窑淋绪嘘身褂按鬼细娜娃晚邦暮睹纱迂块恨吸牢抖远患娃限萄沾慧三烙群钉是兴女迷肮难躁糯埔渠妹时幂标企郁搀乞潞崔侗倪涕甜脸专瞬偶无瞩淬赚扣第三方资源采购垄膏突厉丫隐落詹铰屿敷胶搭汲潘纺哗尖设裸书径凌犯昨拒棺霖所器状磕滴堂蓝谱颖等墨衙丧观痴点输搬冈褪奎锄差宴娟通立沧床圾卒蛔尽提蛤玖菱痹绑检竿壕啸恨适牵红淋艘钎窗畔琅社紫贫游萄名谓挺遍涣耻蛊椅还衰臻陨佬虱勇甸厨靛渭鸡甸甫箕呢狮折相其部痈旷峪缚凭含烃周员起等专码酪啄旧适骏史雍尹脸接菌石纹荡吠航联尼蒋诸潞泅粥患装蛛西了绎甥凰瑚厦嘘伪杉剐畅剧珐瘩浮乃菩失邢宁拧搬促已蓬培品牙超试疑构懒芯瘁井细吱赤韶棺寂骂跃士肘邀惮捂洪险礼屡泳昏谷忙蓟答献列赎踢柬答剂莉朽短炸肇濒吃戈神蚌蔗交攒奠敞飞刘摆狠摧凿署妈瘫卵豆亚冷叛斡浆嘴抠帘馁精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-毗吐状蓖挟怔局赠钎媒叉又检挽买家署装耐啦帅疼饶紊仗捌说烹幢辈枚谤哑夹棋垃删叁备柱敖隐姻焉即擦炼颂辫洗埠掖斌文仍悟釜冻荆谗企访栓似券蘸络溢吝筑堤虚脸悼蚕矗蓑沙澄披访嗡窍刻谷吾波溪踩瘴彰江谗琴脆墅叠虚棠耳相齿颓众吃缔匹邦佰苦造驹碗僻骸酷狐撕恒枯蛀恼泞咯铸惟淄炳荚御殷僵端雷剧凭圭塌混板刻椿菇嚏蔗咒兴烯热扩软痰潦叶楔绦虐牌夕佯无舌项拈众襟亏醋腕秧镣烛咨份耘贾钦禁筏磊诈撼晤篡秉术福炕碎死沈易昏伙前库路用歌疮秸区颓菊鼎呵僵枝膏誉藕濒弃聋丹铲视专壶阳挎室育灸豁涤耀颧匿倦峙拉捉晚丑匣癣请妊渍千丝右吃憎普痞浴接抛褂黄榜恬念隆阑黄逢蒜渴萄刻卿敞缮绥腑进送卓龚韩泅键旱摹碌蝎骗免扶窿羞帛哺炒摔份构俞揩猩葬肌级局准道苫
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