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文档简介

1/4公司出差管理办法1目的为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。范围因公出差的员工。形式1当日出差出差当日可返回者;3远途出差出差必须在外住宿者。LOCALHOST申请及批准1员工出差前应填写商务旅行申请表,并办理好审批手续;4申请批准后应及时交人力资源部;出差的审核批准权限如下广东省内的当日出差由部门经理批准;3广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。差旅费广东省内当日出差差旅费支付交通费A尽量利用公司车辆;2/4B如暂时无法使用公司车辆,一般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,实报实销;C紧急情况下可乘坐出租车,但必须事先向部门经理申请并获批准,核实车票后,实报实销。膳食费标准为每人每餐RMB35/餐,或午餐、晚餐合计RMB70/日。5广东省外当日出差及远途出差差旅费支付交通费实报实销;膳食费A总经理级以上员工,实报实销;B海外出差员工,实报实销;C其它情况下标准为早餐30元人民币每人每餐,;若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费。午餐、晚餐35元人民币每人每餐,或合计70元人民币,。2住宿费出差地职务海外北京、上海、香港3/4其它城市总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理、工程师、主管实报实销US0100/晚RMB400其它实报实销US0/晚RMB300接待费仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销。按标准报销的原则为凭发票报销,超标自付,欠标不补。出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴。4/4若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定。差旅费报销1员工出差返回后一周内,应填写商务旅行费用报告并附上商务旅行申请表复印件,经批准后,交财务部审核办理。6商务旅行费用报告应根据以下完成一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。所有费用必须出具发票及有效凭证。涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。其他规定员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除

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