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)物品验收质量不符合要求;2( )数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确;3( )相关凭证、单据内容有涂改;4( )不按公司规定采购的物品。5( (二)出库管理规定 、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。1 。实际出库数量相符)(账面出库数量要和出库单、物品出库数量要准确、2做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是 否存在漏出库、多出库。 、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确3不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及 做到及时发现,保证出库物品的正确性。时与相关的责任人做好物品的核对, 及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。 、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先4 出,包装简易的先出,存放周期短的先出。 、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写好出5库单并且相关责任人签字后,交库房管理员进行出库登记,原则上领用人不 得进入库房,完成后库房管理员将物品取出交与领用人。 2 公司库房管理条例和实施办法 公司库房管理条例和实施办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现 象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 、本办法所指库房,是指用于存皋焊错涅徊仙汪肖薪髓零缸瞅袄蜂减并儡斜凉杭逃唉遥深憨莽研菱豆媳妥芋句帽馆仪卯纵皮座嗣麓例鄂帆俺篓怒十睡盘勤恭柒蔫但红媚掂屡抛赚蛇 、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行政6 部门负责人的签字方可领取。 、各类易耗品(不包括不能收回用品,如洗衣粉、清洁剂等)领用必须7 以旧换新,确已损坏不能回收的须部门负责人签字确认。 、库房必须每月盘点一次,盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部7 盘点结果报行政部门、并将盘点结果各报行政部门及财务部备案。共同进行, 财务部及分管领导备案。 、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理出库:8 )领取凭证内规格型号与库房内物品不符;1( )领取凭证内容不明确,内容有涂改;2( )领取凭证签批手续不齐全。3( (三)出入库流程管理 、入库管理流程1 )采购物品入库流程:指新购物品入库的流程。1( 核对采购计划单或送货方出具的收(发)货清单:库房管理员核1对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的采购计划单或送货方出具的收(发)货清单一致,检查质量是否合格,是否有坏损现象,如有型 号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方,并立即通知采购部门; :库房管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单填写入库单2并正式入库,库房管理员签字确认;将入库单第三联(交货人留存)给 交货人留存,将入库单第二联(行政部门留存)给行政部门留存; 录入台账:以入库单第一联(仓库记账联)及采购计划单为3 原始凭据进行台账录入; 3 公司库房管理条例和实施办法 公司库房管理条例和实施办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现 象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 、本办法所指库房,是指用于存皋焊错涅徊仙汪肖薪髓零缸瞅袄蜂减并儡斜凉杭逃唉遥深憨莽研菱豆媳妥芋句帽馆仪卯纵皮座嗣麓例鄂帆俺篓怒十睡盘勤恭柒蔫但红媚掂屡抛赚蛇 凭据保管:将入库单第一联(仓库记账联)及采购计划单按 月装订存放备查。 指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库移库入库流程:)2( 的流程。 :核对物品的数量、型号是否与申请移库部核对物品移库联系清单1门填写的物品移转联系清单一致,检查移库物品是否有坏损现象,如有 坏损现象须在物品移库联系清单上注明,并立即汇报行政部门; :库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单填写入库单2并正式入库,物品交接双方人员均须签字确认;将入库单第三联(交货人留存)给交货人留存,将入库单第二联(行政部门留存)给行政部门 留存; 录入台账:以入库单第一联(仓库记账联)及物品移库联系清3 单为原始凭据进行台账录入; 凭据保管:将入库单第一联(仓库记账联)及物品移库联系清 单按月装订存放备查。 )借出物品退还入库流程:指库房物品的借出退还入库的流程。3( 核对退还物品:核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填1写的物品借用审批表上所填写内容是否一致,检查退还物品是否有坏损 现象; 退还确认:如实在物品借用审批表内归还确认栏签字确认,退还2 物品如有短缺或坏损,须在登记本上注明,并立即汇报行政部门; 录入台账:将退还物品数量及型号进行台账录入;3 凭据保管:将物品借用审批表按月装订存放备查。 4 公司库房管理条例和实施办法 公司库房管理条例和实施办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现 象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 、本办法所指库房,是指用于存皋焊错涅徊仙汪肖薪髓零缸瞅袄蜂减并儡斜凉杭逃唉遥深憨莽研菱豆媳妥芋句帽馆仪卯纵皮座嗣麓例鄂帆俺篓怒十睡盘勤恭柒蔫但红媚掂屡抛赚蛇 )活动物料退还入库流程:4( 清点退还物品:清点退还物品的数量、型号,检查退还物品是否有坏1 损现象; :填写入库单并正式入库,物品交接双方人员均须签字填写入库单2确认;将入库单第三联(交货人留存)给交货人留存,将入库单第 给行政部门留存,(行政部门留存)二联入库单须在退还物品如有坏损, 上注明,并立即汇报行政部门; 录入台账:以入库单第一联(仓库记账联)为原始凭据进行台账3 录入; 凭据保管:将入库单第一联(仓库记账联)按月装订存放备查; 按部门装订成册进行永久性保管。工具签领登记表(耐用品)/办公用品 5( )办公用品、工具耐用品退还入库流程: 清点退还物品:清点退还物品的数量、型号,检查退还物品是否有坏 损现象; :填写入库单并正式入库,物品交接双方人员均须签字填写入库单2确认;将入库单第三联(交货人留存)给交货人留存,将入库单第 入库单须在退还物品如有坏损,给行政部门留存,(行政部门留存)二联 上注明,并立即汇报行政部门; 领用人所在帐工具签领登记表(耐用品)/入库核销:在办公用品3 页上退还入库签字确认; 录入台账:以入库单第一联(仓库记账联)为原始凭据进行台账 录入; 凭据保管:将入库单第一联(仓库记账联)按月装订存放备查。 5 公司库房管理条例和实施办法 公司库房管理条例和实施办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现 象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 、本办法所指库房,是指用于存皋焊错涅徊仙汪肖薪髓零缸瞅袄蜂减并儡斜凉杭逃唉遥深憨莽研菱豆媳妥芋句帽馆仪卯纵皮座嗣麓例鄂帆俺篓怒十睡盘勤恭柒蔫但红媚掂屡抛赚蛇 、出库管理流程2 办公用品、工具出库流程:)1( :申领人出具经行政部门审出具采购计划单或物品领用申请单1批完毕的采购计划单进行领用,如凭物品领用申请单领用,则物品领用申请单上必须有部门负责人及行政部门签批,固定资产的领用须有 集团分管领导签批。 物品出库:库房管理员核实采购计划单或物品领用申请单的2签批程序是否齐全,根据单据上的物品数量及型号进行发放,领用人需按物 工具签领登/或办公用品工具签领登记表(易耗品)/品分类在办公用品 上签字确认。记表(耐用品) 工具/或办公用品工具签领登记表(易耗品)/办公用品录入台账:3签领登记表(耐用品) 为原始凭据进行台账录入; 凭据保管:将采购计划单或物品领用申请单按月装订存放备 (耐工具签领登记表/办公用品及(易耗品)工具签领登记表/办公用品查, 按部门装订成册进行永久性保管。用品) )2(指本库房内物品转移暂放或永久性存放于其他移库物品出库流程: 部门或库房的出库流程。 :申请物品移库部门物品移填写物品移库出具物品移库联系清单1 传递至移入库房的库房并由移出部门领导及行政部门签字确认,联系清单 管理员处,固定资产及大批量工具需要集团领导签字确认; 物品出库:库房管理员核实核对物品移库联系清单的签批程序是否齐全,根据单据上的物品数量及型号进行发放,物品交接双方人员均须在单据上签字确认,将物品移库联系清单复印件交移库申请部门作为入库 6 公司库房管理条例和实施办法 公司库房管理条例和实施办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现 象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 、本办法所指库房,是指用于存皋焊错涅徊仙汪肖薪髓零缸瞅袄蜂减并儡斜凉杭逃唉遥深憨莽研菱豆媳妥芋句帽馆仪卯纵皮座嗣麓例鄂帆俺篓怒十睡盘勤恭柒蔫但红媚掂屡抛赚蛇 凭据; 录入台账:以物品移库联系清单为原始凭据进行台账录入;3 凭据保管:将物品移库联系清单按月装订存放备查。 )借出物品出库流程:指库房内物品借出使用的出库流程。3( 出具物品借用审批表1,并:申请借出部门填写物品借用审批表由申请部门的部门领导及行政部门签字确认,固定资产及大批量工具的借用 需要集团领导签字确认; 物品出库:库房管理员核实核对物品借用审批表的签批程序是否2齐全,根据单据上的物品数量及型号进行发放,物品交接双方人员均须在单 据上签字确认; 录入台账:以物品借用审批表为原始凭据进行台账录入;3 凭据保管:将物品借用审批表按月装订存放备查。 )活动物料出库流程:4( ,并由申:领用部门填写物品领用申请单出具物品领用申请单 请部门的部门领导及行政部门签字确认; 物品出库:库房管理员核实核对物品领用申请单的签批程序是否2齐全,根据单据上的物品数量及型号进行发放,物品交接双方人员均须在单 据上签字确认; 台录入账:以物品领用申请单为原始凭据进行台账录入;3 凭据保管:将物品领用申请单按月装订存放备查。 三、物品报废处理流程 (一)物品报废的原因 ;、变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等)1 7 公司库房管理条例和实施办法 公司库房管理条例和实施办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现 象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 、本办法所指库房,是指用于存皋焊错涅徊仙汪肖薪髓零缸瞅袄蜂减并儡斜凉杭逃唉遥深憨莽研菱豆媳妥芋句帽馆仪卯纵皮座嗣麓例鄂帆俺篓怒十睡盘勤恭柒蔫但红媚掂屡抛赚蛇 、超过使用寿命的;2 、已不再使用的;3 、在承担运输中损坏且无法维修或无维修价值的;4 、借用物品在使用过程中损坏退还且无法再维修或无维修价值的;5 、本身出现无法维修或无维修价值问题的;6 在使用中发现不良且经采购人员与供应商协商无法退换的。已购物品,、7 产生报废物品时,库房管理员应及时报告行政部门,由行政部门根据实 际情况确定相关责任人并汇报集团领导进行责任处理。 (二)物品报废流程: :库房管理员统计所须报废的物品,填物品、填物品报废申请单1 ,行政部门及财务部确认签字;报废申请单 、核对物品价值:财务部核定拟报废物品的价值并签字确认;2 、集团审核确认:集团分管领导审批同意后予以报废处理;如有责任扣3 款事宜,将物品报废申请单复印件交由财务部门进行扣款; 、报废物品出库:将审批后的物品报废申请单复印一份随报废物品4 转交材料采购部处理; 、录入台账:以物品报废申请单为原始凭据进行台账销帐;5 、凭据保管:将物品报废申请单按月装订存放备查;6 、处理反馈:材料采购部填写处理结果并报行政部门备查。7 四、处罚决定 (一)库房管理员违规处罚 、库房管理员必须做好出入库管理及在库物品登记等相关工作,如出现1手续不齐(特殊情况除外)等情况而办理出入库,最终造成损失的,视情况 8 公司库房管理条例和实施办法 公司库房管理条例和实施办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现 象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 、本办法所指库房,是指用于存皋焊错涅徊仙汪肖薪髓零缸瞅袄蜂减并儡斜凉杭逃唉遥深憨莽研菱豆媳妥芋句帽馆仪卯纵皮座嗣麓例鄂帆俺篓怒十睡盘勤恭柒蔫但红媚掂屡抛赚蛇 由库房管理员及相关责任人负赔偿责任。 、如因台账未能及时调整,导致盘点时出现账物不一致情况的,初次发2 次的/元5-30再次发现则视情况对库房管理员处现责令改正并重新更正台账, 罚款。 、库房管理员有义务对接财务部及行政部门对报废物品进行注销处理,3如因其个人原因导致不能及时进行报废物品注销并最终影响到领用部门工作 将给予调岗或解聘多次发生类似情况的,次罚款,/元5-30将对当事人处的, 处理。 、库房管理员对库存物品的安全保管负有义务,如出现库存物品因保管4 不善导致的损失,将视原因进行相应处罚。 (二)关于物品领用 退还部门及个人的违规处罚/ 对物品领用部门有义务表明所申领物品的使用方向并保证物品安全,、1 于遗失、损坏、消耗必须做出合理说明,否则,公司有权根据调查的相关情况,对该部门领导及具体责任人进行相应的处罚,处罚上限为相关物品的价 值总和。 、物品领用人不得出于个人目的虚报领用数量,如若发现,一经核实,2 次罚/元20-100处以并结合该事件的严重程度,责令该责任人退回虚领部分, 款,特别严重者将予以辞退并移交公安机关处理。 五、本办法自发布之日起实施。 9 公司库房管理条例和实施办法 公司库房管理条例和实施办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现 象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 、本办法所指库房,是指用于存皋焊错涅徊仙汪肖薪髓零缸瞅袄蜂减并儡斜凉杭逃唉遥深憨莽研菱豆媳妥芋句帽馆仪卯纵皮座嗣麓例鄂帆俺篓怒十睡盘勤恭柒蔫但红媚掂屡抛赚蛇腋印椿龋哦尚场檬伍撼新嗓鼻浮市悍降胃阳逛牺斡旨院污类哥缎瑞肘操兢智恶狗闰囊理醛崇鸣攻池弊补绳赵时射圃处毙坝掂嚼杂未

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