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文档简介
1/4关于深化国有集团企业财务控制管理企业,由于产权级次多,管理链条长,所以集团型企业表现为是企业的集合体,文章旨在使企业集团通过完善财务总监委派制、加强财务内部控制制度建设、资金集中管理、加强内部审计控制等财务控制手段解决国有集团型企业中普遍存在的问题,把国有集团型企业打造成能够统一指挥协调的有机整体。随着我国市场企业的许多子公司都认识到,随着市场竞争越来越激烈,加强资金集中管理,防范资金安全,提高资金使用效率越来越成为集团公司财务控制的核心。实行资本性资金集中管理目前各企业生产经营的业务特点决定了其资金的分散性质,由集团公司对所控制企业实行资本性资金集中管理是防止资金流失,提高资金利用效率的一个行之有效的管理办法。强化资金预算控制预算是财务控制中目标管理的有效手段,预算指标给每个子企业以明确的经营管理目标,便于其随时对自身生产经营进行自我调控。集团公司可以根据子企业的生产经营特点及其成本控制特性进行预算控制预算的编制要采用从下到上的编制方法。因为只有各级预算“执行人”认真、2/4细致、考虑全面地参与预算编制,才能使预算成为他们自愿努力完成的目标。要求各级预算编制单位科学地编制销售、业务支出、管理费用等“基础”预算。各类预算一经确定,即成为公司内部组织经营活动的法定依据,一般不要随意更改。加大资金安全控制力度资金控制的好坏将直接影响到资金的安全,建立健全资金内部会计控制制度,可以将监督关口“前移”,从而保证安全有效的运用资金。LOCALHOST建立健全资金内部控制需做好根据会计法等有关法律法规,建立健全与本单位特点相适应的资金内部控制规范强调“法人”对本企业资金安全负责主要责任。建立资金业务岗位责任制,保证资金业务不相容岗位相互制约和监督。对资金支出建立严格的授权审批制度,明确审批人的权限、责任。明确经办人办理资金业务的职责范围和工作要求。建立资金业务的监督检查制度,明确监督检查机构和人员的职责权限。考虑推行资金的有偿使用要化解资金分散、使用效率低的难题,企业占用集团公司资金的行为须计算资金的时间价值,核定内部资金占用成本,使集团内部资金也遵循有偿使用的原则。只有这样,才能使子企业尽量少占用集团公司的资金,节约资金的成本。3/44加强内部审计控制企业集团通过内部审计,可以及时发现和纠正子公司所存在的问题,增强内部控制意识。内部审计的重点放在其重大的投资项目运转,财务收支情况等资产的真实性,以及资产能否保值增值等资本运作的有效性的审计上,积极发挥内部审计的作用,推动精细化的内部审计管理。内审制度建设。为适应国资监管和集团内部管理的要求,集团公司应逐步对内部审计制度进行细化和调整,从而为顺利开展内部审计具体工作、加强集团监管提供保障。精细内部审计管理。对于国有企业集团而言,加强内部审计是基础管理和内部控制的关键环节。精细的内部审计制度化管理,是夯实并推进集团财务控制的有效手段。应改变依据审计回复简单了解整改情况的做法,需按照集团公司的要求及审计报告提出的意见及建议,采取有效措施,进一步完善审计后续整改工作,切实将财务审计包括内部、外部的审计、经济责任审计及内控检查结果等审计提出的意见建议落实整改到位。结语实践证明,只有积极采取适合企业实际情况的财务控制措施,在具体工作中将财务控制制度、措施根据具体情况不4/4断加以调整、完善,在分散经营的情况下发挥财务控制的作用,各子企业才可以在集团公司的控制下发挥其积极作用,使整个企业集团充满活
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