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文档简介

2017年龙湖区教育局部门决算公开目 录第一部分 龙湖区教育局概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 龙湖区教育局2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 龙湖区教育局2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 龙湖区教育局概况(一)部门主要职责龙湖区教育局是主管教育工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策,研究拟订我区教育监督的地方性法规,制订教育业务规章制度;向区人民政府、省教育厅报告或向区有关部门通报教育情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议;承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。学校(园)的职能是:实施高中学历教育、初中义务教育、小学义务教育,促进基础教育发展;为学龄前儿童提供保育和教育的任务。(二)机构设置龙湖区教育局共设机构9个,即办公室(加挂党委办公室、体卫股)、监察股(加挂审计股)、人事股、教育股(加挂成教办)、德育股、督导室、招生办、教研室、体艺中心。按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编制的下属单位(城区片公办中小学校、幼儿园)共42所,即林百欣中学、下蓬中学、翠英中学、丹阳中学、广二师龙湖附中、渔洲中学、蓝田中学、世贸实验学校、丰华学校、蓬鸥中学、新津中学、丹霞小学、金阳小学、金珠小学、丽日小学、金涛小学、锦泰小学、金晖小学、朝阳小学、龙湖小学、林百欣附属小学、永安小学、绿茵小学、广兴小学、陈厝合小学、珠池小学、辛厝寮小学、内充公小学、周厝塭小学、官一小学、夏桂埔小学、下蓬中心小学、鸥上小学、万吉西小学、渔下小学、蔡社小学、渔五小学、华兴小学、旦家园小学、特区中心幼儿园、丹霞幼儿园、特区幼儿园。以上下属单位为独立核算单位,其部门决算独立编制,由财政单独批复并同步分级公开。第二部分 龙湖区教育局2017年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1 8,992.10 一、一般公共服务支出16 8.73 二、上级补助收入2二、外交支出17三、事业收入3三、国防支出18四、经营收入4四、公共安全支出19五、附属单位上缴收入5五、教育支出20 2,909.52 六、其他收入6六、科学技术支出217七、文化体育与传媒支出22 20.79 8十一、城乡社区支出23 1.72 9十四、资源勘探信息等支出24 0.89 1025本年收入合计11 8,992.10 本年支出合计26 2,941.65 用事业基金弥补收支差额12结余分配27年初结转和结余13 1,842.84 年末结转和结余28 7,893.29 1429总计15 10,834.94 总计30 10,834.94 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门:单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计 8,992.10 8,992.10 201一般公共服务支出 22.73 22.73 20132组织事务 5.90 5.90 一般行政管理事务 5.90 5.90 20199其他一般公共服务支出 16.83 16.83 其他一般公共服务支出 16.83 16.83 205教育支出 6,783.22 6,783.22 20501教育管理事务 1,225.02 1,225.02 行政运行 881.90 881.90 一般行政管理事务 10.00 10.00 其他教育管理事务支出 333.12 333.12 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次123456720502普通教育 4,382.45 4,382.45 学前教育 354.65 354.65 初中教育 15.00 15.00 高中教育 29.72 29.72 其他普通教育支出 3,983.08 3,983.08 20509教育费附加安排的支出 1,166.25 1,166.25 其他教育费附加安排的支出 1,166.25 1,166.25 20599其他教育支出 9.50 9.50 其他教育支出 9.50 9.50 207文化体育与传媒支出 34.15 34.15 20703体育 9.15 9.15 群众体育 9.15 9.15 20799其他文化体育与传媒支出 25.00 25.00 其他文化体育与传媒支出 25.00 25.00 212城乡社区支出 2,151.00 2,151.00 21205城乡社区环境卫生 1.00 1.00 城乡社区环境卫生 1.00 1.00 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,150.00 2,150.00 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,150.00 2,150.00215资源勘探信息等支出 1.00 1.0021506安全生产监管 1.00 1.00 一般行政管理事务 1.00 1.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表(财决03表)。支出决算表 公开03表部门: 单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计 885.70 885.70 2,055.95 201一般公共服务支出 8.73 8.7320132组织事务 5.90 5.9 一般行政管理事务 5.90 5.920199其他一般公共服务支出 2.83 2.83 其他一般公共服务支出 2.83 2.83205教育支出 2,909.52 885.70 2,023.82 20501教育管理事务 1,034.01 885.70 148.31 行政运行 885.70 885.70 - 其他教育管理事务支出 148.31 148.31 20502普通教育 185.03 185.03 学前教育 61.60 61.60 小学教育 7.69 7.69 高中教育 20.00 20.00 其他普通教育支出 95.74 95.74 20503职业教育 1.54 1.54 其他职业教育支出 1.54 1.54 20509教育费附加安排的支出 1,578.30 1,578.30 其他教育费附加安排的支出 1,578.30 1,578.30 20599其他教育支出 110.63 110.63 其他教育支出 110.63 110.63 207文化体育与传媒支出 20.79 20.79 20703体育 0.79 0.79 其他体育支出 0.79 0.79 20799其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 212城乡社区支出 1.72 1.72 21203城乡社区公共设施 0.86 0.86 其他城乡社区公共设施支出 0.86 0.86 21205城乡社区环境卫生 0.86 0.86 城乡社区环境卫生 0.86 0.86 215资源勘探信息等支出 0.89 0.8921506安全生产监管 0.89 0.89 一般行政管理事务 0.89 0.89注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表(财决04表)。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门: 单位:万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1 6,842.10 一、一般公共服务支出16 8.73 8.73 二、政府性基金预算财政拨款2 2,150.00 二、外交支出17 - 3三、国防支出18 - 4四、公共安全支出19 - 5五、教育支出20 2,909.52 2,909.52 6六、科学技术支出21 - 7七、文化体育与传媒支出22 20.79 20.79 8十一、城乡社区支出23 1.72 1.72 9十四、资源勘探信息等支出24 0.89 0.89 本年收入合计10 8,992.10 本年支出合计25 2,941.65 2,941.65 - 年初财政拨款结转和结余11 1,842.84 年末结转和结余26 7,893.29 5,743.29 2,150.00 一般公共预算财政拨款12 1,842.84 27政府性基金预算财政拨款13281429总计15 10,834.94 总计30 10,834.94 8,684.94 2,150.00 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:单位:万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计 2,941.65 885.70 2,055.95 201一般公共服务支出 8.73 8.7320132组织事务 5.90 5.9 一般行政管理事务 5.90 5.920199其他一般公共服务支出 2.83 2.83 其他一般公共服务支出 2.83 2.83205教育支出 2,909.52 885.70 2,023.82 20501教育管理事务 1,034.01 885.70 148.31 行政运行 885.70 885.70 - 其他教育管理事务支出 148.31 148.31 20502普通教育 185.03 185.03 学前教育 61.60 61.60 小学教育 7.69 7.69 高中教育 20.00 20.00 其他普通教育支出 95.74 95.74 20503职业教育 1.54 1.54 其他职业教育支出 1.54 1.54 20509教育费附加安排的支出 1,578.30 1,578.30 项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123 其他教育费附加安排的支出 1,578.30 1,578.30 20599其他教育支出 110.63 110.63 其他教育支出 110.63 110.63 207文化体育与传媒支出 20.79 20.79 20703体育 0.79 0.79 其他体育支出 0.79 0.79 20799其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 212城乡社区支出 1.72 1.72 21203城乡社区公共设施 0.86 0.86 其他城乡社区公共设施支出 0.86 0.86 21205城乡社区环境卫生 0.86 0.86 城乡社区环境卫生 0.86 0.86 215资源勘探信息等支出 0.89 0.8921506安全生产监管 0.89 0.89 一般行政管理事务 0.89 0.89注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)和项目收入支出决算表(财决06表)。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门: 单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出 400.37 302商品和服务支出 44.65 30101 基本工资 154.86 30201 办公费 9.34 30102 津贴补贴 137.12 30202 印刷费30103 奖金 87.48 30203 咨询费30104 其他社会保障缴费 20.91 30204 手续费 0.24 30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费 5.44 30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助440.6830211 差旅费30301 离休费30212 因公出国(境)费用30302 退休费 222.09 30213 维修(护)费30303 退职(役)费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助 3.13 30216 培训费 0.03 30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费 0.65 30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金 66.33 30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费 12.76 30311 住房公积金 46.07 30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费 0.59 30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费 0.93 30315 物业服务补贴30239 其他交通费用 10.79 30399 其他对个人和家庭的补助支出 103.06 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 3.88 310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计 841.05 公用经费合计44.65注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(4)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:单位:万元xx年度预算数xx年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112 3.00 3.00 3.00 0.93 0.93 0.93 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:单位:万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 212城乡社区支出 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)和项目收入支出决算表(财决06表)。第三部分 龙湖区教育局2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。(一)年度收入总体情况龙湖区教育局2017年度总收入8,992.10万元,其中本年收入8,992.10万元。具体情况如下:1财政拨款收入8,992.10万元,比上年决算数增加884.55 万元,增长10.91 %。原因是财政部门将2017年中央、省级补助资金指标下达拨付至我局。2上级补助收入0.00万元,比上年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %。原因是未有上级补助收入资金。3事业收入0.00万元,比上年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。原因是未有事业收入资金。4经营收入0.00万元,比上年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。原因是未有经营收入资金。5其他收入0.00万元,比上年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。原因是未有其他收入资金。(二)年度支出总体情况龙湖区教育局2017年度总支出2,941.65万元,其中本年支出2,941.65万元。具体情况如下:1.一般公共服务(类)支出8.73万元,主要用于“两新”组织党建工作项目经费支出,比上年决算数增加8.73万元,增长100%,主要原因是开展基层党组织深化作风建设。2.教育(类)支出2,909.52万元,主要支出项目有人员经费、公用经费、教研师资培训、学校信息化建设资金、创建教育现代化先进市市级基础性奖补专项资金,比上年决算数减少2,592.39 万元,下降47.12%,主要原因是年初下达的专项经费指标通过与财政联合行文,由国库支付中心直接支付下达下属各单位。3. 文化体育与传媒(类)支出20.79万元,主要支出项目有群众体育经费、中小学生运动会及学校体卫工作经费,比上年决算数增加9.97万元,增长92.14%,主要原因是开展学生运动会及校园足球活动。4. 城乡社区(类)支出1.72万元,主要支出项目有爱国卫生专项资金,比上年决算数增加1.19万元,增长224.53%,主要原因是“创文强管”开展校园周边环境清洁宣传工作。5. 资源勘探信息(类)等支出0.89万元,主要支出项目有安全生产专项资金,比上年决算数增加0.59万元,增长196.67%,主要原因是贯彻落实加强校园安全宣传工作。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明(一)2017年度财政拨款收入说明龙湖区教育局2017年度财政拨款收入合计8,992.10 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,842.10万元,比年初预算数减少1,559.24万元,下降18.56%;主要原因是年初代编政策性刚性项目-义务教育公用经费(民办学校),通过与财政联合行文,由国库支付中心直接支付下达下属各民办学校;政府性基金预算财政拨款收入2,150.00万元,比年初预算数增加2,150.00万元,增长100%;主要原因是年初编制预算财政部门未要求列入预算编制,年末财政部门新增拨款项目。(二)2017年度财政拨款支出说明龙湖区教育局2017年度财政拨款支出合计2,941.65万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,941.65万元,比年初预算数增减少5,459.69万元,下降64.99%;主要原因是年初下达的专项经费指标通过与财政联合行文,由国库支付中心直接支付下达下属各单位;政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元,比年初预算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%;主要原因是校舍建设资金需按工程合同进度支付。分功能科目看:1.一般公共服务(类)支出组织事务(款)8.73万元,主要用于“两新”组织党建工作项目经费支出。2.教育(类)支出教育管理事务(款)1,034.02万元,主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行费用支出、校园管理工作支出;普通教育(款)185.03万元,主要用于学前幼儿普惠性补助支出、普通高中国家助学金支出、中小学校舍维修改造支出;职业教育(款)1.54万元,主要用于中职免学费补助支出;教育费附加安排的支出(款)1,578.30万元,主要用于教研师资培训支出、学校信息化建设支出、创建教育现代化支出;其他教育支出(款)110.63万元,主要用于助学育才抚孤助学支出。3. 文化体育与传媒(类)体育(款)20.79万元,主要用于群众体育活动支出、中小学生运动会及学校体卫工作支出。4. 城乡社区(类)支出城乡社区环境卫生(款)1. 72万元,主要用于爱国卫生支出。5. 资源勘探信息(类)等支出安全生产监管(款)0.89万元,主要用于安全生产支出。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明龙湖区教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93万元,完成预算3.00 万元的31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00 万元的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.93万元,完成预算3.00 万元的31%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0.00 万元的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.30万元,增长47.62 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00万元,下降(增长)0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.30万元,增长47.62 %;公务接待费支出决算减少(增加)0.00万元,下降(增长)0.00%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是没有因公出国(境)产生费用;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是中、高考接送试卷车辆运行产生油耗;公务接待费支出减少(增加)的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待经费开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.93万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0.00万元,主要是没有因参加会议产生费用;(2)出国谈判、工作磋商支出0.00万元,主要是没有因出国谈判、工作磋商产生费用;(3)境外业务培训及考察0.00万元,主要是没有因境外业务培训及考察产生费用。2.公务用车购置及运行维护费支出0.93万元,其中:公务用车购置支出为0.00万元,2017年公务用车购置数0 辆,主要原因是严格按照规定,没有购置新的公务用车;公务用车运行及维护支出0.93万元,2017年局机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆,主要用于中、高考接送试卷工作。3.公务接待费支出0.00万元,主要是没有因上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待产生费用。2017年,局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次,主要是没有接待国外来访团组、来访外宾;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。主要是没有接待国内来访人次。四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017年本部门机关运行经费支出44.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加14.77万元,增长49.43%。主要原因是财政拨款车改补贴列入“其他交通费用”经济分类科目支出。(二)政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额3,247.98万元,其中:政府采购货物支出724.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,523.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。(三)国有资产占用情况截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1套。(四)预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金1642万元,自评覆盖率达到100%。组织对2017年教育发展专项资金(民办教育发展用途)、2017年推进基础教育现代化奖补资金、2017年全省校园足球工作资金3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1642万元。从评价情况来看,2017年推进基础教育现代化奖补资金项目支出绩效情况较为理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。省级推进基础教育现代化奖补资金的投入,巩固教学点数字教育资源全覆盖项目成果,加强学校网络教学环境建设,提升信息化在教学和管理中的应有水平。通过实施该平板电脑租赁项目,帮助学校解决了教育现代化中存在的短板,使全区中小学师生办公、教学终端符合创现指标的要求,有效推进教育现化水平方面建设,促进了城乡学校一体化建设水平,为区域教育优质均衡发展提供了进一步支撑,改善办学条件,营造安全、舒适的教学、学习环境,办学质量进一步提升,为我区创建教育教育现代化提供了强大的推动力,取得良好的社会效应。2部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,2017年推进基础教育现代化奖补资金项目自评得分为94分。发现的主要问题:一是由于区财政资金压力,该项目采用整体租赁模式,总租期三年,按照招标方案及中标合同约定,租金按季度进行支付,虽然符合履约程序和相关规

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