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文档简介

1/7财务分析报告写法范文1、财务分析报告的分类。财务分析报告从编写的时间来划分,可分为两种一是定期分析报告,二是非定期分析报告。定期分析报告又可以分为每日、每周、每旬、每月、每季、每年报告,具体根据公司管理要求而定,有的公司还要进行特定时点分析。从编写的内容可划分为三种,一是综合性分析报告,二是专项分析报告,三是项目分析报告。综合性分析报告是对公司整体运营及财务状况的分析评价;专项分析报告是针对公司运营的一部分,如资金流量、销售收入变量的分析;项目分析报告是对公司的局部或一个独立运作项目的分析。2、财务分析报告的格式。严格的讲,财务分析报告没有固定的格式和体裁,但要求能够反映要点、分析透彻、有实有据、观点鲜明、符合报送对象的要求。一般来说,财务分析报告均应包含以下几个方面的内容提要段、说明段、分析段、评价段和建议段,即通常说的五段论式。但在实际编写分析时要根据具体的目的和要求有所取舍,不一定要囊括这五部分内容。此外,财务分析报告在表达方式上可以采取一些创新的手法,如可采用文字处理与图表表达相结合的方法,使其易懂、生动、形象。3、财务分析报告的内容。如上所述,财务分析报告2/7主要包括上述五个方面的内容,现具体说明如下第一部分提要段,即概括公司综合情况,让财务报告接受者对财务分析说明有一个总括的认识。第二部分说明段,是对公司运营及财务现状的介绍。该部分要求文字表述恰当、数据引用准确。对经济指标进行说明时可适当运用绝对数、比较数及复合指标数。特别要关注公司当前运作上的重心,对重要事项要单独反映。公司在不同阶段、不同月份的工作重点有所不同,所需要的财务分析重点也不同。如公司正进行新产品的投产、市场开发,则公司各阶层需要对新产品的成本、回款、利润数据进行分析的财务分析报告。第三部分分析段,是对公司的经营情况进行分析研究。在说明问题的同时还要分析问题,寻找问题的原因和症结,以达到解决问题的目的。财务分析一定要有理有据,要细化分解各项指标,因为有些报表的数据是比较含糊和笼统的,要善于运用表格、图示,突出表达分析的内容。分析问题一定要善于抓住当前要点,多反映公司经营焦点和易于忽视的问题。第四部分评价段。作出财务说明和分析后,对于经营情况、财务状况、盈利业绩,应该从财务角度给予公正、客观的评价和预测。财务评价不能运用似是而非,可进可退,左右摇摆等不负责任的语言,评价要从正面和负面两3/7方面进行,评价既可以单独分段进行,也可以将评价内容穿插在说明部分和分析部分。第五部分建议段。即财务人员在对经营运作、投资决策进行分析后形成的意见和看法,特别是对运作过程中存在的问题所提出的改进建议。值得注意的是,财务分析报告中提出的建议不能太抽象,而要具体化,最好有一套切实可行的方案。财务分析报告范文一、资产状况截至20XX年12月31日,资产总额为XXXX元,负债XXXX元,净资产XXXX元。(一)资产概况总资产中,货币资金XXXX元,占资产总额的其他应收款XXXX元,占资产总额的固定资产XXX元,占资产总额的。需要说明的是,今年我院购置了XXXX、XXXX、XXXX等大型医疗设备,共投资XXXX万元,完成了上年的投资计划。另外,今年报废固定资产XXXX元,其中,专用设备XXXX元,一般设备XXXX元,房屋建筑物XXXX元。(二)负债概况负债中,主要为购进药品的应付帐款XXXX元和预4/7收医疗款XXXX元,分别占负债总额的和,应付社会保障金XXXX元,占负债总额的,其他应付款XXXX元,占负债总额的,主要为大型医疗设备的押金和质保金。二、收支情况20XX年全年收入总额为XXXX元,支出为XXXX元,收支结余为XXXX元。(一)收入概况全年收入总额为元,分别由以下收入类别构成1财政补助收入元(其中财政专项补助元)2医疗收入元(其中门诊收入元,住院收入元),占总收入的,比去年同期增长了3药品收入元,占总收入的,比去年同期下降了4其他收入元,占总收入的由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入元,比去年同期增长了,人均完成任务元,比去年同期减少了。(二)支出概况全年支出总额为元,分别由以下支出类别构成5/71医疗支出元(1)其中人员支出元包括基本工资元,津贴元,奖金元,社会保障元,其他支出元。(2)公用支出元包括办公费元,印刷费元,水电费元,邮电费元,交通费元,旅差费元,会议费元,培训费元,招待费元,福利费元,劳务费元,物业管理费元,维修费元,租赁费元,专用材料元,图书费元,燃料费元,洗涤费元,工会经费元,提取坏帐准备元,其他费用元。(3)补助支出元包括退休费元,生活补包括退休费元,生活补助元,住房补助元,其他支出元。2药品支出元3其他支出元通过以上数据可以看出,所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计6/7元,比去年增长了,人均元,比去年增长了。三、财务预算收支执行情况财政补助收入元,预算收入万元,完成了预算收入的20XX年业务收入元,预算收入万元,完成了预算收入的112实际结余万元,预算结余万元,完成了预算结余的145。20XX年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成了院领导确定的工作任务。四、20XX年财务工作重点和财务预算20XX年,无论从财务收支还是财务管理方面,都有了长足的进步,但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理,使财务管理、预算管理真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。1深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金的管理和对项目的财务管理,加强成本控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的健康发展。2为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、7/7监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。3根据今年任务的完成情况,预计20XX年业务收入仍保持万元,与20XX年持平,并在确保

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