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文档简介

宝鸡金台区纪律委员会2017年部门预算说明一、主要工作职责1、主管全地球党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央地位、地方委员会、市党风廉政建设的党章和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况,执行任务。二、地方委员会、区政府、区政府、各党组织及区委管理的党员领导干部检查和处理违反党的宪章和党的其他法规的事件,决定或取消这些事件的党员处分;接受党员的控告和不满。3.做出维护党的纪律的决定,制定党风党旗教育计划,与有关部门合作,负责党的纪检工作方针、政策的宣传以及对党员遵守纪律的教育工作。表彰党风当期成果突出的先进部队和个人。4、负责调查党的纪律检查工作理论相关问题,制定全区的党规规章制度。5、各乡镇家、各部门一起做好纪检监察干部管理工作;区纪律委员会、监督局常驻、纪律检查和监督机关主要干部推荐检查的派遣,按照程序任命和罢免;组织对全区纪检监察系统干部的培训。6、负责区行政监督工作。党中央、国务院、中央地位委员会、监察部门和地方委员会、地方政府、市委、市政府关于行政监察的决定,监督国家政策、法规、国民经济和社会发展计划,以及国务院、地方政府、市政府颁发的执行决议和命令的情况。7、调查和处理各乡镇街、政府各部门及其工作人员的国家政策、法律、法规及定期违规等,给予免职及免职以下的行政处分(与选举有关的领导班子按照法定程序处理);接受监察对象不服定期处分的信访,接受个人和部队对监察对象惩戒行为的举报、起诉。8、与有关部门一起做好行政监督工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵守法律,为了廉正。9、各乡镇家、各部门制定了实施方法、规定,调查了违反、修改、补充损害国家法律、规定及国家利益的条款的建议。10、履行市地位委员会、监察局及区委、区政府授权和指定的其他任务。二、部门基层预算单位组成和资金管理方法单位名称单位特性警卫官道理方式人编制确实有人数退休人长期雇佣人数办公房间(面积)中共宝鸡金台区纪律检查委员会机关财政拨款282472无三、2017年预算收支说明(a)收支预算的总体情况2017年部门收入预算361.688万元中:财政拨款361.688万元,非税收入拨款0万元,公共预算结转0万元。2017年年度支出预算361.688万元中,基本支出351.688万元,项目支出10万元。(2)公共预算拨款明细2017年工资福利支出255.217万韩元,对个人和家庭的辅助支出17.791万韩元,商品和服务支出78.6880万韩元,基本支出总额351.688万韩元,比16年基本支出预算340.31万韩元增加了11.3788万韩元。2017年项目支出10万韩元和16年支出10万韩元没有变化。(c)一般支出预算编制“三工”经费、会议费、教育费比去年有所下降。四、2017年部门预算清单分支预先计算一般表格单位:万韩元接受拿出来项目树2017年预算功能分类2017年预算经济分类2017年预算一、公共预算分配361.688一、一般公共服务支出285.863一、基本支出351.688二、政府资金分配二、外交支出工资福利支出255.217三、国有资本运营预算分配三、国防支出对个人和家庭的补贴17.791四、不应纳税收入的拨款四、公共安全支出商品和服务支出78.68五、业务收入五、教育支出二、项目支出10财政专家管理中包含的教育费六、科学技术支出工资福利支出其他业务收入七、文化体育和媒体支出对个人和家庭的补贴六、上司的补贴收入Viii .社会保障和就业支出47.659商品和服务支出10七、业务单位运营收入Ix。社会保险基金支出对企业和事业单位的补贴八、辅助单位经常性收入X.医疗和健康支出10.375转移性支出Ix。其他收入11、节能和环保支出负债利息费用12、城乡社区支出基本建设支出13、农林水支出其他资本支出14、运输支出其他支出15、资源调查电力信息和其他支出16、业务服务和其他支出17、财政支出18、支持其他地区的支出19、国土海洋气象和其他支出20、住房保障支出21、粮食和石油材料储备支出22、准备费23、国债偿还利息支出24、其他支出17.79125、转移性支出本年度总收入361.688今年的总支出361.688今年的总支出361.688X.用事业基金弥补收支差额11、去年结转结转公共预算结转下一年结转下一年基金预算馀额结转国有资本管理预算总收入361.688功能分类成本合计361.688经济分类合计361.688部门预算拨款收入预算表单位:万韩元单位代码部门(单位)名称总计财政拨款收入不应纳税收入拨款(控制)小计结转到前一年当年公共预算拨款当年政府基金拨款国有资本运营收入拨款总计361.688361.6880361.688000金泰九地位361.688361.6880361.688000部门预算拨款预算图表(按功能帐户)单位:万韩元帐户代码部门(帐户)名称合并计策从吉本那里出来项目支出注释球类运动361.688351.68810201一般公共服务285.863275.8631020111纪律检查监察服务285.863275.86310行政运营285.863275.86310208社会保障和就业支出47.65947.659机构和机构的基本医疗保险缴费支出33.79433.794机关和机构的职业年金缴费支出13.51813.518对工伤保险基金的财政支持0.3470.347210医疗和计划生育支出10.37510.375对城镇职工基本医疗保险基金的财政支持10.37510.375221住房保障支出17.79117.791住房公积金17.79117.791部门预算拨款预算图表(按经济分类帐户)单位:万韩元帐户代码部门(帐户)名称合并计策从吉本那里出来项目支出注释总计361.688351.68810301工资福利支出255.217255.21730101基本工资91.2191.2130102津贴补贴77.7677.7630103奖金7.0337.03330104其他社会保障缴费30106食物补贴费30107绩效工资(财政付款)30108机构和机构基本养老保险缴费33.79433.79430109职业退休金摊缴13.51813.51830199其他薪金和福利支出31.90231.902302商品和服务支出88.6878.681030201版权费(包括印刷咨询费)17.117.130205水费30206电费30207邮件和通信费5.75.730208取暖费30209财产管理费30211出差费7.67.630213维护(保护)成本3.23.230215会议费6.96.9530216训练费5.55.5530217正式招待费2.02.030231官方车辆运营维护费8.08.030299其他商品和服务支出22.6822.68303个人和家庭津贴支出17.79117.79130301休假费30303遣散费30304养恤金(幸存者补贴、残疾养恤金)30305生活费30311住房公积金17.791

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