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文档简介
1/7财务文员的工作职责篇一财务文员的工作职责范文一、负责各基地员工报销和备用金管理,办理现金收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证,坚持见票付款,收款开票。二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理,所附单据是否合法,根据公司财务制度,严格审查费用开支;三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据,交总部会计审核后进行帐务处理;四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表,保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理;五、跟催回单及回单款付款申请;六、其他财务相关工作。篇二一、负责分部日常办公工作,部门通知、文件、信函等2/7的传达工作,做好部门办公电话接听和电话记录;二、协助领导组织拟定分部管理制度、规章、工作计划和工作总结等。三、协调分部文员各岗位之间的协同工作。四、负责部门各类资料的归档与管理。五、认真完成值班任务和分部安排的其他日常工作。篇三1、负责打印并保管财务总监交待的各种财务公文资料;2、根据财务总监的安排,跟踪督促公司财务系统人员(包括总部财务部、会计部和各分店财务人员)工作进度与执行情况;3、每月3日前汇总财务系统所发的通知执行情况;汇总编报财务系统上月财务通知、总监经理工作安排、会议决定执行情况表;4、负责财务系统员工办公用品的领用及发放;5、负责监督本部门所使用财产,登记好固定资产备查账低值易耗品分类明细账;3/76、登记财务与其他部门之间往来文件,接收并发送部门之间文件,做好传递过程中登记工作;7、负责公司的发票领购、发放、核销及有关中奖发票的兑奖工作;8、根据公司规定审核程序后按开票通知单进行开具发票及其附件清单,确保准确、及时、完整、整洁、合规;篇四1、根据财务总监、财务会议要求财务人员按期完成的工作事项,并做好每一项工作的记录,确保工作进度与完成情况的督促、记录与反馈;每月3日前做好上月的领导工作安排、财务会议决定、财务通知事项的执行情况表;2、按时、准确完成领导交待的各项打印工作;3、每周一及时准确领用与发放财务人员需用的办公用品;4、保管财务文件及其登记完好清晰;5、按规定要求开具发票的各要素正确无误;6、向财务领导及时反馈工作中存在的问题及解决方案建4/7议。7、按时、按表发放或转存员工工资、奖金和各项津贴补贴;为当次发工资新增员工提前7日内向发工资银行办妥银行工资卡8、负责打印并保管财务经理与会计经理交待的各种财务公文资料;9、按时、准确完成领导交待的各项打印工作;篇五服务站点财务文员工作职责工作概述主要负责服务站点收款、开票工作;负责整理各类业务单据,工作概述主要负责服务站点收款、开票工作;负责整理各类业务单据,各公司单据分别归类,并将所有款项按时存入账户上交给出纳;负责站点货物管理工作,确保安全性;归类,并将所有款项按时存入账户上交给出纳;负责站点货物管理工作,确保安全性;协助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密,不得私自将公司资料外带、助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密,不得私自将公司资料外带、外借。5/7工作职责一、负责站点发票开具工作1、严格按照公司要求开具发票,不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票,准确获取开票信息,开票时认真、细致,尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章,不得私自撕毁。2、所有发票由财务部统一安排,严格按公司要求开具发票。3、不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。4、妥善保管发票及发票专用章。二、完成站点收款工作1、所有商品销售必须按规定销售价格收取款项,如价格不符,必须经总经理或总经理授权人签字方可办理。2、收取现金时,注意仔细辨别,以防收到假币。3、收取支票时,按照收取转账支票的注意事项收取。4、收款后,正确填写缴款单。5、妥善保管所收款项,按时将现金存入指定银行。6/76、每周将所收款项汇总,交给出纳,办理交接手续三、完成货物管理工作1、按货物管理要求办理货物收发手续。2、正确填写库管各种单据、登记账本。3、做到合理配货,确保有充足的货物。4、妥善保管货物及各类续保合同。四、出具站点日报表,确保准确1、必须保证日报表的准确性。2、按要求及时填写各种日报表格及单据。3、必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。4、及时催收应收账款,落实非正常缴款业务。5、发现问题及时向上级汇报。五、随时提供款项及相关业务查询服务1、第一时间响应业务部门的查询。2、及时、准确的提供查询服务。3、与人交流使用礼貌语言。4、随时检查各类
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