区审计局2016年度工作总结和2016年工作思路_第1页
区审计局2016年度工作总结和2016年工作思路_第2页
区审计局2016年度工作总结和2016年工作思路_第3页
区审计局2016年度工作总结和2016年工作思路_第4页
区审计局2016年度工作总结和2016年工作思路_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1/5区审计局2016年度工作总结和2016年工作思路2016年,我局全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,突出重点,注重实效,依法履行审计职责,较好地完成了审计各项工作任务。现将审计工作情况汇报如下一、加强党风廉政建设,促进审计干部廉政作风(一)落实党风廉政建设责任制,完善廉政机制今年以来,我局始终坚持党风廉政建设责任制,实行“一岗双责”。单位负责人是第一责任人,分管领导负分管责任,审计组组长和成员负直接责任,做到任务明确,责任到人,形成了主要领导亲自抓,上下合力共同抓,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。增强了审计干部党风廉政建设的责任意识,进一步健全和完善了党风廉政建设工作责任机制。(二)深化党风廉政学习教育,营造廉洁从政的良好氛围结合审计工作实际,采取集中学习、专题讨论、学习交流等学习形式,重点组织学习了十八届三、四、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神、全国及全区审计党风廉政建设工作会议精神、“三严三实”专题教育等内容,引2/5导审计干部端正理想信念,增强党的意识、宗旨意识、大局意识、责任意识。通过认真学习,切实增强审计干部的法律法规意识和政策意识,进一步筑牢思想道德防线。今年我局没有发生一起行政诉讼和行政复议案件,也未发生任何以审谋私、违法乱纪的行为。二、狠抓各项审计工作,服务我区经济建设“十二五”期间,我局完成审计项目251个,查出各种违规金额万元,管理不规范金额万元,依法处理上缴财政万元,核减工程款万元,向纪检监察机关移送案件1起。其中2个项目被自治区审计厅评为全区优秀审计项目;5个项目被市审计局评为全市优秀审计项目,公车工业园路网沙田路工程竣工结算审计项目获全市一等奖。先后荣获“全市审计系统先进集体”、“全市审计整改年活动先进集体”、“2016年保障性住房审计项目优秀审计组”等荣誉称号。2016年,我局完成各项审计项目51个,查出主要问题金额万元,其中违规问题金额万元,管理不规范金额万元,核减工程投资额万元,专项问题资金万元。提出审计建议并被采纳129条,上报审计信息51篇。对审计查出的问题,我局依法作出了审计处理,大部分问题已得到了纠正和改进,有些正在积极整改中。(一)深化财政预算执行审计,规范预算管理2016年,我局完成区本级财政预算执行情况审计项目13/5个,共查出管理不规范问题10个,主要问题金额45978万元,其中查出违规金额441万元,管理不规范金额45537万元。对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖,以预算执行为主线,重点关注国库集中支付管理、财政存量资金、“三公”经费情况等方面,加强对财政资金分配、使用和管理情况的监督。提升预算执行审计的影响力,注重从体制、机制、制度层面分析原因,提出改进建议,维护公共财政安全。(二)强化领导干部经责审计,促进领导干部清正廉洁根据区委组织部委托,我局2016年对7名领导干部进行经济责任审计,现已完成5名。审计查出主要问题27个,主要问题金额万元,其中违规金额万元,管理不规范金额万元。审计重点关注领导干部任职期间执行上级经济法规和政策、资金使用管理、单位内控管理、自然资源资产监管、遵守各项廉洁规定等情况。对审计发现的问题,我局对被审计领导干部应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,分别向被审计单位提出了提出加强现金支出管理、严控三公经费支出规模、规范财务原始凭证等切实有效的审计建议,进一步促进领导权力规范运行,清廉作为。(三)加强政府投资项目审计,减少财政资金流失2016年,审结政投项目42个,核减工程款万元。审计表4/5明,政府投资项目在承发包、投资控制等环节存在一些问题,如工程结算资料审核不够严格,工程造价把握不当;部分工程现场签证资料管理不足;项目实施过程中的监管力度不够等。针对存在问题,我局利用信息化管理开展审计,政投审计项目的审批、管理、规范项目资金拨付程序、提高资金使用效益等方面不断规范化、科学化,有效地为政府及建设单位堵塞了漏洞、节约了建设资金。(四)关注专项资金审计,提高资金使用效益今年完成专项调查审计3个,审计查出主要问题金额万元。一是完成审计署统一组织续审项目,港口区2016年城镇保障性安居工程跟踪审计;二是配合市局完成港口区20162016年县域义务教育均衡发展专项资金审计;三是完成了港口区西湾海域环境整治工程现场指挥部资金审计。审计反映了专项资金的基本使用情况,揭示了专项资金使用存在的问题,客观事实地提出了审计意见,推动审计整改,确保专项资金使用的规范性、科学性。(五)统筹兼顾,出色完成区委、区政府交办的其他工作一是联合区财政局开展“三公”经费专项检查活动,兼顾配合纪检部门开展专项资金检查工作,重点了解各部门资金管理、开支审批、财务公开和厉行节约的具体措施情况。通过开展专项检查,对发现的带有普遍性、倾向性、5/5苗头性的问题,提出建设性意见和建议,促进了各单位规范管理,厉行节约,控制和降低行政成本。二是联合区财政局核查区地产公司131户群众购买宅基地纠纷情况,有效解决事关群众切身利益的历史预留问题。三是积极参

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论