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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/7会计电算化实验总结通过这学期会计电算化的学习,我们对财务软件的运用有了一定的了解,并掌握了其主要步骤,为我们的专业知识给予了一定的实践,也使我们的专业知识有了进一步的提高,现将本学期会计电算化实验总结如下一、主要内容本学期的会计电算化主要是通过财务会计实用教程(用友版)课本开展的。本学期课程的基本内容有用友的概述、系统管理、基础设置、总帐系统初始化及日常业务处理、期末处理、UFO报表。并结合课程内容做了大量上机实验来熟悉掌握课程内容。二、实验问题1建立帐套企业采用用友ERPU8应用系统之始,首先需要在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等,称为建账,然后在此基础上启动用友ERPU8应用系统的各个子系统,进行日常业务处理。我们在建立帐套时要注意系统管理员和帐套主管的区别。步骤如下(1)在“系统管理”窗口中,选择“帐套”菜单里的“建立”命令,打开“创建帐套帐套信息”对话框,录入帐套信息。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/7(2)单击“下一步”按钮,打开“创建帐套单位信息”对话框。(3)录入单位信息。单击“下一步”按钮,打开“创建帐套核算类型”对话框。(4)录入核算信息。单击“下一步”按钮,打开“创建帐套基础信息”对话框。录入基础信息。(5)单击“完成”按钮,系统提示“可以创建帐套了吗”单击“是”按钮,完成上述信息设置,等候几分钟,系统会自动打开分类“编码方案”对话框。(6)修改编码方案,单击“确定”按钮,再单击“取消”按钮。打开“数据精度”对话框。(7)单击“保存”按钮,系统提示是否进行系统启用设置信息。单击“否”按钮。系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作”(8)单击“确认”按钮,返回系统管理窗口。2基础信息设置基础设置是将企业的相关资料录入系统,为系统的日常运行做好基础工作。包括基础信息设置、基础档案设置、数据权限设置、单据设置等。我们需要注意的问题是在凭证类别设置中利用收付转凭证在填制凭证中会出现“不符合凭证”等现象。步骤如下(1)以ADMIN的身份注册系统管理,引入实验一的备精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/7份数据。(2)以张三的身份注册“企业门户”。(3)设置部门档案、职员档案并修改部门档案。(4)设置人员类别、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案及存货分类和计量单位。(5)设置会计科目、指定科目、凭证类别、项目目录、结算方式及常用摘要。3日常业务处理总账中的初始设置完成后,就可以开始进行日常业务处理。日常业务处理的任务是通过录入和处理各种记账凭证,完成记账等日常工作。在修改和删除操作中需要主要一些问题,再填制凭证过程中随时可修改或删除记账凭证。但是,一旦记账凭证经出纳签字或审核后就不可以直接修改了,必须先取消“出纳签字”和“审核”。步骤如下(1)增加凭证。在“企业应用平台”的“业务”选项卡中,单击展开“总帐”“凭证”“填制凭证”文件夹,打开“填制凭证”对话框。单击“增加”按钮,增加一张新凭证,选择凭证类别,确认凭证日期,并在“摘要”和“科目名称”中录入相关内容。(2)修改凭证。在“填制凭证”对话框中,通过工具栏上的“查询”来进行修改。(3)冲销凭证。在“填制凭证”对话框中,选择“制精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/7单”菜单中的“冲销凭证”命令,打开“冲销凭证”对话框,录入月份,并单击“确认”。(4)作废及删除凭证。在“填制凭证”中的“制单”菜单中“作废/恢复”命令,在凭证左上角显示“作废”字样。通过“作废凭证表”的“删除”来删除凭证。(5)查询凭证。单击“总账”“凭证”“查询凭证”文件夹,打开“凭证查询”对话框来查询凭证。4期末处理每个月末,总账系统处理完毕当月的日常业务,就要做期末处理。期末处理的内容包括自动转账、银行对账、对账、结账。在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目,结果在输入期初余额时候才发现,在输入数据的时候抄错了数据,这就需要我们细心对待。步骤如下(1)自定义转账设置。通过“总账”“期末”“转账定义”“自定义结转”文件夹,打开“自定义转账设置”对话框来定义转账凭证。(2)对应结转设置。通过“期末”“转账定义”“对应结转”文件夹中的“对应结转设置”来完成对应结转设置。(3)期间损益设置。通过“期末”“转账定义”“期间损益”文件夹中的“期间损益结转设置”对话框来设置期精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/7间损益。(4)生成转账凭证。通过“总账”“期末”“转账生成”文件夹中的“转账生成”来完成。(5)月末结账。单击展开“总账期末结账”文件夹,打开“结账开始结账”对话框来进行月末结账。5财务报表企业报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统,它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。生成报表中发生错误需要耐心查找发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取、消出纳签字进行修改。步骤如下(1)设置报表尺寸。通过“格式”菜单中的“表尺寸”完成。(2)定义报表行高和列宽。通过“格式“中的”行高“完成。(3)画表格线。通过“区域画线”的“网线”选项完成。(4)定义组合单元。通过“格式”中的“组合格式”完成。(5)录入表间选项。(6)定义单元格属性。通过“单元属性”的“单元格精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/7属性”完成。(7)设置单元风格。(8)设置关键字。(9)编辑公式,保存报表。三、实验总结通过这学期的学习,不仅培养了我的实际动手能力,增加了实际的操作经验,同时也让我认识到了传统手工会计和会计电算化的不同之处。1、不同点为(1)运算工具不同。传统手工会计运算工具是算盘或电子计算器等,工作量大,速度慢。电算化会计的运算工具是电子计算机,数据处理由计算机完成。(2)信息载体不同。传统手工会计所有信息都以纸张为载体,占用空间大,不易保管,查找困难。电算化会计除了必要的会计凭证之外,占用空间小,保管容易,查找方便。(3)账薄规则不同。传统手工会计规定日记帐、总帐要用订本式账册,明细账要用活页式账册;账薄记录的错误要用划线法和红字法更正法;账页中的空行、空页要用红线划消。电算化会计不采用传统手工会计中的一套改错方案,凡是登记过帐的数据,不得更改(当然还是要辅以技术控制),即使有错,只能采用输入“更改凭证”加以改精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/7正,以留下改动痕迹。对需要打印的账页的空行、空页可以用手工处理。2、实习心得会计电算化是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合,在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高,学会将知识应用于实际的方法,提高分析和解决问题的能力。在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下,我认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去,才能真正掌握这门知识。同时,在实训过程中,和同学一起解决出现的问题,通过相互之间提出的问题,使我们可以学到更多的知识。这在以后的工作或生
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