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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/62017内部控制工作计划作为内控管理的第一站,内控战略规划的重要地位在于其对以后实施内控系统建设的所有方面的影响。下面是语文迷小编搜集的2017内部控制工作计划,欢迎大家参考【2017内部控制工作计划1】根据财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见财会201524号,以下简称指导意见要求,行政事业单位以下简称单位应当依据行政事业单位内部控制规范试行财会201221号,以下简称单位内部控制规范积极开展内部控制自我评价工作,并就单位内部控制自我评价情况进行报告。为推动单位按照行政事业单位内部控制报告管理制度试行财会20171号,以下简称管理制度编制内部控制报告,掌握单位内部控制建立与实施情况,更好发挥信息公开对单位内部控制建设的促进和监督作用,财政部决定开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作。现就做好有关工作事项通知如下,请遵照执行。一、工作目标开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/6二、总体要求一高度重视,精心组织。各地区、各行政主管部门以下简称各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识,加强组织领导,健全工作机制,强化协调配合,加大保障力度,加强内部控制人才队伍建设,进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。二数据准确,报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习指导意见和单位内部控制规范的基础上,按照管理制度的有关规定,根据本单位建立与实施内部控制的实际情况,并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。三加强分析,推动整改。各地区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上,坚持问题导向,加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用,并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改,逐步完善单位内部控制建设工作。三、报送要求一地方财政部门。各省级财政部门应当于2017年5月20日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/6级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部会计司。各计划单列市财政部门应当直接向财政部会计司报送本地区行政事业单位内部控制报告。其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。二各部门。各中央部门应当于2017年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部会计司。其他各级部门应当按照同级财政部门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。三行政事业单位。各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。四、其他事项一关于内部控制工作联系点制度。为深入推进行政事业单位内部控制建设,请各地区、精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/6各部门积极探索建立本地区部门内部控制工作联系点制度,在所属单位中选取内部控制工作开展成效突出的先进单位作为本地区部门的内部控制工作联系点。通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例,与其他单位分享经验和成果,充分发挥联系点的示范引领作用,带动本地区部门全面实施好指导意见和单位内部控制规范。二关于内部控制报告监督检查机制。各地区、各部门应当加强对本地区部门所属单位内部控制报告工作的监督检查,每年抽取一定比例的所属单位内部控制报告,对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。对报告编制及报送工作中遇到的有关问题,请及时反馈我们。【2017内部控制工作计划2】2016年,在县局党组的统一领导和各部门的密切配合下,我局内控机制建设工作虽然取得了一定的成绩,但也存在着些许不足一是工作人员配置不足,内控机制在实际工作中执行不够到位,未能实现全方位的贯彻落实二是内控机制建设的专题培训较少,对内控工作的理解不够深入,阻碍了内控工作的顺利开展三是少数干部职工思想观念和认识不易改变,内控机制建设工作的主动性不强、积极性不高。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/62017年工作计划一规范权利配置。一是健全权利制衡制度。缜密划分不同权利的使用范围,针对不同类别的权利特征和作用,建立职权清晰、责任明确,既相互制约又相互协调的权利制衡机制。二是完善权责体系。进一步明晰内部机构设置、权利事项、岗位职责等相关情况,实现权利、岗位、责任和制度的有机结合,逐步形成一套成熟的权责体系。二实施风险防范措施。一是针对干部任用、资金使用、行政审批等权利比较集中的重点部位和关键节点,建立完善的风险管理措施,把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体责任人和具体工作环节。二是建立完善防控措施。全面整合、补充、优化各项监督制约措施,着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足,执行力和落实度不到位等问题,定期组织廉政风险查找“回头看”,通过风险查找、分类等手段,提高风险应对能力。三加强领导,明确责任。一是明确领导职责。按照党风廉政建设责任制的要求,单位主要负责人是内控机制建设工作的第一负责人,各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/6负

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