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文档简介
1、存货管理流程12020 年 4 月 19 日文档仅供参考存货管理流程为了规范公司存货管理,加强存货的内部控制,防范和规避存货日常管理中出现的差错,保证存货的完整、安全,提高存货的运营效率,结合公司实际情况,特制定公司存货管理流程。存货的范围:生产所需原辅材料、包装材料、劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品、在制品、产成品。一、存货入库(一)原辅材料、包装材料入库1.原辅材料、包装材料实物入库1.1 原辅材料、包装材料抵达公司后,采购员和仓管人员对其包装进行初验,依据采购订单对原辅材料、包装材料品名、规格、外观质量、数量进行初验收,若所收原辅材料、包装材料与采购订单不符,仓管人员有权拒收。初验
2、合格后,仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签字确认收货,一联返供应商,一联仓管人员留底(若供应商丢失其“送货单”联次,仓管人员不得重复签收,可提供留底“送货单”复印件)。原辅材料、包装材料初验合格并已清洁的原辅材料、包装材料经编号后填写物料请验单交质量部进行取样,取样后的原辅材料、包装材料设立黄色待验牌。并及时填写货位卡及寄库记录,22020 年 4 月 19 日文档仅供参考登记“物料购进台账”。1.2 若检验合格,依据质量部发放的原辅材料、包装材料检验报告书 ,原辅材料、包装材料用合格的标记牌替换黄色待验牌,重新核对品名、数量、编号、来源,标记牌上粘贴绿色合格证。将原辅材料、包装材
3、料按规定放入合格区。仓管人员填写“物料入库单”(一式三联,一联库房,二联采购,三联财务,“物料入库单”入库日期、物料名称、规格型号、批号、数量、供应商名称各要素必须填写齐全并有仓库主管、仓库管理员以及采购员签字。)及“货位卡”的入库记录,并登记台账。1.3 若检验不合格,依据质量部发放的“不合格报告书”,将原辅材料、包装材料移至不合格品库,设立红色不合格品库,同时填写不合格“物料购进台账”。仓管人员收到供应商退回的“收货单”联次后在采购人员提出的“质检不合格退货申请 ”上签字方能办理退货手续。2.原辅材料、包装材料入库手续2.1 仓管人员收到原辅材料、包装材料当日将“物料入库单”二联采购、三联
4、财务返对应部门。2.2 采购人员将附有“物料入库单”的采购发票(品名、规格、数量不明晰的附采购清单)递交财务部,财务部门对采购发票与“物料入库单”的一致性进行审核。32020 年 4 月 19 日文档仅供参考(二)劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库1.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品实物入库1.1 劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品抵达公司后,采购员和仓管人员对其包装进行初验,依据采购订单对物料品名、规格、外观质量、数量进行核对,若所收物料与采购订单不符,仓管人员有权拒收。初验合格后,仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签字确认收货,一联返供应商,一联仓管人员留底(若
5、供应商丢失其“送货单”联次,仓管人员不得重复签收,可提供留底“送货单”复印件)。2.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库手续2.1 同本文一(一)1.1(三)产成品入库1.产成品实物入库1.1 每批成品生产结束后,生产部先将成品寄库,并填写“货位卡”寄库记录。1.2 质量部抽样检验,检验合格后,生产部填写“成品入库单”(“成品入库单”一式三联,一联生产,二联库房,三联财42020 年 4 月 19 日文档仅供参考务),“成品入库单”中入库日期、品名、规格、批号、数量等内容填写完整。经部门领导审核后,交由库房办理正式入库手续。2.产成品入库手续2.1 实物进库时,仓管人员对“成品入库单”记
6、载信息进行核对,无误后签字确认入库。并填写“货位卡”和登记台账。2.2 每月月末,生产人员需将“成品入库单”及其“汇总表 ”递交到财务部,财务部核对表单数据的一致性。成品入库二、存货出库(一)领 / 补料1.原辅材料、包装材料领/ 补、退料1.1 领料部门根据“生产指令单”填写“领/ 补料单”(一式三联,一联库房,二联财务,三联生产),应注明领/ 补物料名称、规格、进场编码、计量单位、申请领用数量、实发数量及所生产产成品名称、批号、规格,领料部门负责人审核“领补料单”与“生产指令单”一致后签字,QA 审核所领原辅材料、包装材料已检验合格后签字,仓管人员方可发料,并填写“货位卡”和登记台账。52
7、020 年 4 月 19 日文档仅供参考1.2 退料部门填写“退料单”(一式三联,一联生产,二联库房,三联财务),应注明退料名称、规格、进场编码、计量单位、退料数量、实退料数量及所生产产成品名称、批号、规格;退料部门负责人审核“退料单”与“生产指令单”勾稽后签字,退料单完善后仓管人员方可收料,并填写“货位卡”和登记台账。2. 劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品领料领料部门填写“领料单”(一式三联,一联库房,二联财务,三联生产),应注明领料名称、规格、计量单位、申请领用数量、实发数量,领料部门负责人签字,仓管人员方可发料,并登记台账。3. 产成品出库3.1 领用无价样品,领用部门填写“样品申
8、请单”及“成品样品单”(“成品样品单”一式三份,一联申请方,二联库房,三联财务),样品品名、规格、数量、用途填写完整,部门负责人签字,财务总监审批签字后递交仓库。仓管人员同时收到“样品申请单”和“成品样品单”后方可办理出库,各联次返回相应部门。3.2 质量部从库房抽样,填写“成品抽样单”(一式三联,62020 年 4 月 19 日文档仅供参考一联申请方,二联库房,三联财务),质量部负责人签字后方可办理出库。仓管人员及时做好产成品出库台账登记工作。3.3 销售客服部调拨产成品到二级库,需填写“调拨单”(“调拨单”一式五联,一联销售,二联财务,三联库房,四联二级库,五联门卫),标明调拨的产品品名、规格、数量、批次,财务部加盖出库章,销售客服签字,部门负责人签字,仓管人员签字,物流人员签字后方可办理产成品的调拨。3.4 销售客服正常发货,按照大恒字
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