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文档简介
1、公司费用报销及审批流程1. 目的为加强公司费用与支出的管理,提高费用及支出的审批效率,明确公 司各项 费用及支出的审批权限与流程,特制定本规定。2. 范围 本规定适用于公司各部门费用报销。3. 职责3.1业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性,并在办理支出申请 及报销时提供相应的充分的证据;3.2各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出,对费用及支出 的真实性、合理性负责;3.3总经理负责批准公司高层以上人员的费用及支出;3.4费用会计负责审核支出的合法、 合规性,支出申请及报销的审批 完整有 效性,以及数据的准确性;3.5财务负责人负责审核费用及支出的合法、合规及合理性。4. 总则4
2、.1现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求填写报销内容及金 额,由部 门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。4.2申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字 后交财务部,物品单价在100元以上(含100元)须总经理审核 签字,未经审批,擅自 购买者不得报销。财务人员审核时应对照已 收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。4.3交通费:员工因工作需要外出工作,应乘坐公交车辆,按实报销, 若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须 在发票上写明出发 地、目的地、所用费用。4.4业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品
3、应事先填制 招待 费申请 单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对 照已收到的申请单。 员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前 须向部门经理、审核人员主动说明。4.5差旅费:员工因公赴外出差应事先填制出差申请单,路程超 过三小时及需要过夜的可购买火车票、动车票;遇有急事需乘飞机 的,必须事先在出 差申请单上说明,经总经理签字后交财务部。 财务人员审核报销时须对照已收 到的申请单。4.6员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并 至办公 室登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。4.7员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。5. 具体程序要求5.
4、1费用申请5.1.1费用发生均应事先申请,按各类费用具体管理办法的要求填写 费用申请 单,由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审 批,其中办公费用、员 工、车辆费用还需办公室批准。5.1.2费用申请需办理现金预借的,填写借款单;联同费用申 请单由财务部审核,财务负责人审批后办理借款。5.1.3差旅费: 员工出差需事先填写 出差申请单 经部门领导 进行申请审批,并总经理审批后办理预借现金。5.1.4招待费:员工因公对外发生的交际应酬费,应事先填写 招待费申请单,经部门领导批准后,报总经理审批后方可报销。5.1.5车辆费用:车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税 金、验车费、 驾驶员
5、体检费等车辆费用由办公室负责管理申请,总 经理审批。5.2费用审核5.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的一周内填制报销凭证,履 行报销手 续,当月费用在当月办理报销,特殊情况可另行处理。5.2.2现金报销需填写费用报销单,并附真实、合法、完整的原 始凭证并注 明人员、用途、原因和发生的时间,如有费用申请,应附经批准的费用申请单。5.2.3报销凭证根据对应的金额,依照相应的审批权限,经相关的领 导审核签字 后,方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报 销凭证,可提交财务部门 审核报销。5.2.4费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。5.2.5审核内容包括:费用报销
6、是否经费用发生部门经理审批;需办 公室复审的 费用是否已经审核;报销内容是否符合公司规定;报销 凭证是否真实、合法、齐 全;审批权限是否在合法授权范围及额度 内; 5.2.6在审核中发现手续不完备,凭证缺失、填与错误等不符点,审 核部门应退 回,由经办人补办后重新提交审核。5.3费用报销531报销人将原始票据(正规发票)规整粘贴于原始凭证粘贴单后, 填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人 所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写需相符,且费用报销单表面不得 涂抹。532报销人将填好的费用报销单交由所属部门经理审核,部门经理确认各项费 用为应该发生后方可
7、签字。533部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务部 审核,并由 财务经理签字。财务部审核应本着以下原则:(1 )审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹;(2 )审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;(3)审核各项费用发生是否切合实际,有无虚报、多报;(4) 审核签批手续是否齐全。若以上四条有一项不符合规定,财务 部有权将该报销单退还报销人,要求其重新 填写。5.3.4报销人持着财务部复核后的费用报销单交由公司总经理签字审批,总经理 签字后视为同意财务部付款。5.3.5报销人将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部,要求出 纳员付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付 款,同时,报销人在领款 凭证上签字。如有一项手续不全,出纳员 有权拒付。6. 报销凭证6.1费用报销单费用项目应明确、填写
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