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文档简介

1、CK-KJ/BD-02支出证明单1支出事由金额(小写)(大写)单据报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人:日期:出纳员:日期:CK-KJ/BD-02支出证明单2年 月 日项目支出事由金额单据合计(大写)(小写)Y支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐CK-KJ/BD-01借款单借款类别现金口支票口借款金额(小写):(大写):借款用途批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人:日期:出纳员:日期:CK KJ/BD-5询价单采购申请单号寻价单号询价单号采购物品序号供 应厂 商厂商报价(单价)(兀)备注出厂价批发价零售价平均

2、价询价员询价员员工号询价日期注:本单一式两联,一联询价员自留,以备参考。一联报会计部经理,对照实际采购 价格分析并签署意见,然后报财务总监。盘点人员编组表经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注年 月 日制表人:审核人:批准人:盘点表物品名称规格单位期初库存本月 收入本月支出实盘损耗盈余备注合计经管部门:盘点日期:盘点限时:经管部门负责人:盘点人:会点人:复盘人:CK KJ/BD-6盘点统计表物品类别:年 月 日物品名称单位单价数量金额备注实盘帐面差量实盘帐面 差额制表人:复核人:CK KJ/BD-8盘点盈亏报告表经管部门物品类别物品名称单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策制表人/日期:复核人/日期:批准人/日期CK KJ/BD-7盘点盈亏报告盈亏 物品名称、数量单价金额备注制表人:复核人:CK CW/BD-01固定资产报废/报损申请审批表类别:报废口报损口编号:申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库(领用)日期存放地点用途原因及状况质量检验检验人:商务审核审核人:原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方式

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