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文档简介
1、大安惠民村镇银行会计事后监督考核暂行办法第一条为了强化 内部管理,充分发 挥会计 集中监督 职能和第 二 道防线作用,有效防范 和杜 绝会计重大差错事故,确保我行资金安全, 特制定本考核办法。第二条考核对象:本办法适用于全行所有会计核算单位。第三条考核依据:根据大安惠民村镇银行有关制度、办法规定,结 合我行具体工作实际,将会计差错分为一般性差错、较严重差错、严重差错三大类( 详见附件)。除支行提出申诉的差错外,均以会 计事后监督差错通知书认定的差错为考核依据,各支行无权 自行认 定差错。会计事后监督差错通知书必须按时送达各支行、总行营 业部。第 四条考核方式:一是会 计核算 中心对事后 监督情
2、况 以各 支 行、总 行营业部为单 位,实 行按月统计,按 季通报,并纳入年终会计 综合考评;二是对差错直接责任人和相关责任人分一 般性、较严重、 严重差错不同标准予以处罚,对差错率低、核算规范、无事故、无 案 件的,年终奖励 500-1000 元。第五条 处罚标准:日常监督一般性差错 20元/笔;较严重差 错100元/笔;严重差错200元/ 笔。对监督出的差错未认真整改的,对同一柜员发生同一类型差错3次以上,从 第4次起,按 原差错加1倍处罚,对严重差错还应按商业银行有关制度进行处理,情节严重的移送司法机关处理。第六条 事后监督人员的考核:在正常情况下,事后监督员应监督出而未监督出的差错,按
3、各支行差错考核标准同等处罚;事后监督员对发现的问题有意掩盖、袒护、包庇,重大问题不及时向主管 负责人反映的, 按严重差错处罚。第七条 差错申诉:各支行会计人员对事后监督认定的差错如有异议,可 在“差错通知单”送达之日起3日内,由 支行向会计核算中 心提出 申诉,并填写会计差错申诉理由书 (见附件)- 式三联, 统一报送总行会计核算中心。核算中心在收到会计差错申诉理由书后,由领导指定专人对申诉进行核查,并于 5个工作日 内,向支行及 事后监督返回核查结论。第八条 差错申诉的条件:各支行会计人员对事后监督认定的差错提出异议,必 须在“会计差错申诉理由书”的 申诉理由栏处,填写 申诉内容所适用的法规
4、、政 策、制 度等相关内容(指制度、政 策等的 具体条款), 否则所提申诉一律不于受理。错,扣收差错责任人罚款,由各第九条 处罚方式:各支行按照总行会计核算中心按季通报的差 支行财会部负责人扣收,在每季度末后的10日内,统缴纳总行会计核算中心,由会计核算中心开出统较好的营业网点条本办法自下达之日起执行收据,集 中专户存储,用予年终会计综合考评和奖励日常核算质量第 十条 本办法由 大安惠民 村 镇银 行负 责解 释。第附件:1、大 安惠民村 镇银行会 计差错申 诉理由 书;2、大安惠民村镇银行会计差错考核分类标准;二零一四年八月二十二日大安惠民村镇银行会计差错申诉理由书申诉 行填 写支行名称申诉
5、柜员差错时间差错名称差错类型差错金额监督柜员差错通知单编号申诉理由:申诉行会计负责人(签章):申诉人(签章):提交申诉时间:年月日受 理 部 门 填 写受理时间受理人核查人核查结论:核查部门(签章):结论返还时间:年月日注:1、本表一式三联,返回支行一联;返回事后监督一联;核查部门留存一联2、受理部门在接到申诉后 5个工作日内必须返还结论;申诉理由必须有相关制度、政策等的具体条款支持。3、大安惠民村镇银行会计差错考核分类标准一般性差错:1、记帐凭证要素不全;2、漏盖经办人员名章;3、漏盖或错盖除经办人名章以外的会计印章;4、凭证允许修改处修改不规范;5、作废的重要空白凭证未按规定在右下角截角;
6、6、财务支出缺原始单据或原始单据不符合规定;7、凭证帐号、户名与记帐帐号、户名不符;8、凭证应有附件的无附件;9、验资户、单位定期存款销户资金未按规定转出;10、传票金额与科目日结单金额不符;11、现金支票无背书或背书不规范;12、代发工资无单位工资清单;13 、漏收、少收、多收工本费、手续费、邮电费;14、会计凭证使用错误;15、储蓄存、取款凭条无客户签名或取款凭条客户签名与帐户户名不一致;16、建立客户信息不合规;17、重要空白凭证销号与实际使用不符;18、有流水无凭证、有凭证无流水的帐务;19、手工填制、改动记帐凭证和存单、存折;20、存折收回未破坏磁条信息;21、错列费用科目;22、支
7、票未使用规定墨水填写;23、当天业务整理完毕后,最迟不得超过隔天上午10 点 30 前送到。24、其他。较严重差错1、所有加盖银行预留印鉴的凭证未按规定折角验印;2、受理无效凭证(含过期或远期、签发日期、收款单位名称、大小写金额 更改或不符、无印鉴 的票据) ;3、记帐串户(未造成资金损失的);4、会计科目或子科目使用错误;5、凭证金额与记帐金额不符;6、已上交的传票中缺少原始凭证或记帐凭证;7、挂失重开单(折)未收回客户持有的挂失凭证;8、对公存款帐户修改支付条件无相关手续;9、开立空头存折帐户;10、错用利率;11、利息或复息计算错误;12、冲帐、调整存、贷款积数无原因,无主管部门负责人签字;13、使用已作删除记号的客户信息;14、当日发生冲销业务;15、抵、质押物转入或转出无信贷部门手续;16、办理不允许通兑的会计业务;17、同城与异地结算业务交易使用错误;18、授权业务未按规定授权;19、更换预留印鉴或结算户销户手续不合规;20、挂帐无原因;21、开立账户未进行身份信息联网核查,未留存身份证件的;22、其他。1、使用手工存折或手工存单;2、伪造、变造会计凭证;3、营业收入不入帐、虚列支出、私设小金库;4、任
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