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文档简介
1、工程工程项目检查表(试用版)HYJZ检查时间:年月日参加人员:浙江宏宇建筑有限责任公司关于工程检查表的编制说明1. 工程项目检查汇总表是由一.工程项目检查评分表 (项目部标化准化建设).二.工程项目检查评分表(施工现场标 准化建设)。三.工程项目检查评分表(安全资料)。四.工 程项目检查评分表(临时用电)。五.工程项目评分表(质量 技术资料)。六.工程项目评分表(工程现场管理)六个分部分汇总而成的结果。2. 六个工程项目检查评分表自成体系又相关联,组成一个工程管理体系和质量体系。 整个表格是为公司对项目部一月 一次的综合检查准备的,同时也为项目部能完成公司的考核指标做指导。表六又可以作为工程部
2、对项目平时检查, 也可作为项目自查的指导。 所以表五和表六相重复的地方, 更加能体现表格的完整性和各自的独立性。3. 表中没有列入成本考核的内容。4. 各部分的考核没有过分的详细说明,有一定的伸缩性,在 使用过程中可以灵活掌握。5. 工程管理的多样性,说明这个表格存在许多的缺陷,请在 使用中及时与工程部,以使得更加完善,更能为公司的施 工生产服务。6. 工程进度没有单独的列出,但只在工程项目检查汇总表体现,完成进度就满分,不完成则不得分。宏宇建筑河北分公司工程部2015年5月18日工程项目检查汇总表工程名称工程类型工程地址项目经理检查时间表号检查项目标准分值得分率标准得分1项目部标准化建设10
3、010%2施工现场标准化建设10010%3安全资料10015%4临时用电10010%5质量技术资料10015%6现场质量管理10020%7工程形象进度完成情况10020%综合得分检查参加人员公司领导工程部人事部材料部办公室经济中心检查评价:检杳主管单位检杳负责人工程项目检查评分表(项目部标准化建设)序 号检查项目检查情况标 准 分 值评疋 分 值1项目部建设符合公司标准化 要求102办公设施完善,各种铭牌齐 全83图表、岗位职责、体系机构 完整上墙34办公室及院内整洁85九牌一图完整齐全36消防设施齐全有效,消防通 道畅通67安全文明施工形象宣传108小型急救设备配备情况39职工食堂符合卫生标
4、准810食堂卫生许可证、厨房工作 人员健康证、工作人员着装511食品、炊具用具存放符合标 准要求312有火鼠、蚊、蝇措施313卫生管理制度、有无隔油池314宿舍符合居住要求315宿舍内整洁卫生且有值班表516有防暑降温和取暖措施317临时用电符合要求,无电源 线私接乱接现象518厕所卫生及垃圾存放情况31920项目部绿化情况8应得分:实得分:得分率:%检查人员检查日期序 号检查项目检查情况标 准 分 值评疋 分 值1大门牢固、围挡整洁、进门 处有警示标志及公示牌102施工现场安全文明施工形象 宣传43场内清洁、地面硬化54材料码放整齐、覆盖、有材 料标识105机械设备符合安全使用要求86消防、
5、防汛设施齐全有效并 且有负责人,消防、防汛通 道畅通107化学品、易燃易爆危险品存 放和使用符合要求38交通设施齐全有效59大气、水、噪首防护措施符 合相关要求310计量器具齐全有效、有年检 标识、有配比511设备操作规程、警示标牌、 标牌齐全醒目512安全交底、班前讲话齐全513安全防护品、信号人员马甲、 专职安全管理人佩戴袖标。614临边、操作台、上下通道防 护符合要求815塔吊安装、塔吊限位、保险、 钢丝绳、吊钩符合安全使用816标准各种防护棚体搭设符合要求5应得分:实得分:得分率:%检查人员检查日期工程项目检查评分表(安全资料)序 号检查项目检查情况标 准 分 值评疋 分 值1临时用电
6、施工组织设计102各项施工安全预案83安全技术交底34劳务队资质、合同、安全协 议85违章承诺书36劳务人员进场教育记录67劳务人员进场考试108三级教育记录39实名制花名册810特殊工种上岗证511班前讲话、交接班记录312作业指导书、动火证313应急演练314危险源清单315农民工夜校培训记录516安全文明施工检查记录317安全施工日志518电工检杳维修记录319塔吊及人货电梯检查验收及 运行记录820应得分:实得分:得分率:%检查人员检查日期序 号检查项目检查情况标 准 分 值评疋 分 值1临电防护棚建设符合标准82有明显的警示标牌和操作标 牌83实行分级配电,箱内配置符 合标准要求84
7、配电箱完整牢固、防雨、有 线路图、负责人、85箱内整洁无杂物、开关及线 路走向编号86配电系统采用三相五线制, 配电箱、开关箱严禁一闸多 机87电力施工机具有接零接地,88配电箱、开关箱内保护装置 灵敏有效且符合行业标准89高大设施按标准装设避雷设 施510电工熟知工程用电情况,防 护用品穿戴齐全,维修时断 电并悬挂警示牌511施工机具电源入线压接牢 固,无乱拉、扯、压、砸、 裸露破损现象,符合使用标 准812临时用电器材要从正规厂商 购置且有产品合格证513现场有电器测试、调试、电 阻测试记录814特殊部位的线路要有防护措 施51516171819应得分:实得分:得分率:%检查人员检杳日期工
8、程项目检查评分表(质量技术资料)序 号检查项目检查情况标 准 分 值评疋 分 值1标准规范、图纸(有施工图 审查专用章)、地勘等资料 齐全52施组、专项施工方案已审批 齐全,并有指导性。83有试验台账和试验计划。送 检及时准确54原材料合格证、检测报告、 厂家资质齐全有效105有测量资料台账和测量仪器 台账,所用测量工具按规定 做好检测86施工图纸必须经过会审方可 进行施工。设计变更、洽商 文件手续齐全。57施工前有交底,施工中有检 查,三检制、样板制到位(查 施工记录)88项目组织机构及持证上岗情 况59项目岗位责任制签字齐全510生产例会和施工日志执行情 况611项目部每周施工质量检查记
9、录612工程质量检查评定表(现场 实测)613出现质量问题并及时上报614质量问题有处理方案并经过 审批,处理有记录并经过验 收。615项目部按公司要求招开生产 例会及周例会,并达到预期 的目的(查会议记录)616项目部基本信息表5171819应得分:实得分:得分率:检查人员检查日期工程项目检查评分表(现场质量管理)在建工程施工质量检查评分说明建筑工程实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计 算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最 后计算得分率。检查内容包括质保体系、工程实体、材料抽检。其中建筑工程实 体检查项目包括基础、主体技术资料,混凝土和砌体工程,钢 筋、模
10、板工程,屋面、装饰技术资料,屋面、装饰工程等五大项。 每大项中包含若干子项。检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满 分),最低为零分。根据每个子项实得分统计每大项的实得分。大项或子项若没有检查或没有该项均按该大项或子项的应得分计算。每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下 经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺 陷,可视严重程度参照表中其他缺陷的权重予以扣分。建筑工程实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中 发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按 照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。 附
11、在建工程施工质量检查评分表表一、施工现场质量保证体系检查表(50分)序 号检查项目扣分标准应 得 分实 得 分扣分说明1项目管理 人员履职 情况a. 项目经理、项目技术负责人、 施工员、质检员、安全员、材 料员、资料员到位情况,缺少1 人扣5分;b. 未持证上冈、无相应技术职称 的,每人每种情况扣 1分;c. 发现虚假证件,扣 20分。(注:项目经理、项目技术负责人应有职称证书且不允许兼 职。)202施工组织 设计、施 工方案及审批a. 无,扣10分;b. 有,但无审批单位签字、 盖章, 扣5分,无监理单位审查,扣5 分;c. 有,手续齐全,但不够详细、 可操作性不强,扣 3分;d. 桩基施工
12、专项方案、模板专项 施工方案、钢筋专项施工方案、 混凝土专项施工方案、砌体专 项施工方案、其他方案(如: 钢结构,幕墙,节能等),缺一一 个扣2分103质量责任 制项目经理质量责任制;技术负责 人责任制;技术交底制;材料米 购、检验保管制;质量等级评定、 核定制;三检制;样板制;质量 问题处理制;公司定期检查制(每 少1项扣1分)。54施工图审 查a. 无审查意见书,扣 10分;b. 审查意见书迟于开工时间, 扣5 分;c. 施工现场无元整的已加盖审图 专用章的图纸,扣 5分。105质量管理 体系.有专门的质量管理机构(组织机 构框图)。2. 有专职质量管理人员,质量分 级责任明确落实。3.
13、有明确的质量目标、方针和质 量控制措施。4. 人员持证上岗,熟悉本工程关 键环节情况,满足合同要求。5. 应制定和健全包括质量管理 手册质量管理制度和考核制度, 并按照管理制度开展各项工作10合计表、基础、主体技术资料(140分)序 号检查项目扣分标准应 得 分实 得 分扣分说明1设计变更 文件a. 设计变更文件手续不全,每份 扣5分;b. 设计变更未经总监签认,每份 扣2分。102原材料出 厂合格证 和进场复 验报告a. 无材料出厂合格证扣 10分,合 格证不齐扣5分;b. 无复验报告扣10分,送检数量 不足扣5分;c. 送检时间滞后于使用时间,扣5 分;d. 发现虚假报告,扣 20分;e.
14、 无预拌混凝土相关出厂资料(原材料试验报告、混凝土试 件报告、出厂质量证明书)扣 10分,出厂资料不齐全扣 5分;f. 不合格材料退场手续不清晰, 扣2分。203钢筋接头 的试验报告a. 检验数量不够,少1次扣1分; 未注明使用部位每份扣 1分;b. 复验合格之前隐蔽,每份扣2分。54混凝土和 砂浆的施工 记录a. 混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分;b. 现场搅拌混凝土和砂浆材料称重、浇筑记录,每缺少一种扣1 分;c. 现场搅拌时间记录、混凝土养护时间记录,每缺少一种扣1分;d. 混凝土坍落度检验记录,每缺少1次扣1分。105混凝土和 砂浆试件 的试验报告a. 抗压试件数量不够,少一组扣2
15、 分;b. 抗渗试件数量不够,少一组扣2 分;C.试件强度不合格未及时进行结 构检测、结构检测不合格未处 理,扣5分;d. 标准养护试件试验龄期超28天,每1次扣1分;e. 混凝土试件强度标准差超 5.5, 扣2分;f. 试件制作日期与浇灌记录不符, 每组扣2分;g. 试件离散过大,无代表值,每组 扣1分。156复合地 基、桩基础施工 记录a. 无相应施工记录,扣 5分;b. 施工记录不齐全、不规范,扣3 分。57天然地基 验槽a. 无验槽记录,扣5分;b. 记录不全,扣3分;c. 承载力判断结论不清晰,扣3分;d. 无勘察单位签字,扣 3分。58地基、桩 基承载力检测报告a. 没进行检测扣1
16、0分,检测滞后 扣5分;b. 检测数量不够,扣 5分;c. 承载力达不到设计要求,扣5分;未处理便进入下一工序施工,扣10分。109隐蔽验收 记录a. 记录不全,有关人员没签字,扣3分;b. 记录不准确、日期不对,扣2分。510建筑物沉 降观测记录a. 按要求应委托专业单位观测但 未委托的,扣5分;b. 每少1次扣1分;C.无人签字扣1分;d.记录混乱矛盾扣3分。511建筑垂直 度观测记录a. 无记录,扣 5 分;b. 每少1次扣1分;C.无人签字扣1分; d.记录混乱矛盾扣3分。512预应力筋 用锚具、 连接器的 合格证和 出厂检验 报告、复 检报告a. 出厂合格证少1份扣1分;b. 检验报
17、告少1份扣1分;C.复检报告少1份扣1分。513钢结构检 测报告a. 钢结构未检测扣10分;检测项 目不全扣5分;b. 钢结构检测不合格扣 5分;c. 不合格未处理扣 5分。1014桩(子) 分部、基 础分部、主体分部 验收文件a. 缺少1个分部扣5分;b. 分部验收不及时扣 5分;c. 少相关单位签字盖早扣 3分;d. 填写混乱错误不齐扣 2分。1015质量缺 陷、事故 处理方案 和验收记 录a. 出现质量事故,扣10分;b. 出现质量事故,但未处理,扣10分;C.质量缺陷、事故处理无方案, 扣5分;d. 方案未审批,扣3分;e. 处理无记录,扣 3分;f. 处理后无验收,扣 3分。20合计
18、表三、混凝土和砌体工程(100分)序号检查项目扣分标准应 得 分实 得 分扣分说明1露筋a. 纵向受力钢筋,每处扣35分;b. 其它部位钢筋,每处扣13分。102蜂窝a. 构件主要受力部位,每0.01m2扣2分;b. 其它部位,每0.04m2扣1分。103孔洞a. 构件主要受力部位,每处扣3 5分;b. 其它部位,每处扣13分。104夹渣a. 构件主要受力部位,每处扣3 5分;b. 其它部位,每处扣1分。105裂缝a. 影响结构性能裂缝每处扣 6分, 影响使用功能的裂缝,每处扣3 分;b. 不影响结构性能或使用功能的 裂缝,每条扣1分。106尺寸缺陷a. 主要受力构件,每处扣35分;b. 次要
19、受力构件(包括预留洞 口),每处扣1分。107砌体表面 质量a. 表面平整度差,扣 13分;b. 砂浆局部不饱满,扣 2分;C.砂浆局部不均匀,扣 1分;d. 个别地方有通缝,扣 3分;e. 砂浆无勾缝,扣1分。108顶砖质量a. 梁板与顶砖交界有缝,扣2分;b. 梁板直接与顶砖接触、无浆,扣2分;C.顶砖排列无序、斜度不一,扣1 分。59纵横墙砌 筑质量a. 拉结筋长度、数量不够,间距 过大扣2分;b. 纵横墙无咬槎,扣 5分;c. 纵横墙咬槎不规范,扣13分;d. 构造柱、圈梁不符合规范要求, 扣35分;e. 砌体与砼连接处未加钢丝网,扣2分。15合计表四、钢筋、模板工程(100分)序号检
20、杳项 目扣分标准得分十头得分扣分说明1钢筋原 材a. 有油污,扣2分;b. 有损伤,扣2分;c. 有裂纹,扣2分;d. 有老锈,扣2分。52钢筋加 工a. 弯钩角度不对,扣1分;b. 弯钩直段长度不够,扣 2分; C.箍筋形状不规范,扣1分;d.尺寸偏差超规范,扣 2分。53钢筋连 接a. 连接接头外观质量差,扣2分;b. 接头位置不对,扣 35分;c. 搭接长度不对,扣 35分;d. 接头面积百分率超规范, 扣3 5分;e. 接头处箍筋加密不付合规范要求,扣.2分。204钢筋安 装a. 钢筋骨架尺寸超过允许偏差,扣 3分;b. 钢筋间距、排距、保护层厚度超 过允许偏差,每种情况扣 1分;c.
21、 漏绑,扣2分;d. 洞口加固不规范,扣 12分;e. 梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀, 扣35分。205钢筋保 护层垫 块马凳a. 垫块厚度不符合要求,扣35分;b. 垫块间距不符合要求,扣35分;c. 马凳咼度不够,间距大,扣 3 5分。106模板材 料外观质量a. 模板起皮、翘曲、分层、掉角,扣110分;b. 模板表面没有清理保养, 扣15 分。157模板安 装a. 拼接不平整,扣25分;b. 拼缝过大,扣25分;c. 模板内有杂物或积水,扣3分;d. 起拱不够或下沉,扣 2分;e. 预留洞、预埋件遗漏或位置不准,扣25分;f. 尺寸偏差超规范,扣 25分。158后浇带 和预留洞 处a.
22、钢筋保护层厚度超过允许偏差 的1.5倍,扣35分;b. 钢筋间距不均,咼度不一,扣35分;c. 后浇带支撑在浇捣前拆除扣10分,后浇带支撑不规范扣35分;d. 后浇带未在其两侧混凝土龄期达到42d后施工扣3分;后浇带 混凝土养护时间少于28d扣3分。10合计表五、屋面、装饰技术资料(90分)序号检查项 目扣分标准应 得 分实 得 分扣分说明1原材料 产品合 格证和 性能检 测报告a. 产品合格证每缺1份扣1分;b. 性能检测报告每缺1份扣1分;C.送检滞后每1份报告扣1分;d. 工程中使用不合格材料扣 3分;e. 不合格材料退场手续不清晰,扣 2分。202中间检 查 记录a. 隐蔽工程验收记录
23、每缺 1份扣2 分;b. 屋面及有防水要求的地面淋水、 蓄水试验记录每缺1份扣2分。153建筑外墙金属 窗、塑料窗的三 性检测报告a. 检测组数每缺1组扣5分;b. 检测结果每1组不合格扣5分;c. 送检滞后扣3分。104硅酮结 构胶相 容性试 验报告;后置埋 件的现 场拉拔 检测报 告;幕墙a. 未做硅酮结构胶相容性试验 扣5分;b. 未做后置埋件的现场拉拔检 测扣5分;C.未做幕墙的三性检测扣 10分;d. 检测不合格每项目扣 5分;e. 检测滞后扣3分。15的三性 检测 报告5屋面分 部、装饰 分部验收文 件a. 缺少1项扣5分;b. 少相关单位签子盖早扣3 分;c. 填写混乱错误不齐扣
24、 2分。106质量缺 陷、事故处理方 案和验 收 记录a. 出现质量事故,扣10分;b. 出现质量事故,但未处理,扣10分;c. 质量缺陷、事故处理无方案,扣5分;d. 方案未审批,扣3分;e. 处理无记录,扣 3分;f .处理后无验收,扣 3分。20合计表六、屋面、装饰工程(130分)序号检查项 目扣分标准应 得 分实 得 分扣分说明1屋面防 水层a. 屋面防水层存在渗漏现象, 扣5 分;b. 屋面防水层积水点少于 3处扣3 分,积水点大于或等于3处扣5 分。52密圭寸材 料 嵌填a. 密封材料嵌填不密实、 连续、饱 满,扣12分;b. 粘结不牢固,扣2分;C.存在气泡、开裂、脱洛缺陷,扣
25、12分。53泛水、变 形缝、伸 出屋面 管道等 防水构 造a. 泛水高度少于 250mm扣2分;b. 防水层未铺贴到变形缝两侧上部250mm扣2分;C.变形缝顶部未加扣混凝土或金 属盖板,混凝土盖板的接缝未用 密封材料嵌填扣2分;d.伸出屋面管道根部四周未增设 宽度和高度不小于 300m m的防 水附加层,扣1分。54屋面找 平层a. 找平层表面不平整,扣 2分;b. 存在酥松、起砂、起皮现象, 扣13分。55刚性防 水层a. 刚性防水层表面不平整、未压光,扣1分;b. 存在起砂,起皮,开裂,扣 1 3分;C.分隔缝不平直,扣1分。56有排水 要求的 建筑地 面面层有排水要求的建筑地面面层 与
26、相连接面层的标咼差不符合设 计要求,扣5分。57防水隔 离层a. 有防水要求的建筑地面未设置 防水隔离层扣5分;b. 楼板四周未做不少于 120mm的 砼翻边,扣2分;C.预留孔洞位置不正确,后凿的扣 2分;d.有防水要求的建筑地面存在渗 漏,排水不畅现象扣 3分。58整体面 层整体面层与下一层结合不牢固, 存在空鼓、裂纹扣 35分。注:空鼓面积不应大于 400cm2, 且每自然间(标准间)不多于2处 可不计。59板块面 层板块面层与下一层结合不牢 固,存在空鼓扣 35分。注:凡单块板块边角有局部空 鼓,且每自然间(标准间)不超过 总数的5%可不计。510抹灰层抹灰层与基层之间及各抹灰 层之间粘结不牢固的,存在脱层、 空鼓、爆灰和裂缝的扣15分。
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