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文档简介
1、泓域咨询/云南羽绒家纺制品项目可行性研究报告云南羽绒家纺制品项目可行性研究报告泓域咨询 报告说明家纺行业即家用纺织品生产行业,是中国传统的基础民生工业之一,同时也是现代纺织品业的三大体系之一(家用纺织品、服装用纺织品、产业用纺织品)。该羽绒家纺项目计划总投资5607.30万元,其中:固定资产投资4650.44万元,占项目总投资的82.94%;流动资金956.86万元,占项目总投资的17.06%。达产年营业收入7593.00万元,总成本费用5843.60万元,税金及附加94.16万元,利润总额1749.40万元,利税总额2084.86万元,税后净利润1312.05万元,达产年纳税总额772.81
2、万元;达产年投资利润率31.20%,投资利税率37.18%,投资回报率23.40%,全部投资回收期5.77年,提供就业职位167个。从市场终端来看,行业从2016年开始逐渐回暖。2016年规模以上企业主营业务收入增速从2015年0.5%提升到3.2%;净利润增速从2015年3.8%提升到5.5%,回升态势初显。2017年随着行业复苏和终端消费回暖,家纺企业业绩出现好转,2017年1-10月,统计的1918家规模以上家纺企业实现主营业务收入2403.9亿元,同比增长7.93%。第一章 基本情况一、项目概况(一)项目名称及背景云南羽绒家纺制品项目家纺行业是我国纺织工业的主要细分行业之一。2020年
3、1-5月,受新冠状肺炎疫情的影响,我国国家纺行业规模以上企业共实现主营业务收入604.69亿元,同比下滑16.49%;实现利润总额56.96亿元,同比下降0.59%。随着我国疫情防控形势的持续向好,家纺行业国内消费市场逐步恢复;但随着疫情在全球蔓延、爆发,海外出口市场深受打击。在经济新常态环境下,家纺行业下行压力较大,但总体实现稳重趋缓的发展态势。据国家统计局数据显示,2019年1-11月,我国家纺行业规模以上企业实现主营业务收入1683亿元,同比下降0.61%。(二)项目选址xxx循环经济产业园云南省,简称云或滇,中国23个省之一,位于西南地区,省会昆明。介于北纬2182915,东经9731
4、10611之间,东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧依西藏,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南省总面积39.41万平方千米。截至2019年末,云南省常住人口4858.3万人,比2018年末增加28.8万人。云南省地势呈现西北高、东南低,自北向南呈阶梯状逐级下降,属山地高原地形,山地面积占全省总面积的88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界,分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原,是云贵高原的组成部分,表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵;西部高山峡谷相间,地势险峻,形成奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江6大水系。云南气候基本属于亚
5、热带和热带季风气候,滇西北属高原山地气候。截至2019年8月,云南省下辖8个地级市,8个自治州,17个市辖区、16个县级市、67个县,29个自治县,合计129个县级区划。177个街道、683个镇、400个乡、140个民族乡,合计1400个乡级区划。2019年,云南生产总值(GD)23223.75亿元,比2018年增长8.1%,高于全国2.0个百分点。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境
6、等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)项目用地规模项目总用地面积16301.48平方米(折合约24.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.24%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度190.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16301.48平方米,建筑物基底占地面积11287.14平方米,总建筑面积27060.46平方米,其中:规划建设主体工程16252.09平方米,项目规划绿化面积1469.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费20
7、57.18万元。(七)节能分析1、项目年用电量675826.00千瓦时,折合83.06吨标准煤。2、项目年总用水量6007.45立方米,折合0.51吨标准煤。3、“云南羽绒家纺制品项目投资建设项目”,年用电量675826.00千瓦时,年总用水量6007.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.57吨标准煤/年。达产年综合节能量26.39吨标准煤/年,项目总节能率26.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建
8、设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5607.30万元,其中:固定资产投资4650.44万元,占项目总投资的82.94%;流动资金956.86万元,占项目总投资的17.06%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7593.00万元,总成本费用5843.60万元,税金及附加94.16万元,利润总额1749.40万元,利税总额2084.86万元,税后净利润1312.05万元,达产年纳税总额772.81万元;达产年投资利润率31.20%,投资利税率37.18%,投资回报率23.40%,全部投资回收期5.
9、77年,提供就业职位167个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园羽绒家纺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园羽绒家纺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“云南羽绒家纺制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位167个,达
10、产年纳税总额772.81万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.20%,投资利税率37.18%,全部投资回报率23.40%,全部投资回收期5.77年,固定资产投资回收期5.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资
11、金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined“十二五”期间,全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%,高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末,全省规模以上制造业企业38894户,占全省工业企业户数的96.4%;实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%,较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比,2015年全省规模以上制造
12、业企业主营业务收入增长1.82倍,达到13.7万亿元;利润增长1.56倍,达到8094.3亿元;利税增长1.59倍,达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%,均居全国第二位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16301.4824.44亩1.1容积率1.661.2建筑系数69.24%1.3投资强度万元/亩190.281.4基底面积平方米11287.141.5总建筑面积平方米27060.461.6绿化面积平方米1469.94绿化率5.43%2总投资万元5607.302.1固定资产投资万元4650.442.1.1土建工程投资万元2
13、065.742.1.1.1土建工程投资占比万元36.84%2.1.2设备投资万元2057.182.1.2.1设备投资占比36.69%2.1.3其它投资万元527.522.1.3.1其它投资占比9.41%2.1.4固定资产投资占比82.94%2.2流动资金万元956.862.2.1流动资金占比17.06%3收入万元7593.004总成本万元5843.605利润总额万元1749.406净利润万元1312.057所得税万元1.668增值税万元241.309税金及附加万元94.1610纳税总额万元772.8111利税总额万元2084.8612投资利润率31.20%13投资利税率37.18%14投资回报
14、率23.40%15回收期年5.7716设备数量台(套)6317年用电量千瓦时675826.0018年用水量立方米6007.4519总能耗吨标准煤83.5720节能率26.45%21节能量吨标准煤26.3922员工数量人167 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全
15、球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,
16、建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业
17、知识产权运用标杆企业。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品
18、研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6878.37万元,同比增长18.01%(1049.90万元)。其中,主营业业务羽绒家纺生产及销售收入为6154.83万元,占营业总收入的89.48%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1444.461925.941788.381719.596878.372主营业务收入1292.511723.351600.261538.716154.832.1羽绒家纺(A)
19、426.53568.71528.08507.772031.092.2羽绒家纺(B)297.28396.37368.06353.901415.612.3羽绒家纺(C)219.73292.97272.04261.581046.322.4羽绒家纺(D)155.10206.80192.03184.64738.582.5羽绒家纺(E)103.40137.87128.02123.10492.392.6羽绒家纺(F)64.6386.1780.0176.94307.742.7羽绒家纺(.)25.8534.4732.0130.77123.103其他业务收入151.94202.59188.12180.88723.
20、54根据初步统计测算,公司实现利润总额1725.81万元,较去年同期相比增长290.15万元,增长率20.21%;实现净利润1294.36万元,较去年同期相比增长180.71万元,增长率16.23%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6878.37完成主营业务收入万元6154.83主营业务收入占比89.48%营业收入增长率(同比)18.01%营业收入增长量(同比)万元1049.90利润总额万元1725.81利润总额增长率20.21%利润总额增长量万元290.15净利润万元1294.36净利润增长率16.23%净利润增长量万元180.71投资利润率34.32%投资回报率25.74%财
21、务内部收益率26.77%企业总资产万元10262.47流动资产总额占比万元31.91%流动资产总额万元3275.03资产负债率36.93% 第三章 建设背景分析一、羽绒家纺项目背景分析从市场终端来看,行业从2016年开始逐渐回暖。2016年规模以上企业主营业务收入增速从2015年0.5%提升到3.2%;净利润增速从2015年3.8%提升到5.5%,回升态势初显。2017年随着行业复苏和终端消费回暖,家纺企业业绩出现好转,2017年1-10月,统计的1918家规模以上家纺企业实现主营业务收入2403.9亿元,同比增长7.93%。家纺行业龙头企业在过去几年中线上营收逐年递增,拉动公司总体收入增长推
22、动行业复苏。从线上占比来看,家纺行业龙头企业在过去几年中线上营收逐年递增,拉动公司总体收入增长推动行业复苏。从线上占比来看,2014年-2017年Q3家纺龙头企业的线上占比逐步提高,2017年上半年水星家纺、罗莱生活、富安娜的线上收入占比分别为41%、25%、27%;从线上营收来看,家纺龙头企业线上营收逐年提高,各企业20142016年的年均复合增速在30%左右,可见线上渠道已经成为家纺行业一个重要且强劲的增长点。从消费升级角度来看,消费者购买力正在逐年增强。根据国家统计局数据,全国居民人均消费支出以及同比增长均逐年递增。截止2017年前三季度,全国居民人均可支配收入19342元,比上年同期名
23、义增长9.1%,扣除价格因素,实际增长7.5%。与此同时,消费升级带来消费者对于家纺品牌认知度的提升,对于产品质量、性能等要求也有所提高。与发达国家相比,我国家纺产品的消费占比仍旧较低。根据中国家用纺织品行业协会数据,我国目前家纺用品占纺织品总消费量比例为28.60%,而欧美发达国家这一比例则为33%,仍存在较大的增长空间。从人均消费水平来看,2016年我国在家纺用品的人均消费为22.3USD,欧美等发达国家则为39.7USD;根据预计,未来5年,我国家纺用品的人均消费复合增长率为4.6%,而欧美国家的复合增长率则为0.2%,可见我国家用纺织品人均消费增长较快,未来提升空间较大。预计到2021
24、年,我国家纺用品人均消费将达27.5USD。从市场规模空间以及品类占比空间来看,结合消费升级大趋势,家纺市场仍有较大增长空间。从行业需求来看,婚庆及婚庆连单的需求占比达到40%,伴随着1980-1990年高峰期出生人口步入适婚年龄,预计2021年我国结婚登记人数将达到2556万人。按照每对新人在床上用品消费2000-3000元来看,每年新人结婚将会带来240-300亿左右的床上用品需求。同时这一代人个性消费意识较强,注重追求生活品质,进一步促使行业规模扩大。与成人用纺织品不同,对于儿童床上用纺织品,家长对其质量的要求较高,并倾向于选择知名度和口碑较好的品牌产品。随着2016年国家开始全面实行二
25、胎政策,儿童家纺这一细分领域表现出巨大潜力,各大龙头企业纷纷提前布局这一市场,罗莱kids、富安娜酷奇智、梦洁宝贝等均成为行业的先行者。目前我国当前羽绒被产品渗透率相对发达国家仍然较低。主要原因是,我国消费者对于羽绒被的认识程度不足,家纺企业的引导力度不够。但未来,随着消费的不断升级和家纺企业的引导教育,消费者对于该类产品的认知程度将大大提升,这类产品仍具有很大的成长空间。根据数据,行业CR5的提升度要高于CR10,行业集中度区域提升。同时,原材料、人力、房租等各种成本的提高,使小品牌失去了生存空间;同时伴随着消费升级和家纺龙头渠道下沉,消费将逐步向行业龙头汇聚。在2017年行业复苏的大背景下
26、,家纺企业在线下开始进行渠道调整和拓展。首先,各企业开始淘汰业绩不佳的门店,同时对新增门店要求更高,质量把控更加严格,使得线下门店整体综合运营能力更强。在家纺行业大背景利好和多因素需求的共同驱动下,认为此轮家纺行业复苏可以持续。认为此轮家纺行业复苏可以持续。对应从家纺行业规模来看,根据预测,未来5年家纺行业的规模增速CAGR达到5.19%,行业规模增速将稳步提升,家纺行业将持续复苏。二、羽绒家纺项目建设必要性分析家纺行业即家用纺织品生产行业,是中国传统的基础民生工业之一,同时也是现代纺织品业的三大体系之一(家用纺织品、服装用纺织品、产业用纺织品)。中国家纺行业总体规模扩大,将保持平稳增长。20
27、18年中国家纺行业达到2203.7亿元,同比增长率4.1%,预计2021年将达到2587.1亿元,同比增长率5.8%。2019年淘宝平台家纺类销量TOP10分别为枕头系列、凉席系列、四件套系列、被子、床单、枕套、蚊帐、床垫系列、床笠、毯子系列。其中枕头系列销量最高,达到4.24亿件。目前,中国家纺行业已形成上游原材料、中游生产制造以及下游渠道销售的产业链模式。2018年第四季度,涤纶价格经历了大幅度下跌,2019年第一季度小幅走高,但2019年5月中美贸易战压力加大导致价格再次快速下跌。随着中美贸易战重新缓和,涤纶会形成一波短期的上涨行情,7月以后再次回落,至2019年11月仍然保持在低位。棉
28、花、涤纶和粘胶短纤分别是天然纤维、合成纤维和纤维素纤维中最主要的产品。全球2/3的人造纤(含合成纤维和纤维素纤维)产自中国。从世界范围看,人口增长与经济发展,将持续推动家纺行业对上游原材料的需求;从国内看,家纺需求稳定上升也会增加对原材料的需求。家纺用品消费可以分为两类:一类是作为日用品型消费带来的刚性需求,家纺用品作为家庭生活必需品的一部分,日常更替是一种刚性需求。另一种消费为炫耀型消费,把家纺用品作为家庭“软装修”,新居乔迁、送礼和庆婚庆等是刺激炫耀性消费的主要因素。家纺产品标准化程度相对较高,适于线上销售,加之行业线下渠道近年来不断调整,传统的家纺企业从线下模式纷纷转身发展线上。而龙头品
29、牌得益于较高的品牌知名度和电商流量倾斜,龙头电商发展迅猛。消费环境疲软以及地产销售增速下滑,拖累家纺企业终端零售增速放缓;同时,家纺企业线下经营以加盟模式为主,前期经销商订货积极致渠道库存有所积压,亦对后续经销商订货、提货的积极性产生一定影响。从电商渠道来看,不同公司表现存在分化,富安娜加大新兴电商渠道布局,2019年电商渠道增长超过20%,表现亮眼,20Q1亦维持较优增速;而罗莱生活自对LOVO和罗莱品牌进行品牌区隔后,电商渠道陷入调整,19Q4开始逐步改善,但受到疫情影响,20Q1改善未能延续。我国家纺行业是目前整个纺织品行业中发展前景最好、成长速度最快的子行业。床上用品作为家纺行业中的子
30、行业,其工业总产值占到1/3,发展前景同样广阔。在发达国家,家用纺织品消费与服装、产业用纺织品形成纺织行业中“三分天下”局面,而在我国,家用纺织品、服装和产业用纺织品的比例则为12:80:8,差距较大,也预示了较大的发展空间。因此根据中国社会和人口结构,随着城镇化进程的加快,国内适婚人口的持续增长,将从乔迁和婚庆两大因素继续带动家纺行业持续增长。同时随着国家收入倍增计划的逐步实现,使得国内居民人均可支配收入的增长,消费升级需求也会随之陆续出现,这将有力的支持家纺的置换需求。 第四章 市场分析、调研一、羽绒家纺行业分析家纺行业是我国纺织工业的主要细分行业之一。2020年1-5月,受新冠状肺炎疫情
31、的影响,我国国家纺行业规模以上企业共实现主营业务收入604.69亿元,同比下滑16.49%;实现利润总额56.96亿元,同比下降0.59%。随着我国疫情防控形势的持续向好,家纺行业国内消费市场逐步恢复;但随着疫情在全球蔓延、爆发,海外出口市场深受打击。家纺行业作为我国纺织工业的主要细分行业之一,随着行业面临的国内外风险挑战明显增多,家纺行业的增长动力减弱。数据显示,2020年1-5月,受新冠状肺炎疫情的影响,我国家纺行业规模以上企业共实现主营业务收入604.69亿元,同比下滑16.49%。经营效益方面,行业运行整体平稳。2015-2018年间,我国家纺行业规上企业的利润总额均保持增长趋势;20
32、20年1-5月,相较于主营收入的降幅,利润总额的降幅则大大减小,得益于国内疫情的逐步有效控制,规上企业共实现利润总额56.96亿元,同比下降0.59%。2020年上半年,随着我国疫情防控形势的持续向好,居民消费活动增多以及营销模式的创新,家纺行业国内消费市场逐步恢复。2020年1-5月,我国家纺行业规上企业共实现内销产值426.23亿元,降幅也随着国内经济活动的恢复而趋窄。从主要出口市场来看,2020年1-5月,我国对欧盟的家纺出口额、出口数量降幅最大,因疫情影响严重;其次是美国,美国是我国家纺产品出口最大的市场,也是当前疫情最严重的国家。因此,综合来看,若下半年全球疫情得不到明显控制或好转,
33、行业出口仍不容乐观。二、羽绒家纺市场分析预测在经济新常态环境下,家纺行业下行压力较大,但总体实现稳重趋缓的发展态势。据国家统计局数据显示,2019年1-11月,我国家纺行业规模以上企业实现主营业务收入1683亿元,同比下降0.61%。利润总额方面,2018年我国规模以上企业实现利润总额126亿元,同比增长20.13%。2019年1-11月,受成本费用压力的影响,增速降幅较大,我国规模以上企业利润增速为0.2%,家纺行业政策及环境指出,未来成本降控的空间仍较大。子行业方面,家纺行业的子行业包括床上用品、毛巾类、窗帘布艺和其他家纺用品行业。2019年1-11月,我国家纺行业规模以上企业实现的主营业
34、务收入中,床品行业主营业务收入占比最大,占比行业主营业务收入的53%。目前,家纺业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业,也是我国国际竞争优势明显的产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。纺织业包括棉纺织、化纤、麻纺织、毛纺织、丝绸、纺织品针织行业、印染业等,其主要原料有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。2019年年底,国家相关部委出台了一系列支持纺织行业发展的政策法规。各项产业政策的实施为行业发展奠定了良好的政策环境,从产业的发展目标,增长速度,行业规范、重点发展方向及技术手段和下游重点应用领域等方面作出明确的指导,有利于
35、促进整体行业健康快速发展。发展方向方面,2019年12月,长丝织造产业“十三五”发展指导意见发布,“指导意见”指出“十三五”期间长丝产业发展将以差异化、功能化、健康化、时尚化为产品开发主方向,坚持把质量效益、品牌建设、节能减排、绿色发展、两化融合与智能制造有机结合,充分挖掘内需市场潜力、努力拓展国际市场空间,继续保持长丝织造产业在纺织面料中的竞争优势。家纺行业政策及环境指出,提出到2020年,我国长丝织造产业产量规模达到510亿米,年均增长3.33%;年均产品利润率5.4%;企业生产效率大幅提高,产成品库存明显减少。我国化纤长丝织物出口数量将达到140亿米,年均增长3.85%等具体目标。环保节
36、能方面,2020年年初,国家对传统纺织行业也加大了关注力度,先后出台了多项检验标准和相关环保政策。2020年2月,中国化纤工业绿色发展行动计划发布,计划中提出到2020年,绿色发展理念成为化纤工业生产全过程的普遍要求,化纤工业绿色发展推进机制基本形成,绿色设计、绿色制造、绿色采购、绿色工艺技术、绿色化纤产品将成为化纤工业新的增长点,化纤工业绿色发展整体水平显著提升等关于绿色发展的具体目标。展望未来,在家纺行业大背景利好和多因素需求的共同驱动下,笔者认为此轮家纺行业复苏可以持续。笔者认为此轮家纺行业复苏可以持续。对应从家纺行业规模来看,根据预测,未来5年家纺行业的规模增速CAGR达到5.19%,
37、行业规模增速将稳步提升,家纺行业将持续复苏。 第五章 项目建设规模一、产品规划项目主要产品为羽绒家纺,根据市场情况,预计年产值7593.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。undefined二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积16301.48平方米(折合约24.44亩),其中:净用地面积16301.48平方米(红线范围折合约24.44亩)。项目规划总建筑面积27060.46平方米,其中:规划建设主体工程16252.09平方米,计容建筑
38、面积27060.46平方米;预计建筑工程投资2065.74万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费2057.18万元。(三)产能规模项目计划总投资5607.30万元;预计年实现营业收入7593.00万元。 第六章 项目选址方案一、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃
39、兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。云南省,简称云或滇,中国23个省之一,位于西南地区,省会昆明。介于北纬2182915,东经973110611之间,东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧依西藏,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南省总面积
40、39.41万平方千米。截至2019年末,云南省常住人口4858.3万人,比2018年末增加28.8万人。云南省地势呈现西北高、东南低,自北向南呈阶梯状逐级下降,属山地高原地形,山地面积占全省总面积的88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界,分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原,是云贵高原的组成部分,表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵;西部高山峡谷相间,地势险峻,形成奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江6大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候,滇西北属高原山地气候。截至2019年8月,云南省下辖8个地级市,8个自治州,17个市辖区、16个县级
41、市、67个县,29个自治县,合计129个县级区划。177个街道、683个镇、400个乡、140个民族乡,合计1400个乡级区划。2019年,云南生产总值(GD)23223.75亿元,比2018年增长8.1%,高于全国2.0个百分点。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。完善的国内销售网络,项
42、目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和
43、建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。二、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设
44、地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.24%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度190.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16301.4824.44亩2基底面积平方米11287.143建筑面积平方米27060.462065.74万元4容积率1.665建筑系数69.24%6主体工程平方米16252.097绿化
45、面积平方米1469.948绿化率5.43%9投资强度万元/亩190.28四、节约用地措施五、总图布置方案1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平
46、行布置。2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。3、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。低压配电系统采用TN接地型式;车间配
47、电室采用TN-S型三相五线制,变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体;保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用,构成共用接地系统,所有接地电阻R1.00欧姆。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必
48、须设置空气净化设备。冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作
49、人员进行相关的技术培训。六、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。 第七章 工程设计说明一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防
50、火规范(GB50016)要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。二、土建工程设计年限及安
51、全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为级。三、建筑工程设计总体要求项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积27060.46平方米,其中:计容建筑面
52、积27060.46平方米,计划建筑工程投资2065.74万元,占项目总投资的36.84%。 第八章 项目工艺可行性一、技术管理特点投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VM
53、I)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。二、项目工艺技术设计方案根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺
54、流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。三、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,
55、努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计63台(套),设备购置费2057.18万元。 第九章 环境保护说明坚持走新型工业化道路,形成有利于节约资源、保护环境的生产方式和消费方式;坚持推进经济结构调整,加快技术进步,加强监督管理,提高资源利用效率,减少废物的产生和排放;坚持以企业为主体,政府调控、市场引导、公众参与相结合,形成有利于促进循环经济发展的政策体系和社会氛围。按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求,重点在我区现有自治区
56、级以上工业园区中选择一批基础条件好、代表性强的工业园区,开展绿色园区创建示范。在园区规划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念,推行园区综合能源资源一体化解决方案,推动园区基础设施的共建共享,实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用、余热余压废热资源回收利用,提升园区资源能源利用效率。不断补全完善园区内产业的绿色链条,推进园区信息、技术服务平台建设,推动园区内企业开发绿色产品、主导产业创建绿色工厂,龙头企业建设绿色供应链,实现园区整体的绿色发展。一、建设区域环境质量现状根据环境质量监测部门最近监测数据显示,项目建设地声环境功能区划为类区,声环境质量标准执行声环境质
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