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文档简介
1、产品质量检验规程(已审)产品质量检验规程(已审) 编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(产品质量检验规程(已审))的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快 业绩进步,以下为产品质量检验规程(已审)的全部内容。相关单位操作流程要 点仓管员标识,报检检验、记录、标识办理手续1。5.1 仓管员接到来料后,根据采购计划或技术协议(验
2、收协议)对照来料的数量,规格或图号等核对,作好待检标识。开出产品送检通知单向外检员报检,若有要求供应商提供相关试样的自检报告或合格证明时,则应在报检时一同送达。检验员1.5.2 检验员根据机械加工工序卡片或成品图纸及相关附表对来料进行检验或试验,并作好记录和产品状态标识,通知仓管员办理相关手续.对于送检通知单信息不完整时检验员有权拒绝检验。1。5。3 记录填写规定:抽样数多于5时,一般记录5个数据,少于5个时全数记录,但如果不合格数量超过5个时,如实且有代表性的记录不合格数据。仓管员1。5.4 仓管员按产品质量检验单的结果办理相关手续。未经检验的产品不得投入使用、加工,公司不允许“因急放行”.
3、1.3 进货检验不合格处理流程:相关单位操作流程要 点检验员标识,开单1。6。1 检验员发现不合格品时,由质量部检验员对产品状态标识好后,开出不合格品评审单交质检科长。质量部/技术部/生产部会同评审1.6.2由质检科长会同质量部长、技术部、生产部和其他相关部门主管一起评审,质量部汇总评审意见后,意见统一时,则由采购员负责人通知供方或公司相关单位按处理结果执行,如各部门意见不统一时,由总经理作最终处理意见,则按最终处理意见执行。1。6。3 如果处理结果是要求供应商挑选时,则必须要求供应商在本公司执行且在规定时间里完成,不允许退回完成。质量部跟踪、验证1。6。4 质量部跟踪处理的结果,并验证其整改
4、的情况.1.4 验收原则:进货检验员接仓管员的报检通知,应对待检物料及时进行检验:1.4.1 正常情况,接报检通知后1小时至1个工作日内应完成检验。(除相关试验有时间规定以外。)1.4.2 紧急情况,进货到货后质量部应首先安排急需物料的检验。1.4.3 异常情况,不超过3个工作日应完成验证工作.(除相关试验有时间规定以外.)1.4.4 特殊情况下,如:晚班无检验员或检验条件不具备等,可由生产部以紧急放行申请单提出,经上报批准后先上线试用,试用不合格退回仓库,通知质量部按不良品处理.1.5 壳体原材料检验项目:按汉德车轿有限公司的要求,qt45010的力学性能和金相组织按gb/t13481988
5、中的规定,其它按汉德车轿企业标准sqb61172000的要求执行。具体要求如下:a) 机械性能:抗拉强度b450mpa;屈服强度0。2310 mpa;延伸率10%(壳体供应商每炉产品提供3根样棒,且样棒要与壳体是同一炉铁水)。b) 金相要求:球化1-4级,石墨5-8级,珠光体控制在5%-30范围内,渗碳体1,磷共晶0.5%,布氏硬度hb160210。c) 化学成份:c(3.5-3.9),si(2.4-2。7)%,mn0。5,p0.08%。s0。03%,re(0。02-0。04)%,mg(0。030.05)。1.8。1附表1:材料(或売体毛坯)及硬度的抽样规定及接收准则:(参照gb2828。12
6、003编制)批量(只)破坏性的检测、金相、硬度及化学成份抽样数(只)不破坏性的检测及尺寸、外观抽样数(只)s-3接收准则aql材料及硬度尺寸aql=2.5ac re2-5012c=00 151-100230 1101150250 1151280280 1281500380 1501-12003130 1120132005131 23201100005201 210001-350005201 21.8.2壳体几何尺寸及表面质量的检验项目及要求按机械加工工序卡片检验。1.9 外协配件原材料检验和试验:1。9.1对原材料的性能试验按外购、外协件检查作业指导书,且要求原材料供方在每批交货中提供对应的检
7、测报告及材质证明书,检验员对照产品原材料的标准核查各项实测结果及有效性.对金属配件每年至少两次对原材料机械性能及化学成份进行抽查(公司不能检测时可委外),试棒至少3根,按c=0接收准则。1。9。2对配件的毛坯件抽样按gb/t-2828。1正常检查一次抽样方案表(aql=2.5;外观检查水平=,尺寸检查水平=s3, aql=1.0)见附表2。1.9。3对外购、外协加工件的相关尺寸检测按外购、外协件检查作业指导书执行,抽样标准gb/t2828。1正常检查一次抽样方案表(aql=1。5;外观检查水平=,尺寸检查水平s-3=aql=1。0) 1。9。4 表面热处理工序的测试抽样判定:按附表1中“金相及
8、成份”一栏抽样,c=0接收执行。1。9.5 抽检的结果记录按1。5.3执行。2 过程检验规程2.1 目的:规定过程检验的方法,使检验工作有章可循,确保产品质量能够及时管控或整改,防止批量不良品产生。2。2 范围:适用于本公司各车间的加工过程。2。3 职责:2.3.1车间检验员负责按机械加工工序卡片检验方法、检验项目进行首件复查确认和巡检,需要时(当巡检发现过程质量不稳定时)要做完工检。检查操作员的自检记录情况。2。3。2 车间操作员负责按设备操作规程和机械加工工序卡片进行零件加工,在每个过程开始或换人、换机、换产品,更换工装、刀具,调整尺寸等情况下应进行首件自检和送检(报检),确保产品符合要求
9、,并做好自检记录。有责任对本工序加工的不合格品进行分选。2。4 操作规定2。4。1 首件检验:为避免批量加工失误,每班开始或更换操作者、更换工艺装备、更换产品等情况加工时,操作员应对生产的第一件产品进行自检。原则上是自检合格并经检验员确认后方可继续生产,根据公司的实际情况和存在的客观因素,允许在连续3件产品自检合格的前提下同步生产,如测量结果不能判定或自检能力不足、检测设备不齐全时,必须送检验员确认合格后才能生产.首件检验不合格,则调整工装、加工方法等,直到生产出合格的首件产品才能批量生产.检验员在首、巡检记录单上记录检验结果.2.4.2 巡检:检验员按机械加工工序卡片规定的检验方法、检验项目
10、、容量和频率执行,并判断是否合格;如不能明确判断,则应通知质管科长。检验员应将巡检的结果记录在首、巡检记录单上,并签名或盖章。2。4.3 自检:为确保产品质量,操作者应按规定的检验频次进行自检。自检项目按机械加工工序卡片规定的加工项目,容量和频率执行,并做好自检记录。自检不合格,应对前频次生产的产品进行100检验.2。4。4总成装配过程以操作工自检为主、检验员抽查验证不作记录。在总成最终检测时,计算一次交检合格率。2。4.5车间检验员在首、巡检过程中未发现不合格品时,则在物料流程卡上签字或盖章,操作员自己办理相关入库手续;若巡检过程中发现不合格品时,对不合格零件立即作好标识,开出检验单,通知操
11、作员把本批产品送往检验室进行隔离,复查,必要时由责任人全检。2.4.6 车间操作员在自检时发现的不合格品要及时对不合格品进行标识,隔离,报当班检验员进行处理.检验员应同时对前频次做的产品进行抽检.2.4.7 工序完工检,壳体及配件a、b类特性按附表零缺陷抽样判定标准中的接收质量限aql=0.65,c=0执行;c类特性按附表3执行。抽检时发现不合格按不合格品控制程序进行处理。2.4。8 报废品须由责任人确认签字;当批量不合格或报废品达到20只以上或质量问严重和质量问题重复发生时,需填写不合格评审单处置单逐级递交处理。3 成品检验规程3。1 目的:规定成品检验方法,确保产品符合规定要求,严格把关,
12、最终满足客户要求.3.2范围:本规程适用于最终检验和试验.3.3职责:质量部负责编制产品质量检验规范,成品检验指导书,自制件检查作业指导书。检验员按产品质量检验规范,成品检验指导书,自制件检查作业指导书执行产品的最终检验和试验。3。4操作规定: 壳体和其他配件的成品检验,检验员按照自制件检查作业指导书和图纸,总成按成品检验指导书及总成图纸进行检验和试验,并做成品检验记录,出厂前依据成品检验记录出成品报告。抽样标准见附表4。相关性能用自动调整壁装配检测台和手动调整臂传感技术全数检测;检验时发现不合格按不合格品控制程序进行处理.3。5 检验员每月26号到29号提交当月的检验记录、不合格品月统计表、
13、三大检测设备运行记录到质量部。4 全尺寸检验和性能试验4。1目的:对本厂产品进行全面检验和试验,确保本厂产品符合顾客的或适用的法律法规的所有要求.4.2范围:本规范适用于本厂所有产品的所有尺寸和性能的检验试验。4。3 职责质量部负责根据技术部编制的apqp相关内容编制本检验规程,并按规程执行全尺寸检验和性能试验.5 工作程序5。1 全尺寸检验和性能试验的频次,如果顾客有规定,按顾客规定的频次进行全尺寸检验和性能试验,如果顾客未规定频次,则至少每年要对所有的产品进行一次全尺寸检验和性能试验,以确保产品质量符合顾客的要求。5。2 实施检验:质检科应在年初制定年度的产品全尺寸检验和性能试验计划,其内
14、容包括:产品名称、规格型号、检验试验频次、计划的时间安排、实施进度及结果等内容。该计划由质量部批准实施.5.3 检验员按产品全尺寸检验和性能试验计划规定的检验方法、检验项目、抽样数量、接收准则进行检验,并判断是否合格,如不能明确判断,则应通知质量部科长.检验员应将全尺寸检验的结果记录在全尺寸检验报告上,并签名或盖章。5.4 对本厂未有检测手段的性能试验项目,委托外部合格的实验室进行试验,并以其出具的检验试验结果作为本厂产品符合规定要求的证据。5。5 全尺寸检验和性能试验出现不合格品/批,应加倍抽样,如仍不合格,应立即停止出货,并根据不合格的风险程序决定是否需要通知顾客或追回已发运的产品。具体执
15、行不合格品控制程序。5。6 全尺寸检验和性能试验的结果在顾客要求时,应可供顾客评审.5.7 检验标准:全尺检验试验作业指导书,产品图纸。 4 相关文件4.1 不合格品控制程序4.2 机械加工工序卡片4.3 成品检验指导书4.4 零缺陷抽样判定标准4.5 检验和试验程序5 相关表单5.1 采购计划单5.2 产品送检通知单5.3 产品质量检验单5.4 不合格品评审单5.5 产品标识卡5.6 自检记录5.7 首/巡检记录5.8 不合格品月统计表编制/日期修订状态更改/日期审核/日期批准/日期审核/日期abcd批准/日期efgh5。10 全尺寸检验报告附表2:适用配件毛坯的来料检gb/t-2828.1
16、正常检查一次抽样方案表(aql=2.5;外观检查水平=,尺寸检查水平=s3, aql=1.0).ac为接收数,ae为拒收数.外观尺寸批量(n)检查水平允收水平aql=2.5批量(n)检查水平s3允收水平aql=1.0抽样样本acre抽样样本acre2至82012至82019至153019至1520116至2550116至2530126至5080126至5030151至90131251至9050191至150201291至150501151至2803223151至280801281至5005034281至500801501至12008056501至120013121201至32001257812
17、01至320013123201至1000020010113201至10000202310001至35000315141510001至35000203435001至150000500212235001至1500003256150001至5000008002122150001至5000003278500001以上12502122500001以上501011附表3:适用于加工件或外购件gb/t2828。1正常检查一次抽样方案表(aql=1.5;外观检查水平=,尺寸检查水平= s3,aql 1。0) ac为接收数,ae为拒收数。外观尺寸批量(n)检查水平允收水平aql=1。5批量(n)检查水平s-3允
18、收水平aql=1。0抽样样本acre抽样样本acre2至82012至82019至152019至1520116至2530116至2530126至5050126至5030151至9050151至9050191至15081291至150501151至2801312151至280801281至5002023281至500801501至12003234501至120013121201至320050561201至320013123201至1000080783201至10000202310001至35000125101110001至35000203435001至150000200141535001至1500
19、003256150001至5000003152122150001至5000003278500001以上5002122500001以上501011表4:适用成品检验gb/t2828.1正常检查一次抽样方案表(aql=1;外观检查水平=,尺寸检查水平=s2)(c检验方式)ac为接收数,ae为拒收数.外观尺寸批量(n)检查水平允收水平aql=1批量(n)检查水平允收水平aql=1抽样样本acres-2抽样样本acre2至8a2012至8a2019至15b3019至15a20116至25c50116至25a20126至50d80126至50b30151至90e130151至90b30191至150f200191至150b301151至280g3212151至280c501281至500h5012281至500c501501至1200j8023501至1200c5
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