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文档简介
1、 技术档案管理制度 一、图样及技术文件管理、登记制度1、主题内容和适用范围 本标准规定了产品图样及有关技术文件的接收、登记和管理要求。 本标准适用于产品图样及技术文件的收集,管理和登记过程中有关的部门和人员。2、产品图样的底图及和底图同样重要的原图和复印图均由技术部资料员保管。3、复印图和技术文件的复印本由技术部发放,其它部门、车间需要复印图及复印的技术文件必须按规定经主管领导批准后方可向技术领用并负责保管。4、资料员主要职责如下:4.1负责技术档案资料的收集、整理、登记、管理和利用,并掌握其动态。4.2保证及时供应各部门、车间及经总经理批准的外协单位需求的必须数量的复印图,并保证图样清晰、装
2、订整齐、美观。4.3未经领导同意,不准将复印图和技术文件的复印本提供给任何单位或个人。4.4及时注销作废或更换损坏的图样及技术文件(对废图的注销要按图样及技术文件的销毁制度有关规定办理)。5、资料员负责对底图、复印图及技术文件的登记和管理。5.1资料员在接受底图时,应检查下列各项:a图样的完整性b有无代号c有无规定的责任人签字d检查底图的清晰程度5.2资料员在接收图样及技术文件的底图并进行核对后,应在接收登记簿上签字。5.3对收到每一张图样及技术文件的底图编排独立的底图总号,对多张文件也可编一个总登记号。5.4底图在更改、重制和晒制复印图这三种情况下,未经部门经理同意,不得拿出技术。5.5用底
3、图晒制复印图应根据通知单晒图,晒图通知单必须经主管负责人同意,方能进行晒制。6、料员发放车间、部门复印图及技术文件复印本应按产品图样及技术文件发放一览表向有关车间或部门发放“资料领用通知单”受发部门必须集齐上交通知单上所列的原发复印图及技术文件复印本后,再领取新的资料。7、按规定发给各部门的资料时,应在复印本上标记使用类别及开始日期,并填写“资料发出清单”,部门经手人签字后,由资料员存档备查。8、发给外协单位的复印图,应在图上加盖“仅供参考”印章。9、出借复印图时,应办理借用登记手续,并限期归还,对已作废或无保存必须要销毁的资料应填写“资料销毁清单”,经技术部门负责人鉴定,经总经理批准后销毁。
4、图样及技术文件签字栏各职能人员职责与审签制度 1、主题内容适用范围 本标准规定了图样及技术文件签字栏各职能人员的职责和审查制度。 本标准适用于产品图样及技术文件审批签字有关的人员。2、产品图样及技术文件签字栏各职能人员的职责2.1设计 由具体设计者签字,其职责如下:a、 对产品的原理和性能,系列产品结构设计继承性和文件完整性负全面责任。b、 对所绘制的图样的正确性负责,应对计算参数的精确性、计算方法的合理性和计算结果的可靠性负责。c、 对产品结构的工艺性,所用原材料、标准件、外协件、外购件的合理性负责。d、 对产品贯彻执行现行国家标准,专业标准(部标准)局批企标和统一企业标准负责。2.2校对
5、由负责技术校对者签字,其职责如下:a、对于产品性能、工作原理、原材料结构及其连接关系主要尺寸、技术要求及工艺性考虑的正确性、设计文件的完整性、设计继承性及技术文件的统一性和质量等作全面校对。b、对有权校对的图样及技术文件提出修改的意见。c、对校对的图样和技术文件承担与设计者相同的责任。2.3审核 由负责审核者签字,其职责如下:a、 对直接影响产品的性能、精度、安全、可靠性、寿命等原材料承担主要责任,并对基本结构、关键尺寸、主要部件的正确性负责。b、 对设计文件的完整性、正确性及技术文件是否贯彻现行国家标准、专业标准(部标准)、局批企标和统一企业标准负责。2.4工艺由工艺审查人员签字,其职责如下
6、:a、 对产品结构的工艺性、加工合理性负责;b、 对工艺能否保证产品及其原材料尺寸公差、形位公差、表面粗糙度和其它技术要求负责。c、 对产品图样所能表示的原材料的材料利用是否达到最佳利用率负责。d、 对减少工艺设备以及采用先进工艺负责。2.5标准化 由标准化检查人员签字,其职责如下:a、 检查图样和技术文件贯彻使用各类标准的正确性;b、 审查图样和技术文件的完整性和统一性;c、 对产品设计中是否最大限度地采用标准件、通用件和已产生过的原材料进行审查;d、 对产品采用的材料是否最大限度地减少品种、规格进行审查;e、 应对技术资料没有贯彻国家标准、专业标准(部标准)、局批企标和统一企业标准负主要责
7、任。2.6审定 由负责审定者签字,其职能如下:a、 对产品的发展方向和经济效果负责;b、 对产品的主要性能是否达到技术以及设计任务文件书要求负责。c、 对设计文件的完整性、正确性以及文件是否贯彻现行国家标准、专业标准(部标准)局批企标和统一企业标准负责。2.7批准 由负责批准者签字,其职责如下:a、 对系列产品是否符合国家的经济政策、技术政策负责。b、 对设计原则的正确性负责。c、 对设计的系列产品是否认真贯彻有关国家标准、行业标准、局批企标和统一企业标准负责。d、对系列产品是否达到国家标准化水平负责2.8描图由描绘者签字,其职责如下:a、 应严格按有关绘制标准描绘底图,对底图和原图的一致性和
8、描图质量负责。b、 发现原图中存在的错漏、提请设计、编制人员予以更正。2.9描校 对描好的底图必须进行技术校对,其职责是确保与原图一致,并对原各级签字人员负责。3、审批顺序及有关规定3.1审批签定及顺序序号项 目签 字 者1设计或编制设计人员2校对审核技术部经理或指定人员3工艺工艺人员4会签有关设计或工艺、质管人员5标准化标准化人员6审定批准技术部主管3.2有关规定a、 产品图样的“设计”和“制图”;“技术”文件的“编制”和“抄写”“审定”和“批准”可视实际情况由一人兼签;“审批”和“核对”“审定”和“批准”可视不同技术文件格式选择一次。b、各有关人员的签字必须签全名,不用印章,以确保图样的严
9、肃性,字迹要清楚,并有签字日期(无日期栏除外),年月日由设计或编制人员主签。c、对外来的图样标题栏中的“设计”一项也必须由产品主管人员签字,图样和技术文件要翻成本公司的图样和技术文件。d、未签署完整的图样及技术文件不得晒印、发放。图样及技术文件的更改制度 1、主题内容和适用范围 本标准规定了产品图样及技术文件的更改制度和要求; 本标准适用于图样及技术文件(以下简称图样和文件)的更改过程有关的部门和人员。2、图样及文件的更改不得降低产品质量,亦不得违背有关标准的规定。3、图样及文件的更改权限:3.1自行设计,仿制设计图样及文件,更改权属设计或编制部门(注:仿制设计一般指外来复审、测绘或外购图样或
10、文件)。3.2统一(联合)设计的产品。或上级有明确规定的产品,按上级规定办理。3.3由用户提供的图样及文件按合同、协议办理。4、图样及文件的更改制度:4.1对接受的更改建议,由技术部相应的设计或工艺人员,填写更改通知单,一式数联,联数按分单位的数量确定,更改人与技术部各持一联,其格式祥见“更改通知单”。4.2更改通知单应经有关部门会签,并按技术部责任制的规定履行签字手续。4.3设计或工艺人员按更改通知单更改图样及文件,更改时应正确、统一、完整、清晰。4.4资料员交更改后的图样和文件附更改通知单分发到通知单中的部门并收回更改前的图样和文件,资料员一联更改通知单归档案备查。5、图样更改,如破坏了互
11、换性的,应改变该图样的代号或加注尾号,可绘制新图,并相应更改与其有关的一切图样或文件。6、通(借)用图样更改,不得破坏通(借)用的性质,否则,应绘制新图,另编代号,而原(通)用的图样仍予保留。7、图样及文件的更改方法:7.1由设计或编制人员将需要更改的尺寸、文字或图形用细实线划掉,被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的情况,然后填注新的尺寸、文字或图形,在保证更改有据的可查的条件下,允许刮改、洗改。7.2在靠近图样或文件的更改部位,写上更改标记,用加圈的小写汉语拼音字母表示,例: 示例。 20 7.3 在更改栏中填写:a、 更改标记;b、 同一标记下更改处数;c、 更改通知单号码;d、 更改日期、
12、更改人员签名。7.4紧急更改的办法和要求:a、 单件和一次性生产的图样及文件,有明显错误而妨碍生产时,可采用紧急更改复印图,事后补办手续。b、 样品试制的图样及文件,有明显错误而妨碍正常生产时,允许先更改复印图并作好记录,事后再补办手续。8、更改标记一般每张图样或文件编排,但对由多张表示同一代号的图样或文件,更改标记应按全份图样或文件编排,并填在需更改的各张上,也可以只填在第一节。9、若底图经多次使用与修改而污损不能利用时,需要描新底图,但不得改变其代号。9.1根据最后更改的尺寸、文字、图样等重描新底图。9.2在新底图的更改栏上。a、 标记处填上最后一次的更改标记;b、 处数处写上“重描”字样
13、;c、 签字及日期处由负责审核的人员签上姓名、日期。10、更改通知仅作产品图样、技术文件的更改依据,不能代替图样、技术文件用于指导生产。图样及技术文件的修订改版制度 1、主题内容和适用范围: 本标准规定了产品图样及技术文件的修订改版的制度和要求。 本标准适用于已归档的图样及技术文件(以下简称图样和文件)在修订改版过程中有关的人员。2、修订改版的条件2.1已归档的图样及文件中的有关规定,不再适应本公司的实际生产需要时。2.2对已归档的图样及文件不能保证产品性能和质量要求时。2.3对已归档的图样及文件在产品生产上,还有潜力可挖时(如经济效益生产效益等方面)。2.4已归档的图样及文件不符合新的国家标
14、准和部标准时。3、修改方法 3.1已归档的图样及文件满足上述任一条件时,应由该项目的负责同志,写出修改报告单,提出修改意见并会同各有关部门人员进行协商、鉴定、制订出切实可行的有效方案,经总经理批准,方可实施。3.2对修改后的图样及文件,按更改制度执行,并应及时复制成蓝图,把新的完整版图按发放制度分发给各有关部门,并把旧的同类型版图一并回收,不得遗漏,以免造成生产混乱及技术文件失密,对修改前的整套版图留下一份,归档备查,其余均按销毁制度执行,而修改后的版图应归档登记。图样及技术文件的销毁管理制度1、主题内容和适用范围: 本标准规定了产品图样及技术文件报废销毁的制度和要求。 本标准适用于产品图样及
15、技术文件(以下简称图样及文件)的销毁过程中有关的人员。2、图样及文件的销毁对象。 产品的图样及文件的底图(稿)和复印图(稿)。3、图样及文件的销毁条件3.1凡符合产品图样及技术文件收回制度中第3条规定的复印图(稿)。3.2经清理和鉴定,确属无使用、保管价值的底图(稿)。4、图样及文件的销毁制度4.1由技术资料员填写图样及技术文件资料销毁清单。4.2符合收回制度规定的图样 及文件经技术部经理审核签字,经总经理批准后方可销毁。5凭签署手续齐全的销毁清单由技术部资料员负责执行。6被销毁的底图(稿)应及时在图样及技术文件接收登记簿上注销。图样及技术文件底图及标准资料编号管理制度 1、主题内容和适用范围
16、: 本标准规定了产品图样,技术文件底图及标准资料的编号办法。 本标准适用于产品图样,技术文件底图及标准编号实施过程中有关人员。2、为便于搞好图样、技术文件底图及有关标准资料的收集发放,登记和归档管理,对产品图样,技术文件底图及有关标准资料分别给予特定的代号,具体规定如下:名 称代 号产品图样底图a设计文件t工艺文件y基础、通用标准文本j产品标准类文本p原材料标准l标准件标准b设计标准m计量标准h设备标准n试验方法、验收细则类标准s产品图样及技术文件标准化审查管理制度 1、主题内容适用范围 本标准规定了产品图样及技术文件标准化审查的制度和要求。 本标准适用于产品图样及技术文件的标准化审查(以下简
17、称标准化审查)实施过程中有关的人员。2、在产品的初步设计、技术设计工作图设计的各阶段应进行相应的图样及设计文件的标准化审查。3、标准化审查是检查核对产品图样及设计文件是否正确,有效地贯彻执行及各类标准的重要手段,经标准化审查应达到:a、 所设计的产品符合国家标准、行业标准及企业标准规定。b、 优先采用固定型的设计方案和结构方案,并最大限度地采用标准件、通用件、借用件以及提高设计的继承性和产品的标准化程度。c、 合理选用优先数和优先系数:产品的结构要素基础标准及原材料标准。d、 产品图样及设计文件符合有关标准规定,达到正确,完整和统一。4、在标准化审查过程中保证工艺标准和相关标准的贯彻。也应保证
18、工艺文件的完整、统一和提高工艺文件的通用性。5、标准化审查范围及内容:5.1标准化审查范围 凡是新产品开发和老产品改进的图样及设计文件、工艺文件必须进行标准化审查。5.2标准化审查的内容5.2.1根据jb/t 5054.5-2000产品图样及设计文件的完整性的规定。5.2.2根据jb/t9169.5-1998工艺管理导则 工艺文件规程设计和jb/t9165.4-1998专用工艺装备设计图样及文件格式中的有关要求。6、标准化审查制度和办法6.1 标准化审查制度6.1.1产品图样、设计文件绘制完毕,并经设计、审核(核对)工艺签字后,送交标准化审查。6.1.2工艺文件须由“设计”“审核”,(专用工艺
19、装备图样还需“工艺”)签字后,才能进行标准化审查。6.1.3标准化审查一般应在原图上进行审查,并填写“标准化审查记录单”和“产品结构工艺性、工艺文件审查”记录,然后将原图与记录单返回设计(编制)人员。6.1.4审查合格后签字,对有问题的文件要连同审查记录一起返给原设计人员,经修改合格后再交标准化员签字。6.1.5对审查中有争议的问题,要协商解决。6.2标准化审查办法:在标准化审查过程中,一般在需要修改的部分打上标记或指明部位,并将审查意见简要地填写在审查记录单上。 芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁蚂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃薂虿螂袆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄螅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂袅罿薁螁羇芄蒇
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