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文档简介

1、工艺部工作程序 ,审查时对所发现的 A;工艺性审查 记录表的格式及各栏填写内容见附录 B。 1. 4开发部产品设计人员应根据工艺审查人员的意见和建议修改设计。若设计人员与工艺人员的意 见不一致时,双方应采取协商的办法解决。若意见仍不一致,由上一级领导协调解决。 (建议设计文 件增加“工艺”栏,未经技术工艺部进行工艺性审查签署的工作图,不能投入生产。 )(增加内容) 2产品生产过程设计程序 2. 1由工艺部部长指定产品工艺负责人(工艺师、工艺员) 2. 2参与样机试制 工艺负责人至少在样机试制之前四天,获得开发部提供的产品设计全套资料(初稿)及样机, 并制定样机试制工艺方案,编制必要的工艺文件经

2、审批后以临时文件的形式发放电子厂,指导样机 试制。 工艺负责人积极参与关键的插装、焊接、检验、调试、装配等工作,做好原始记录和工艺技术 服务工作。对样机试生产提出结论性意见。 2. 3过程控制工艺文件的编制 工艺师根据开发部提供的产品的全套文件、样机以及样机试制情况,设计产品生产工艺方案; 编制工艺流程图、生产过程设备要求书、元器件引出端成形工艺卡、作业指导书等全套工艺文件作 为生产过程控制的依据。 工艺文件编制完成后,由其它工艺师(工艺员)审核后,形成初稿。 2. 4工艺评审 工艺文件形成初稿之后, 工艺部部长决定是否对工艺文件初稿进行工艺评审。 (对较为简单的产 品或老产品的派生产品可以不

3、进行工艺评审。) 工艺评审时由工艺项目负责人填写“工艺评审申请单” ,经工艺部部长批准后组织实施。工艺文 1产品设计工艺性审查程序 1 1由工艺部部长指定产品设计工艺性审查工艺师(工艺员) 1. 2工艺师参加样机评审,在样机评审时对产品的设计进行工艺性审查;对于构造复杂的或重要的 产品,工艺师可随时对设计的工艺性提出意见和建议。 1. 3工艺师应获得产品设计的全套资料(由开发部设计和审核人员的签名的设计图纸复印件)及样 机,对新产品的开发设计进行工艺性审查(必要时可组织其它工艺员一起审查) 工艺性问题,填写在“产品设计工艺性审查记录表”上,工艺性审查的内容见附录 件审核人员、开发部项目负责人、

4、工艺文件实施部门(电子厂工艺人员、拉长、有生产经验的现场 精选文库 人员)参加并在评审单上会签。工艺项目负责人负责提供工艺设计有关资料及文件(工艺文件初稿) 及必要的说明,其它人员采取分析、讨论等形式,找出工艺设计上的缺陷,对存在的工艺问题提出 改进建议。必要可以进行工艺试验。评审应进行书面记录并保存。 必要时,工艺项目负责人根据评审建议对工艺文件进行修改,修改完成,经审、批后发放实施。 2. 5工艺文件的验证 在产品小批试生产时实现对工艺文件的验证。 a、生产时必须严格按照工艺文件要求进行试生产。 b、验证过程中,工艺负责人必须到生产现场跟踪指导,发现问题及时解决,并要详细记录问题 发生原因

5、和解决措施。 c、验证过程中,工艺人员要认真听取生产操作者的合理化建议,对有助于改进工艺的建议要积 极采纳。 C。 d、电子厂填写“工艺验证卡”,工艺验证卡格式见附录 小批试制结束后,工艺负责人对验证情况进行分析,必要时对工艺文件进行修改。修改后的工 艺文件经审、批后正式用于批量生产。首次批量生产时,工艺负责人应协助完成首件确认。 2. 6工艺文件的修改 当产品有设计更改或生产条件发生变化时,工艺文件原编审人员负责对工艺文件不适应部分进 行修改,并对修改部分进行验证。若由其他人进行修改或审批时,则此人必须有相应的资格并获得 工艺制定时的所有背景资料。 3工装(包括针床)的制作程序 3. 1工装

6、的设计、制作 工艺部部长指定专人负责工装设计工作,工装组负责工装的制作。 新产品生产时所需工装由工艺负责人提出申请;其它部门需要工装时也要提出申请,填写工装 申请单,由申请部门领导批准后交工艺部,工艺部部长安排工装设计人员进行工装设计。工装设计 图纸经审批后交工装组制作。工装组应建立自制工装明细表。 3. 2工装的交付 工装制作完成之后,由质检部对工装进行检验,检验合格后出工装检验合格证,制作人员持检 验合格证办理工装入库手续,然后由工装使用部门或申请部门办理出库手续。 3. 3工装的验证 生产用工装在产品小批试生产时,实现对工装的验证。验证过程中,工装设计人员及制作人员 必须到生产现场跟踪指

7、导,发现问题及时解决,并要详细记录问题发生原因和解决措施;验证过程 中,工艺人员要认真听取生产操作者的合理化建议,对有助于改进工装的建议要积极采纳。根据验 证情况必要时对工装进行改进。 3. 4工装的修理 当工装不能满足使用要求时,由使用部门填写工装修理申请单,由工装组专业人员进行修理; 工装修理好后,重新报质检部检验合格后方可交付使用。工装组对工装的修理情况应有记录。如工 装修理后仍不能满足生产需要或工装不再有使用价值时,由使用部门提出报废申请,工艺部确认后 报上级批准。 3. 5工装用品的申购 因工装制作项目,需购买原材料时,工装制作人详细填写“工装夹具用品申购表”及借款单, 报工艺部部长

8、批准后,方可申请用款,实施购买。 4生产辅料的选用程序 4. 1辅料申请 当现有生产辅料不能满足新型产品需要时,由工艺负责人提出要求,申请选用新型辅料。 4. 2辅料选择 辅料的选用由工艺部部长指定专人负责,负责人应掌握所有辅料性能、特点及其供应商的资料。 负责人根据工艺负责人提出要求选择新型辅料,并索取新型辅料的样品及资料(包括性能、特点、 用途、环保证明等),对样品进行认可,认可时要作必要的实验并有实验记录,必要时可委托质检部 进行实验。样品认可后,供应商联系方式转交供应部,由供应部对供应商的供货能力等进行认可。 4. 3辅料验证 接到生产部的辅料小批试用通知后,工艺负责人及辅料负责人要到

9、生产现场跟踪指导。辅料小 批试用合格后,辅料负责人将新型辅料加入辅料清单;检验方法加入辅料检验清单。 5在线测试仪(ICT)程序的控制 5. 1ICT程序的编制与调试 由工艺部部长指定专业人员负责。在针床制作完成之后,由专业人员负责 ICT 程序的编制与调 15 试工作,调试工作完成之后,填写“ICT忽略元器件明细表”。 5. 2 ICT程序的验证 100块以上。验 程序 ICT程序调试完成后,可进行小批试用,对ICT程序进行验证。产品数量应在 证时,程序编制人员到生产现场跟线指导,并对验证情况进行记录。必要时对程序进行修改。 编制人员根据验证情况填写“ ICT程序验证卡”,修改“ ICT忽略

10、元器件明细表”,经工艺部部长批准 后,ICT忽略元器件明细表交给工艺负责人,以便于工艺文件的编制。 6生产设备参数的控制程序 6. 1由工艺部部长指定专人负责。 6. 2负责人应熟练掌握所有现用生产设备的操作及参数设置。 6. 3负责人为现用生产设备编制操作规程,内容包括:操作程序、使用环境、设备参数等等,必要 时对操作人员进行培训。 6. 4负责生产设备的“设备保养计划”的审核。 6. 5负责生产设备的改造。 6. 6负责特殊质控点(波峰焊接)的操作规程及工艺要求的制定。 7生产环境的控制 7. 1负责生产环境要求(防尘、防静电的设施配置要求;温度、湿度等环境参数的要求)的制定 7. 2原材

11、料仓库环境要求的制定 7. 3相关搬运、操作要求的制定 8文件和资料控制 & 1部长指定专人负责工艺部文件资料的管理 & 2按“工艺部文件和资料实施细则” 9培训 对文件和资料进行管理。 9. 1对工艺人员进行培训和教育,有培训记录和效果记录。 9. 2协助电子厂对技术工人进行培训和教育。 附录A 产品设计工艺性审查的内容 1、分析产品设计中安全性设计的工艺性 2、分析产品设计中热设计的工艺性 3、分析产品设计中操作性设计的工艺性(是否便于插件、焊接、检测、调整和维修) 4、分析特殊专用元器件成形的外协或自加工的可行性 5、分析元件、整件或整机的电气装联(装配)工艺性 6、分析印制电路板焊接工

12、艺性 NEWERA 产品设计工艺性审查表 产品型号 产品名称 图样页数 文件页数 起止日期 问题部分 存在问题 修改意见 处理情况 产品工艺 产品设计 填定说明: 填写所发生的问题在图纸上的位置区间。 填写所存在的问题。 审查人员提出的修改意见。 产品设计人员处理问题的情况记录。 工艺、审核、设计人员签字栏。 编号: 附录B 表号:NE-GY001 附录C NEWERA 产品型号 产品名称 工作地 工艺验证卡 表号 NE-GY002 生效日期 2002. 01. 01 编号 工艺文件册数 验证日期 合理意见、建议 处理情况 成形组 插件线 主控线 维修组 产品工艺 电子厂负责人 填写说明: 使

13、用部门意见。 对使用部门合理意见的采纳情况。 验证部门负责人、工艺负责人签字栏。 工装验证卡 NEWERA 工装验证卡 表号 NE-GY004 生效日期 2002. 01 . 01 编号 工装名称 验证日期 试用情况 验证意见 处理意见 使用部门 操作人 拉长审核 设计人 制作人 审核 NEWERA 自制工装明细表 表号 NE-GY005 生效日期 2002. 01. 01 编号 序 号 工装名称 数 量 单价 成本 工装去向 制作日 期 运行情况 使用 报废 NEWERA工装修理记录表 表号 NE-GY006 编号 序号 工装名称 使用部门 工装编号 申请单号 修理日期 NEWERA ICT忽略元器件明细表 表号 NE-GY008 编号 产品型号 专用号 编号 元件名称 规格型号 元件代号 备注 编制 审核 批准 日期 日期 日期 NEWERA ICT程序验证卡 1表号 NE-GY009 编号 程序名称 产品型号 针床名称 生产线 验证数量 日期 线路板编号 故障现象 备注 通过率 故障检测率 验证人 W 11B 幺 盜 Y舆由 癱多曾/ 菩 W 10 10 乙00乙 晡诲韦 140 人 9-

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