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文档简介
1、精品文档 第一部分总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出, 特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司实际情况,将财务报销分为日常办公 费用、工资福利及相关费用、税费支出、工程支出及专项支出等,以下分别说明 报销相关的借款流程及各项支出的具体财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用于公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借支管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请单按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日办理报销还款手续。 (二)其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金 外,其他借款原则上不允许
2、跨月。 (三)各项借款金额超过5000元应提前3-5天通知财务部备款。 (四)借款销账:借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单 范围的,须经主管领导签字批准,否则财务人员有权拒绝销账。 (五)借款实行“前款不清,后款不借”的原则,员工在财务部有借款余额或 上次借款尚未归还或销账的,除非有特殊情况,否则不允许再次借款,费用报销 时,应先归还借款,当年12月31日前的借款尚未核销的,如无特殊情况,一律 从工资或奖金中扣除。 第五条借支流程 (一)借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写一致,不 得涂改)。 (二)审批流程:借款申请人-主管部门经理审核签字-财务经理复核-
3、总经 理审批。 (三)借款凭审批后的借款单到财务部领款。 第三部分差旅费、会议费、招待费报销 第六条 为了保证出差人员的工作和生活需要,科学管理与使用差旅费用,明确 差旅费报销标准、出差申请与报销程序,并贯彻勤俭节约的原则,结合公司的实 际情况,特作如下规定: (一)差旅费:是指因公经批准到外地工作所需交通费、 住宿费和业务补贴等。 (二)出差天数:是指出发日到返回出发地的日历天数。 (三)差旅费报销总额=凭单据报销部分+出差补贴部分。 单据报销部分:往返交通费、当地住宿费等。 出差补贴部分:室内交通费、通讯费、伙食补贴等之和 (四)地区定义: 一类地区:北京、上海、广州、深圳 其他地区:除一
4、类地区外的国内其他地区 第七条差旅费报销标准及相应规定 (一)出差交通工具乘坐标准及费用报销标准 级别 交通工具 住宿标准 出差补贴(含市内交通,伙食 补贴或其他) 飞机 火车 轮船 一类 地区 其他 地区 一类 伙食 一类 交通 其他 伙食 其他 交通 总经理/ 副总经理 /总工程 师 经济 舱 硬卧 二等 舱 实报 实销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 实报 实销 副总工程 师/总经 理助理/ 总监 经济 舱 硬卧 二等 舱 300 260 120 30 90 30 部门经理 /副经理 7.5折 以内 机票 硬卧 三等 舱 260 210 90 30 70 30 技术服务
5、工程师/ 主管 6.5折 以内 机票 硬卧 三等 舱 260 210 90 30 70 30 其他人员 (含区域 经理) 5折 以内 机票 硬卧 三等 舱 220 170 90 30 70 30 注:出差人员必须严格遵照上述标准执行,如需超标准住宿或乘坐交通工具, 需由出差人员提出书面申请(特殊情况可以电话、短信请示分管公司领导, 回司后补签),部门经理签署意见后报分管公司领导批准后方可住宿或乘坐, 作为报销凭证附件。未经批准的超标准住宿或乘坐,超出部分不予报销。 (二)相关规定: 出差人员需填写出差申请单,经部门领导签字审批后方可报销出差费用。 因工作需要出差,应做好行程规划,合理安排路线和
6、时间,报部门经理和分 管公司,超出计划行程安排的费用一律不予报销, 特殊情况报上级领导审批方 可执行。 出差人员住宿费按等级标准报销(旅游旺季时上述住宿标准上浮10%,附 正规住宿发票。住宿费报销天数=实际住宿天数 二人及以上出差:部门经理及以下两人同性出差,住宿费按一人(不同级别 按同行中级别高者的住宿标准,同级别住宿标准可增加 30%支付,异性两人 同性按二人各自的住宿标准支付。 住宿费超出标准的,按标准报销,超出部份由员工个人承担,特殊情况需要 报销超出部分的需经部门领导签字审批,由总经理审批后方可报销。 陪同外宾工作的人员或因公陪同领导确需超标的住宿费,超出部份需经分管 公司领导签字审
7、批后方可报销。 出差补贴:出差补贴按人支付,按照实际出差情况核准给出差人员, 超出不 补,节约归己,不需要附发票。 出差期间,可乘坐硬卧(或三等舱)而未乘坐的,可按标准等级票价和实际 乘坐票价差额的50%予以补贴,乘坐旅游专列、卧铺长途汽车、豪华大巴等, 按卧铺对待,不再予以补贴。 因本人原因将出差票据丢失的,员工必须向上一级领导书面写明经过, 并自 行解决相应发票后方可报销。 第八条 各部门及人员职责 (一)部门经理/分管公司领导派遣出差人员,由出差人填写员工出差申请 表逐级审签。各级领导应坚持原则,严格审批和控制出差人数、地点、 否则, 间、费用支出等,不得以任何名义和方式照顾无出差任务的
8、人员出差, 一经发现,除扣回差旅费外,还要追究部门领导责任。 报销单 (二)报销时,出差人员依据本办法填写费用报销单,逐级审签。 后附员工出差申请表。员工出差申请表上需注明是否提交出差总结, 由部门经理签字确认;无部门经理签字确认的,财务管理部不予办理报销, 由此造成的相关责任和损失由报销人承担。 (三)财务管理部负责监督各部门是否按要求执行。会计人员依据本办法 负责审查、给付差费借款,审查、结算差旅费报销事项。具体审核点如下:外来 票据是否合规;外来票据作为附件粘贴在凭证后, 是否分类归集;报销的合计金 额与凭证金额是否一致,附件张数是否准确;是否在标准之内;若是与同行者共 同产生的费用,审
9、核是否有同行人员签字,不得重复报销;如须附表加以说明, 是否有附表;是否签字齐全、是否在预算内。 第九条差旅费备用金管理规定 员工因公出差,需借用出差备用金的,应按照本办法要求填写 员工出差申请 表及借款单,提报预支款项与出差事由,交部门经理 /副总/总经理/董事长审 批,财务管理部根据备用金审批权限见各级审批人签字后给予付款。 备用金审批权限 董事长 2000元以上 总经理 2000元以下(含) 第十条 差旅费借支、报销、结算 (一)报销要求及受理借支 报销要求:出差人员须索取正规发票,回公司后,应在一周内如实填制费 用报销单;为减少周折、提高报销效率,对于外来票据合规性不能判断时,出 差人
10、员可先向会计咨询,票据合规后再填写报销单、逐级审批支付。 报销单据要按主要交通凭证、住宿证明发票(指按标准报销者)、业务招待 费和其他可据实报销凭证(如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发 票)等类别粘贴整齐,未按照要求粘贴的,会计人员不予受理。结算后多借、补 支差旅费要在三个工作日内到财务管理部清算完。前帐未清,后帐不借。 (二)差旅费报销、审核、结算 报销程序参照预算内、外费用报销流程。 (三)未借支差旅费的出差人员,应在完成任务回公司后两周内到财务管理 部办理报销手续,否则一切费用自理。 (四)就近探亲核报 员工趁出差之便,事先经领导批准就近回家探亲办事的, 其绕道支出的车、船费
11、 均由个人自理。 (五)违规处理 对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的人员,按国务院关于违反财政法规处 罚暂行规定处理。 第十一条会议费用报销 (一)会议住宿费报销:凭会议通知据实报销,若会议期间会议主办方承担食 宿费用,则不再报销住宿费以及会议期间出差补贴。 (二)会务费报销:凭会议票据报销,后附会议通知。 第四部分市内交通费报销 第十二条 销售人员因公外出,乘坐出租车无需事先请示,是否需要打车根据以 下情况自行判断: (一)涉及到公司形象时,可以乘坐出租车; (二)与客户在一起的时候,可以乘坐出租车; (三)时间紧急时,可以乘坐出租车; (四)随身携带公司设备时,可以乘坐出租车; (五)晚上加
12、班至22: 00以后(含22: 00)回家,可以乘坐出租车; (六)上述情况之外,应根据勤俭的原则选择交通工具,在路途较远的情况下, 尽量打车与乘公车相结合,以降低费用。 第十三条非销售人员在下列情况下可以乘坐出租车: (一)随身携带公司设备; (二)同去一个目的地外出办公事,人数达 3人及以上; (三)晚上加班至22: 00以后(含22: 00); (四)事情非常紧急; (五)非常特殊的场合(比如:有客户在场或客户想搭车去某地),而当时不 便于请示部门经理 (六)财务人员携带公司章证及重要文件或携带公司现金1万元以上(含1 万元)的情况。 (七)上述情况以外,乘坐出租汽车均需要事先征求部门经
13、理同意。 第十四条 部门经理外出办事有权自行决定是否乘坐出租车,部门经理的出租车 票经主管领导签字后报销。 第十五条 员工因公外出乘坐的公交车、地铁发生的费用据实报销。 第五部分 业务招待费报销 级别 业务招待费数额 总经理/总工程师 200元/人/次 副总工程师/总经理助理/总监 160元/人/次 部门经理/副经理 120元/人/次 其他人员(含区域经理) 80元/人/次 第十六条 业务招待费标准(含本市与出差期间应酬) 注:外单位来本单位联系工作、参观等需要用餐的招待标准按我司人员级别、事 由分别由就餐接待部门陪同安排。 第十七条其他相关规定 因公发生招待费,应事先经分管公司领导批准,确定
14、费用额度,实报实销。 招待客户的费用,依据上表确定的标准,应与出差期间其他单据一起报销。 一餐 多人陪同的,须同行人员签字;多餐累计报销须列表说明。标准内报销,财务先 行支出、出纳后补有权人签字;超标准报销,由报销人先找分管公司领导签批后, 才能凭发票到财务管理部办理报销。凡超过标准、未经批准的,其超出部分费用 自理。 第六部分报销单据填写 第十八条报销单据按规范填写: (一)使用规定单据 (二)使用蓝色/黑色签字笔,不得涂改 (三)金额须顶格写,大小写一致,例如:Y 12,008.07则大写为:壹万贰 仟零捌元零柒分。 (四)金额大小写对照表: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 零 書 壹 贰
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