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文档简介

1、工程结算审核方案工程结算审核程序1目的为了规范公司工程结算审核业务程序, 保证工程结算审核始终处于一种程序 化、规范化的管理状态中, 使每个从事结算审核的员工严格按程序和步骤进行工 作,保持在审核过程中的连续性、 同一性,不因人为的原因而产生随意性和偏差, 使结算审核工作处于严格的有效的控制中,制订本程序。2适用范围本程序适用于公司承担的所有工程结算审核业务。3相关文件 质量手册 预防措施管理程序 纠正措施管理程序 不合格品管理程序 国家及北京市 (或地方省市)建设行业行政主管部门的法律、法规和造 价管理文件。4职责41 主管领导负责交付前的最终服务成果的最终审核;42 部门经理负责本程序在结

2、算审核服务过程中的正确有效运行,必要时 进行调整改进。 负责调配本部门的资源以保证项目顺利实施, 负责交付前的服务 成果的审核;43 项目经理负责项目工作安排,负责对结算审核服务中本专业的计量、 计价及服务成果的编制,负责对最终成果文件的汇总、审核, 以及资料和成果文 件的保管、存档;44 专业估价师及算量人员负责本专业的计量、计价及服务成果的编制、检查。5结算审核程序51 合同获得后的任务指派511 合同获得后,由市场部负责组织合同交底;512 部门经理确定项目经理人选,根据工程情况、工作内容及时间要求 确定项目组人数和工作进度;513 项目经理拟定结算审核计划,并填写工程项目计划,工作计划

3、 经部门经理批准后执行;514项目经理在同客户的沟通中所得到信息, 要及时整理形成书面的 项 目信息备忘录,并及时传达给项目组人员。52 资料准备521资料收集由项目经理负责收集,资料移交要进行记录,即填写提 供资料清单,一般情况下结算审核需客户提供以下资料: 招标、评标、定标文件 工程合同(含合同补充文件) 工程实际竣工工期, 合同承包范围内的工程完成情况, 是否有未施工项 目 工程质量状况说明和分部分项质量评定表或质量缺陷说明文件 工程结算单 工程洽商单 工程索赔单 材料设备批复价清单 暂定价清单 工程设计图纸、工程竣工图纸 工程特殊标准图集 工程技术经济往来函件 其他有关资料522 审阅

4、资料、踏勘现场 : 审查客户移交的资料是否具备审核条件。若 移交资料尚不具备审核条件的, 项目经理需向委托方提供需补充资料清单, 并对 资料提供提出时限,必要时根据具体情况由项目经理组织现场踏勘;52 3 由项目经理组织结算审核工作会议:确定结算原则、方法和范围, 并作好记录,由参会各方签字。5 3 结算审核内容531 合同文件的审核 审核合同文本是否符合必要的法律手续 审核合同的主要条款规定是否明确 实际竣工工期、 质量、安全事宜以及相应的工程奖罚是否按合同中的有 关规定执行 根据合同条款确定工程结算审核计价方式、计量原则 双方是否有违背合同条款约定行为53 2 工程量审核 审核工程量计算是

5、否符合施工合同条款约定的计算原则或招标文件规 定的计算原则 依据有效设计文件核对结算工程量 审核有关工程内容是否有重复计算53 3 项目单价的审核 审核项目单价是否与当地定额子目相符或符合招标文件单价计算规定 审核项目单价中的人、 机、料分析,单价是否与定额或招标文件所定单 价相符,总价是否正确 审核补充项目单价或定额换用的项目单价是否有有效依据 审核项目单价取费标准是否依据合同规定及当地有关规定, 费率是否合534 材料、设备价的审核 审核承包商所申报的材料、 设备价格是否符合合同条款或其它有效文件 条款的规定 审核客户批复的材料、 设备价格是否符合合同条款或其它有效文件条款 规定的批复程序

6、 审核各项有效材料、设备批复价格中涉及的材料、设备的型号、类别、 等级是否与实际施工使用的材料相符合 审核各种材料、 设备价批复文件中涉及的材料、 设备数量是否与实际应 用或设计图纸数量相符合 审核各种材料、设备批复后是否有其它材料替代以前已批复材料的情 况,如有此情况,应核实其与原价格的差和替代数量 审核各项有效材料、 设备的批复价是否与市场存在较大的价差, 在客户 的要求下,应与各材料厂家联系核实其价格的真实性 审核各种材料、 设备批复价中涉及的材料、 设备是否符合原定选材要求 和定价原则 对数量上或价格上有明显差异的材料及设备, 应审查其原始采购发票的 数量及价格 对于已经批复的材料及设

7、备单价,在确定材料的消耗量上应加以限定, 能依据定额消耗量的必须执行, 不能直接套用定额消耗量的, 应参照定额相应子 目,结合实际情况进行测定 对于已经批复的材料及设备单价中, 如发生批复材料单价的单位与定额 相应子目中材料含量单位不符合时(如批复材料单价为元 /Kg ,而定额含量材料 单价为元 / 升),在审核换算过程中应注意:套用的定额子目中材料是否与选材 材料相适应;与定额子目中的材料性能(比重、材质等)相一致;选材批复材料 中是否含其它材料或零配件535 技术经济洽商的审核 审核和统计技术洽商和经济洽商的分类 审核其洽商变更是否为有效洽商 审核其洽商变更是否属施工措施洽商 审核其技术经

8、济洽商是否属施工原因造成的技术补救措施 审核其技术经济洽商费用类别是否属措施费范围 审核其技术经济洽商额度是否已包含在合同包干费内或合同规定洽商 额度不可调内,属不应计取的范围 审核技术洽商是否存在设计减项, 使得实物工程量减少, 而在决算中却 未反映的工程内容53 6 索赔费用的审核 索赔是在合同履约过程中, 对非己方过错, 应由对方承担责任的情况造 成的实际损失向对方提出经济补偿、时间补偿的要求。对于承包商而言, 其索赔 的费用应该是承包商履约所必需,不应由于索赔事件而额外受益或损失。 工期、费用、质量的索赔归根结底是工程价款费用的索赔。索赔是双向 的,索赔方应向被索赔方提供索赔文件,对事

9、实提供真实、关联、及时、可靠的 证据,并符合时效性的要求。54 结算谈判及结算审核报告形成541 结算审核各专业报告由各专业估价师编制,项目经理审核。结算汇 总审核报告由项目经理组织编写, 部门经理审核, 最终成果报告交由主管领导审 核。542 结算审核报告的形成由以下阶段组成:初审报告征询客户意见 召开审核结算会议与被审核单位进行谈判调整弥补初审报告内容 形成终审报告。543 结算初审报告形成见内部作业审核程序 5.3 条款544 在结算初审报告形成后 , 由项目经理组织征询客户意见,将初审报 告中审核重点、 思路以及存在的遗留问题向客户汇报, 并与客户研究将要召开的 结算审核会议与被审核单

10、位进行谈判的内容、对策及要点。545 在客户的监控下与被审核单位进行结算谈判, 结算谈判会议工作由 项目经理主持, 各专业估价师参与专业核量工作, 对谈判过程中形成的决议形成 纪要。546 调整弥补初审报告, 根据谈判结果重复结算审核程序 5.4.4 、5.4.5 条款内容。547 编制终审报告,召开结算终审会议,由项目经理组织客户、被审核 单位进行会签。形成的终审报告由主管领导审核。6资料返还结算审核工作结束后, 客户移交的原始资料由项目经理按资料清单进行整理 移交客户,并做好移交记录。7资料存档项目经理负责组织将资料统一整理分类,并附上资料清单移交行政部进行存档。8质量控制在任何结算审核报

11、告(包括阶段审核报告)签发前,必须确保:81 所有从原始资料中转换到结算审核报告中的数据(如:合同总价,不可预 见费、指定分包款、预留金、工程量清单等)都必须审核,项目经理必须签字; 82 各专业部分的审核报告均须经项目经理审核;83 项目经理必须确保所有的工作都符合结算审核程序;84 对外发出的函件、传真须经部门经理审核;85 对最终的成果报告须经主管领导审核。9保密结算审核作业操作过程中各级员工应遵守保密规定和要求10结算审核流程图11应用表单 任务交底书 工程项目实施计划及人员安排 提供资料清单 结算洽谈会议纪要 工程造价审定单拟定详细审核计划工程结算审核流程图签约接受委托审阅资料踏勘现

12、场可确定按审核程序进行尚有不可N初审结果内容项进行测算审核确定项补充资料调整弥补征询甲方等意见1对初审报告是否通过创造条件查阅资料召开审结会议审定办签工程结算审核计划序 号工作内容时间安排责任单位责任人备注1签约接受委托等待甲方意见建设单位宋宁2拟定详细审核计划 审阅资料探勘现场等待甲方意见造价咨询机构徐玲玲(总工程师)建设单位配合3修正实际施工中与图 纸不符部分、确定设 计变更部分等待甲方意见造价咨询机构徐玲玲、张燕韩晓琴、林静建设单位配合4按审核程序进行测算 审核等待甲方意见造价咨询机构徐玲玲、刘枫 林静、谢元林建设单位配合5报送甲方测算后的审 核报告等待甲方意见造价咨询机构徐玲玲、许芳宁建设单位配合6与施工单位进行工程量核对等待甲方意见造价咨询机构徐玲玲、张燕、林静 韩晓琴、韩晓琴、刘枫建设单位配合、施工单位配合7提交经二方同意的工

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