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文档简介

1、计 戈【J的编写4,1,42,4.1,4.2,4.34.12,4.13.1,4.14,质控部与质量主管相同加管理评审准备5.1,5实施计划目的:评价管理体系的符合性、有效性范围:管理体系覆盖的所有要素、部门、场所及检验检测活 动。依据:质量手册、程序文件、相关法律法规及申请标准或规 范。方法:抽样审查的方法;性质:例行内部审核;评审组成员:评审组长:XXX(A)组员:XXX(A) 、XX、XXX(B)评审日期:2015-06-06-06-09日程表编号:日期时间A组B组13:00 15:0准备会准备会08:30 9:00首次会议首次会议9:00 10:00现场观察技术负责人10:00 12:0

2、机构主任4.1,424.3,4.4,04,1,42,4.5.14.6 (补充要求)12:00 13:0继续上午0(补充要求)13:00 16:0午餐0质量负责人16:00 16:3评审组内部交流0与受审部门交换16:30 17:0意见08:00 12:00办公室设备部12:00 13:0午餐4.3,4.4,456,4.60质控部(1个小时)13:00 16:0评审组内部交流检验检测部016:00 16:3与受审部门交换意见安排现场试验,补充要求)继续上午016:30017:08:00 12:00检验检测二部检验检测部12:0013:0午继续昨天0评审组组小结,末次会议13:0015:0讨论不符合项及0评审汇总15:00 16:0与领导交

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