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文档简介

1、制定日期 某公司实 业有限公司 文件编号 生效日期 版本版次 文件名称 出差管理制度 总页数/页次 1目的 对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理 ,以期提高工作效率,降低管理成本 2范围 公司内除总经理外所有员工. 3.职责 3.1总经办负责对出差人员差旅费及补贴报销审核。 3. 2财务部负责对差旅费及补贴发放。 4实施细则 4.1公司内员工因公务需要到国内、外出差、调迁,均悉按照本制度规定统一处理。 4.2员工因公务需要出差,事先必须填写借款审批单,经部门经理审核后,据借支金额报副总(300 元以下)或总经理(300元含以上)批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的,应先 电话申

2、请同意后执行,出差归来后仍需补办。 4.3借款审批单交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后,以票据为基准,向总经办申办 考勤卡手续,并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费,如超出三天仍未核销者,财务部应将 该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回,待报支时再行核对。 4.4出差补贴的时间计算,以出发时间开始计算,12时和18时为分界线,返程在12时之前不计算, 超过12时算半天,超过18时算1天。 4.5员工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因,并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出 差时间,得到总经理批复的,承认其出差时间。 4.6员工出差按相应标准如实报销,如发现有虚报不实之处,除追缴其

3、相关费用外,并视情节轻重予 以惩处。 4.7出差的交通工具以城市公共汽车、汽车、火车卧铺为主,如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批 准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆(出租车单日不超过20元)等必要费用支 出,按实际凭证报支。 5.差旅费补贴标准: 5.1员工出差的交通费按实际报销(出租车单日超过20元需电话请求批准后执行),在当日可往返, 只享受误餐补贴20元/餐。因业务需要,招待客户费用,据实报销。 5.2省内外出差补贴标准: 职级 补贴标准 职级 补贴标准 2 200 5 160 3 180 6 160 4 160 7 160 制定日期 2007-04-01 某公司实 文件编

4、号 ZHC/C 7.4 生效日期 2007-05-01 业有限公司 版本版次 A/O 文件名称 出差管理制度 总页数/页次 2/2 5.3北京、上海、广州、深圳等特别地区,出差标准在5.2的基础上浮20%艮销。 6 报销流程及相关记录 责任人 流程 申请人 部门经理 副总或 总经理 财务部 申请人 申请人 总经办 副总或 总经理 财务部 N 申请人 执行标准 相关记录 备注 1. 填写清楚,字迹规 范 2. 注明日期,同行人 员 借款审批单 移交清单 / 1. 出差事项的合理 性 2. 出差期间工作是 否安排妥当 签名 / 金额在300元以下 由副总审批,300元 (含)以上由总经理 审批 签名 / 依据财务部相关规 疋 借款审批单 签名 / 保存各种费用票据 费用票据 / 填写清楚,字迹规范 出差旅费报 销单 / 1. 登记出勤记录 2. 出差旅费报销单 的负责人栏签 名 签名 / 金额在300元以下由 副总核批,300元 (含)以上由总经理 核批 签名 /

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