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文档简介

编号: 计量体系内部审核计划 审核目的 审核范围 审核依据 审核组长 审核员 审核时间 首次会议时间 末次会议时间 审核报告 提交日期 序号 审核内容 审核时间 被审核部门 审核员 审核: 日期: 批准: 日期: 编制: 日期: 计量体系内部审核检查表 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 审核依据 编制日期 审核要素 审核组长 审核部门 审核员 序号 审核项目 审核方法 审核记录 编号: 不符合项报告 被审核部门: 部门责任者: 不符合项事实描述: 不符合标准、手册、程序: 条款: 审核员: 审核组长: 被审核部门责任人确认: 日期: 日期: 日期: 纠正措施: 预计完成日期: 部门责任人: 审核员确认: 日期: 日期: 纠正措施完成情况: 部门责任人: 日期: 纠正措施跟踪及有效性验证: 审核员: 日期: 不符合项分布表 编号 受审核部门 不符合项数 计量管理 计量单位 计量设备 计量检测 贮存和管理 量值溯源 计量标准 计量检定 不合格计量设备控制 计量记录 环境条件 计量人员 不符合项分计 不符合项总计 审核组长: 被审核部门负责人: 计量负责人: 日 期: 日 期: 日 期: 计量体系内部审核报告 审核目的 审核范

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