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文档简介
1、制度2021年上市公司出差管理制度单位名称:XXXX部门:XXXX日期:2021年XX月XX日管理制度2021年上市公司出差管理制度上市公司出差管理制度一、总则为规范有限公司出差费用的管理控制费用支出确保公司对内对外活动的顺利进行特制订本制度。二、出差审批一、工作人员因公出差必须履行出差申请、审批手续。二、工作人员因公出差必须事先经过本部门领导和(或)公司领导的批准。未经批准擅自出差者一律按违纪处理并不得报销所有费用特殊情况由总经理决定。三、一般工作人员出差出差时间在三天以内的(含三天)由部门经理签批“出差审批单”后报分管领导批准。四、部门经理(含副经理)以上人员出差不论天数多少都必须事先经过
2、分管领导批准。五、副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差须经总经理批准。六、工作人员需要出差时必须事先填写“出差审批单”并且按上述程序经有关领导批准。不发生或少量发生差旅费用的当天往返的短暂外出可以不办理此手续但需要填写“员工外出登记表”。七、经过有关领导签字批准的“出差审批单”是申请出差借支款的依据。工作人员的出差借支金额不得超过出差预计费用。八、工作人员出差回公司后必须按规定时限结清出差费用。“出差审批单”是“差旅费报销单”的附件无“出差审批单”的“差旅费报销单”部门经理不得予以初审公司领导不予签字财务部门不予审核、报销。三、交通费报销规定一、出差乘坐火车从晚上8时至次日晨7时之间
3、(按票面时间确定)在火车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的可购买硬席卧铺票。二、副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差可以乘坐飞机。公司高管以下人员出差乘坐飞机按从严控制原则办理,出差路途较远或出差任务紧急的须经总经理书面批准方可乘坐飞机。三、可乘坐飞机出差的人员其乘坐飞机往返机场的专线客车费用可在出差人员市内交通费报销限额的范围之外凭据报销。四、出差乘坐长途汽车按实报销:路程在500公里以上的地区(不通火车的)可以报销卧铺票并每次报销60元的补贴乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。五、出差乘坐轮船的除总经理外报销二等舱以下的船票。六、出差人员乘坐各类包车未经总经理书面批准不
4、予报销。七、市内交通费(不含出租车费)1、出差人员乘坐公交车辆可在每人每天20元的报销限额内据实报销。2、参加会议、培训学习、进修和出差人员由公司自派交通工具或由接待单位提供交通工具的不得再报销市内交通费,若确需乘坐市内公共汽车可核实后凭据报销市内交通费但不得超出每人每天20元的报销限额。八、出租车票实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车须经部门经理批准特殊情况由公司分管高管领导确认,并实行限额控制、报销:1、项目所在地内出租车票原则上不得报销,2、县级城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天20元,超出20元而不足30元的其超出部分按50,报销,超出30元以上的部分不予报销。3、大
5、中城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天30,报销,超出元,超过30元而不足60元的其超出部分按5060元以上的部分不予报销。4、特大城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天100元,超过100元而不足150元的其超出部分按50,报销,超出150元以上的部分不予报销。5、长期派驻外地工作人员出租车费报销限额按上述标准减半执行。驻外机构配备交通工具的原则上不得报销出租车费。6、携带行李乘坐公共交通工具出差可报销住处或公司至车站的出租车票。九、符合第八、条规定报销出租车费用有下列情形之一的不予报销:1、未注明日期、起止地点的出租车发票,2、车票号码连续10张以上面额为10元以上的,3、车票面额每
6、张超100元的,4、出租车票未经部门经理签字同意的,5、2-4人一起出差出租车费按人数累加报销的,6、出租车票跨报销期阶段的,7、财务部门规定的其他条件。十、公司自派车辆出差的乘坐人员不得再报销交通费及交通补贴。四、住宿费标准一、出差人员住宿费标准:见附表。二、出差人员在最高出差标准范围内按实报销差旅费用。三、没有住宿费发票的公司不予报销。五、伙食补助标准一、工作人员出差不分途中和住勤每人每天伙食补助标准为:1、省外出差补助一般地区每天50元特殊地区(经济特区及上海、北京)每天60元,2、县外省内出差补助每天30元,3、出差时间不足一天的按实际餐数计算补助早餐按各该伙食补助标准的20,、中晚餐
7、按各该伙食补助标准的40,计算补助。二、出差人员夜间(指晚上8时至次日晨7时)乘坐火车、轮船(没有铺位的通舱)在6小时以上或连续乘火车超过12小时(含12小时)的可凭票每夜或每满12小时加发20元伙食补助费。每夜与每满12小时两者不得重复计算。三、出差人员晚上8时以后出发或早晨7时以前回公司驻地的不计发当天的伙食补助费。四、参加会议人员的住宿费和伙食补贴若交纳了会议、会务费的则不得再另行报销,外出培训或学习人员其住宿费按实际交纳的费用报销不再另行报销伙食补助按50,报销。五、出差期间按规定己报销就餐费的不得再享受当餐的伙食补助。六、长期派驻外地工作人员原则上不发伙食补助费,如确需住在旅馆、招待
8、所的可以按照第四一、条规定减半发给补助。七、出差至厂或办事处一般应在食堂就餐不再报销伙食补贴。驾驶员报销规定一、汽车驾驶员的出差住宿费、伙食补助费标准与一般工作人员相同。有乘车人员时由乘车人员统一报销驾驶员不另行安排报销,无乘车人员时由驾驶员本人按规定报销。七、其他规定一、出差期间发生的招待费用应与差旅费同时、分类报销便于相关部门审核、审批。二、凡享受公司手机报销待遇的人员其出差期间电话费不予报销。三、随行出差人员随公司领导一起出差经分管领导确认批准可享受(不是必须享受)该出差领导级别的交通费、住宿费待遇但由高级别领导统一报销随行出差人员不再另行报销差旅费。四、出差人员购买车站、餐车茶座的费用
9、不准报销,特殊情况由总经理特批。五、各项差旅费用符合上述标准范围的由财务管理部审核报销超过上述标准须做情况说明经直接领导签字认可经综合管理部和财务部核准后报总经理批准后方可报销。八、附则一、本制度解释权属公司综合管理部。二、本制度自公布之日起执行。附:公司人员出差标准交通标准房间标准大、中及特大城市以下城市总经理轮船头等舱、软卧、飞机888/间888/间分管领导轮船二等舱、软卧、飞机888/间888/间总监轮船二等舱、软卧、飞机888/间888/间部门经理轮船三等舱、硬卧888/间888/间一般人员轮船三等舱、硬卧888/间888/间注:一、特大城市指:北京、上海、广州三大城市。二、分管领导及
10、以上人员可享受住宿单间其它人员若两人以上出差原则上按标准房合住。物业经理人:.pM 篇2:万科房地产出差管理制度万科房地产出差管理制度第一章 总则第1条 目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。第2条 审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单,并按以下权限进行审批。(1)总经理出差,报请董事长审批。(2)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。(3)部门负责人出差,报请总经理审批。(4)其他人员出差,报请企业分管领导审批。(5)国外出差,一律由总经理核准。第二章 出差管理细则第3条 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出
11、差归来后补办手续。第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。第6条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。第8条 出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表13-1。表13-1出差费用标准规定总经理副总经各部门经理及一般员工(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支
12、给。(3)出差时的招待费用确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过_元以上的招待费必须先请示部门经理;超过_元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。(4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。(5)如因工作需要超出标准,需在出差审批单上列明原因。第三章 出差费用报销第9条 出差人员返回企业后,_天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。第10条 业务招待费报销,须填写支出凭单,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明
13、企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。第11条 其他报销、审批程序同上。第四章 附则第12条 出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。第13条 本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。第14条 本制度自颁布之日起执行。篇3:山浦集团出差管理制度山浦集团出差管理制度1.目的1.1规范员工行为。1.2为公司员工因工作需要由公司指派到北京市以外的地区出差的指引。2.原则2.1高效、节约、迅速。2.2出色完成公司指派的任务。2.3不延误工作进程;不铺张浪费、不无故耽误返回时间。3.出
14、差定义因公司业务需要前往日常工作所在地以外的省、市、地区被视为出差。出差分为前期洽谈和后期项目操作,按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。4.制度4.1为统一、规范管理员工因公出差,特制订此制度,各部门员工因公出差须按照本制度执行。4.2员工出差核准权限:a.出差须经直属领导核准;b.经理出差需经总经理核准。4.3所有因公出差的员工须填写“出差申请单”,明确出差所办理事项的时间,经部门领导审核批准后方可执行。4.4出差员工在出差前须到行政部办理考勤登记(附出差确认单)。4.5出差期间避免与出差无关的活动。4.6出差期间因工作需要而延长出差时限
15、的,须报请部门领导审核批准,如批准,请部门领导填报批准延长出差确认单并交付行政部,行政部见其单据说明做时间顺延,否则对于员工超出的出差天数则公司不予给予补助;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明。4.7本制度中所有报销项目均须凭原始发票等票据报销,原始票据丢失者财务有权拒绝报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4.8本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告总经理审核批准后方可报销。4.9本制度中涉及费用的报销由行政部进行初次审核,由财务部进行复核;对于费用超标部分不予报销。4.1
16、0集团公司各部门应合理安排部门内人员的出差时间并将出差申请单报至行政部备案(没有出差申请单公司不予支付补助),出差以到达目的地的第一个工作日开始计算补助与时间,售前人员商谈业务的时间不得超过5天,售后服务人员在市场工作时间最长不得超过二十五天;如因为市场要求需继续留下做销售辅助工,自出发离京之日起计算,在市场满一个月的,公司不再按照出差天数给与补助,而是按照整月补助执行,即:月补助2000元,如果为了出差补助费而故意在二十五天以后当月内返回公司者,公司不支付任何补助费用。4.11员工出差期间不得报支加班费。4.12出差员工违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。5.具体
17、内容5.1出差分类5.1.1前期洽谈出差5.1.1.1出差前期与当地市场进行沟通,明确工作任务、出差时间以及出差费用预算,报主管领导批准。5.1.1.2出差员工到当地市场后每日要与上级主管通报工作进程,如进程有变动应立即报上级主管批准后方可执行。5.1.1.3出差任务完成后应及时返回。5.1.1.4做好出差工作记录,回来后及时向上级主管领导汇报工作情况。5.1.2后期项目操作出差5.1.2.1员工到当地市场后与公司保持联系、汇报工作进程,主管领导要经常与当地市场沟通,方便安排出差人员根据当地需求提供帮助。5.1.2.2员工出差应填写好每日工作日志,返回后上交主管领导,作为工作绩效的依据。5.1
18、.2.3员工要听从当地市场主管领导的安排,尽最大能力辅助市场工作。5.2费用标准指引与报销的规定5.2.1以节约成本并不耽误工作为原则。5.2.2当日往返的出差不报支补助。5.2.3前期洽谈出差人员(原则上出差时间不得超过五天,若因工作需要延长出差时间者,需当下将延期申请报告传真至主管领导批准,并留存与行政部备案,申请报告不得后补。无主管审批者,一律按旷工计并扣罚出差补助)5.2.3.1交通费用报销依据交通工具及报销标准说明表交通工具及报销标准说明表交通工具报销标准火车/大巴报销往返火车/大巴票费、订票手续费(不含高价票)、需转车到达目的地的火车/大巴票费及订票手续费(不含高价票)软卧/高铁/
19、飞机按照火车硬卧票价格报销,差价部分由出差人员自行补添,特殊情况须经董事长批示后,可全额报销票费。如若发现回程的交通是当地市场购买票据,而报销单上又填具公司支付的现象时,公司将取消其所有补助。备注日间乘车时间超过十二小时,晚间乘车超过八小时,可购硬卧车票或动车二等座车票,否则购买硬座票因部门或本人方面的原因不能在规定时间出行而需要退票者,需自行承担退票手续费,并告知行政部修改出差记录。5.2.3.2住宿标准参照当地水平决定,遵循合理经济的原则出差期间住宿、餐饮等标准说明表职位住宿标准(双人标间)异地餐饮、交通、通讯补贴标准部门经理省会城市:限额260元/日非省会城市:限额210元/日50元/天(住宿天数)业务主管、代表省会城市:限额150元/日40元/天(住宿天数)非省会城市:限额100元/日5.2.3.3住宿费、误餐费按费用标准报销,超标自付,欠标不补。5.2.3.4交际费用额度由董事长或总经理核准,未经核准费用自理。5.2.4后期项目操作人员(督导
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