年全面预算季度执行分析报告记录模板_第1页
年全面预算季度执行分析报告记录模板_第2页
年全面预算季度执行分析报告记录模板_第3页
年全面预算季度执行分析报告记录模板_第4页
年全面预算季度执行分析报告记录模板_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、年度全面预算季度执行分析报 告记录模板作者: 日期:年季度集团全面预算执行情况报告一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业内外部经营环境,行业动态变化情况,同比 / 环比趋势情况,以及预算执行与时间进度差异分析。二、预算执行总体情况1、对企业经营和财务状况的主要特点,提质增效工作实施 情况以及取得效果,主要预算指标的完成情况进行简要分析。2、主要指标预算执行情况:单位:万元、 %项目 指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X 季度快 报数本年累 计数X 季度预 算数本年预算 数完成季 度预算(%)完成年度 预算(%)上年同期 累计数同比变动率 或同比增减 百分比资产总额负债合计资产负债率营业收

2、入利润总额归属于母 公司所有 者的净利 润项目 指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X 季度快 报数本年累 计数X 季度预 算数本年预算 数完成季 度预算(%)完成年度 预算(%)上年同期 累计数同比变动率 或同比增减 百分比净资产收 益率(含 少数股东 权益)净资产收 益率(不 含少数股 东权益)成本费用利润率备注:标注“”栏为不需要填写。三、主要经济指标的执行情况分析(一)效益指标预算执行分析。1. 营业收入、营业成本预算执行情况。重点分析营业收入、 营业成本预算执行情况, 以及与时间进 度差异原因说明。 对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大 的指标要做进一步分析。 (业务收入按出口

3、、进口、内销、代理 服务及境外收入进行分类分析)单位:万元、 %X 季度 快报数本年累计 数X 季度预 算数本年预算 数完成季 度预算 (%)完成年度 预算(%)上年同期 累计数同比变动率营业收入4X 季度 快报数本年累计 数X 季度预 算数本年预算 数完成季 度预算 (%)完成年度预算 (%)上年同期 累计数同比变动率主营业务收 入其中:出口 收入进口收入内销收入代理服务收 入境外收入其他收入其他业务收 入营业成本主营业务成 本其中:出口 成本进口成本内销成本代理服务成 本境外成本其他成本其他业务成 本5X 季度 快报数本年累计 数X 季度预 算数本年预算 数完成季 度预算 (%)完成年度

4、预算(%)上年同期 累计数同比变动率毛利率主营毛利率其中:出口 毛利率进口毛利率内销毛利率代理服务毛 利率境外毛利率其他毛利率其他业务毛 利率备注: 1、项目 /指标与预算报表业务损益预算表一致。2. 期间费用指标预算执行情况单位:万元、 %项目 指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X 季度 快报数本年累计数X季 度预 算数本年预算数完成季 度预算 (%)完成年 度预算 (%)上年同期 累计数同比变动率销售费用管理费用财务费用其中:利 息支出6项目 指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X 季度 快报数本年累计数X季 度预 算数本年预算数完成季 度预算 (%)完成年 度预算 (%)上年同期

5、累计数同比变动率利息收入(1)销售费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原 因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要 做进一步分析。(2)管理费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原 因说明。 说明重点费用预算控制情况。 对于同比变动较大的指标 或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。重点费用预算执行情况单位:万元、 %项目 指标本年累计数本年预算数完成年度预算( %)一、合并管理费用其中:业务招待费差旅费会议费董事会费办公费二、本部管理费用其中:业务招待费差旅费会议费办公费根据上表内容进行简要说明7(3)财务费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原 因说明。 重点说明利

6、率变化及融资借款额变动影响。 对于同比变 动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。3. 利润预算执行情况。重点说明利润预算执行情况分析, 以及与时间进度差异原因 说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做 进一步分析。单位:万元、 %项目 指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X季 度快 报数本年 累计 数X季 度预 算数本年 预算 数完成 季度 预算 (%)完成年 度预算 (%)上年同 期累计 数同比变动率 或同比增减 百分比利润总额净利润归属于母公司 所有者的净利 润成本费用利润 率净资产收益率 (含少数股东 权益)净资产收益率 (不含少数股 东权益)8备注:标注

7、“”栏为不需要填写。(二)资产运行指标预算执行分析。1. 资产负债率预算执行情况。资产总额、负债总额、资产负债率预算执行情况分析, 以及 与时间进度差异原因说明。 对于同比变动较大的指标或偏离预算 目标较大的指标要做进一步分析。单位:万元、 %项目 指标本年累计数本年预算数完成年度预 算(%)上年同期数同比变动资产总额负债总额资产负债率2. 三项资产预算执行情况重点说明应收账款、预付款项、存货预算执行情况分析,以 及与时间进度差异原因说明。 对于同比变动较大的指标或偏离预 算目标较大的指标要做进一步分析。单位:万元、 %项目 指标本年累计数本年预算数完成年度预 算(%)上年同期数同比变动应收账款预付款项存货存货周转率应收账款周转率四、薪酬预算执行情况分析单位:万元、人、万元 /人9指标本期(按进 度)预算数本期实际本年预算数差异额差异率集团领 导人员工资总额平均人数人均工资集团本 部中层工资总额平均人数人均工资集团本 部其他 人员工资总额平均职工人数人均工资集团子 企业合 计工资总额

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论