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文档简介

1、2018年度部门决算信息公开根据中华人民共和国预算法 、部门决算管理制度 、 省财政厅关于批复 2018 年度部门决算的通知(鄂财办 发 201915 号)和省财政厅关于做好 2018 年度省级部门 决算信息公开工作有关事项的通知 (鄂财库发 201930 号) 的要求,我校现将 2018 年度部门决算和“三公”经费决算 信息予以公开。武汉轻工大学 2018 年度部门决算目录一、 学校概况 1(一)部门职责 1(二)机构设置 1二、2018年部门决算报表 1三、决算报表及相关情况说明 16(一)收入支出决算总表说明 16(二)收入决算表说明 16(三)支出决算表说明 17(四)财政拨款收入支出

2、决算总表说明 17(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明 18(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 18(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 18(八)财政拨款“三公”经费支出决算表说明 19(九)关于机关运行经费支出说明20(十)关于政府采购支出说明21(一)关于国有资产占用情况说明 21(十二)其他决算表格及相关信息情况说明 21(十二)关于2018年度预算绩效情况的说明 21四、名词解释 24(一)支出功能分类科目说明 24(二)收入科目 24(三)支出科目 25(四)机关运行经费(学校运行经费) 25一、学校概况(一)部门职责 学校实行中央和地方共建,由湖北省管理为

3、主的体制。 学校是以轻工食品类学科为特色,农产品加工与转化领域相关 学科优势明显,以工科为主干,工、管、理、文、经、农、艺、法 等学科协调发展的多科性大学。学校的主要职责是:全面贯彻党和国家的教育方针,以人才培 养、科学研究、社会服务、文化传承与创新为基本职能,实施普通 高等教育,开展继续教育,拓展中外合作办学。学校的注册地址是武汉市汉口常青花园学府南路 68 号。(二)机构设置 学校设有食品科学与工程学院、生物与制药工程学院、化学与 环境工程学院、机械工程学院、动物科学与营养工程学院、电气与 电子工程学院、数学与计算机学院、土木工程与建筑学院、经济与 管理学院、艺术与传媒学院、医学技术与护理

4、学院、外国语学院、 马克思主义学院、体育部等 14 个教学院(部)。学校设有学校办公室(党委办公室、校长办公室)、纪委(纪 委办公室、监察处)、党委组织部(党校)、党委统战部、党委宣 传部、学生工作部(处)武装部、保卫部(处)、工会、团委、发 展规划处、人事处、教务处、科学技术处、产学研合作与成果处、 研究生工作部 ( 处) 、招生与毕业生就业工作处(招办)、招生与毕 业生就业工作处(毕办)、财务处、资产与设备管理处、审计处、 基建处、国际交流与合作处(国际教育学院、港澳台事务办公室)、 离退休工作处、社会资源处(校友会工作办公室)、后勤保障部、 图书馆、网络与信息中心、继续教育学院、教师发展

5、中心、学报编 辑部、采购与招投标管理中心、校医院、档案馆(校史馆)等 33 个 职能部门和直属单位。二、2018 年部门决算报表1表1:收入支出决算总表收入支出项目决算数项目决算数|栏次1栏次2一、财政拨款收入27,055.24一、一般公共服务支出9.16其中:政府性基金预算财政拨款59.45二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入18,442.81四、公共安全支出四、经营收入60.09五、教育支出45,340.43五、附属单位上缴收入八、科学技术支出992.56六、其他收入1,487.25七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3,855.00九、医疗卫生与计划生育支出十、节

6、能环保支出十、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出33.09十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出公开01表 单位:万元部门:武汉轻工大学二十卜一、其他支出二十卜一、债务还本支出二十卜三、债务付息支出本年收入合计47,045.38本年支出合计50,230.24用事业基金弥补收支差额1,589.18结余分配27.00年初结转和结余7,555.56年末结转和结余5,932.88总计56,190.12总计56,190.12注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表2 :收入

7、决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计47,045.3827,055.240.0018,442.8160.090.001,487.25201一般公共服务支出9.169.1620114知识产权事务9.169.162011499其他知识产权事务支出9.169.16205教育支出42,069.1325,994.0714,587.811,487.2520501r教育管理事务5.005.002050101行政运行5.005.0020502普通教育42,054.1325,979.0714,587.811

8、,487.252050205高等教育42,054.1325,979.0714,587.811,487.2520599其他教育支出10.0010.002059999其他教育支出10.0010.00206:科学技术支出992.56992.5620602基础研究30.0030.002060206专项基础科研30.0030.0020604r技术研究与开发574.21574.212060402应用技术研究与开发345.56345.56公开02表 单位:万元部门:武汉轻工大学2060403产业技术研究与开发228.65228.6520605科技条件与服务199.04199.042060503科技条件专项1

9、99.04199.0420609科技重大项目117.32117.322060901科技重大专项117.32117.3220699其他科学技术支出72.0072.002069901科技奖励72.0072.00208社会保障和就业支出3,855.003,855.0020805行政事业单位离退休3,855.003,855.002080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出2,754.002,754.002080506机关事业单位职业年金缴费 支出1,101.001,101.00216商业服务业等支出60.0960.0921699其他商业服务业等支出60.0960.092169999其他商业服务业等

10、支出60.0960.09229其他支出59.4559.4522904其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出59.4559.452290400其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出59.4559.45注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表3:支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计50,230.2436,437.1713,759.9733.09201一般公共服务支出9.169.1620114知识产权事务9.169.162011499其他知识产权事务支出9.169.16205教育支出45,34

11、0.4332,582.1712,758.2520501:教育管理事务5.005.002050101行政运行5.005.0020502普通教育45,325.4332,582.1712,743.252050205:高等教育45,325.4332,582.1712,743.2520599其他教育支出10.0010.002059999其他教育支出10.0010.00206:科学技术支出992.56992.5620602基础研究30.0030.002060206专项基础科研30.0030.0020604:技术研究与开发574.21574.212060402应用技术研究与开发345.56345.56公开0

12、3表 单位:万元部门:武汉轻工大学2060403产业技术研究与开发228.65228.6520605科技条件与服务199.04199.042060503科技条件专项199.04199.0420609科技重大项目117.32117.322060901科技重大专项117.32117.3220699其他科学技术支出72.0072.002069901科技奖励72.0072.00208社会保障和就业支出3,855.003,855.0020805行政事业单位离退休3,855.003,855.002080505机关事业单位基本养老保险缴 费支出2,754.002,754.002080506机关事业单位职业年

13、金缴费支 出1,101.001,101.00216:商业服务业等支出33.0933.0921699其他商业服务业等支出33.0933.092169999其他商业服务业等支出33.0933.09注:本表反映部门本年度各项支岀情况。表4:财政拨款收入支出决算总表公开04表 部门:武汉轻工大学单位:万元收入1支出项目决算数项目(按功能分类)小计一般公共预算财 政拨款政府性基金预算 财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款26,995.79一、一般公共服务支出9.169.16二、政府性基金预算财政拨款59.45二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出28,004.3728,004.

14、37六、科学技术支出992.56992.56七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十卜、粮油物资储备支出二十卜一、其他支出二十卜二、债务还本支出二十卜三、债务付息支出本年收入合计27,055.24本年支出合计29,006.0929,006.09年初财政拨款结转和结余3,215.17年末财政拨款结转和结余1,264.311,204.8659.45一、一般公共预算财政拨款3,2

15、15.17二、政府性基金预算财政拨款总计30,270.41总计30,270.4130,210.9659.45注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表5:一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 部门:武汉轻工大学单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称栏次123合计29,006.0917,838.9911,167.10201一般公共服务支出9.169.1620114知识产权事务9.169.162011499其他知识产权事务支出9.169.16205:教育支出28,004.3717,838.9910,165.38

16、20501:教育管理事务5.005.002050101行政运行5.005.0020502普通教育27,989.3717,838.9910,150.382050205高等教育27,989.3717,838.9910,150.3820599其他教育支出10.0010.002059999r其他教育支出10.0010.00206科学技术支出992.56992.5620602基础研究30.0030.002060206r专项基础科研30.0030.0020604技术研究与开发574.21574.212060402应用技术研究与开发345.56345.562060403r产业技术研究与开发228.65228

17、.6520605科技条件与服务199.04199.042060503科技条件专项199.04199.0420609科技重大项目117.32117.322060901科技重大专项117.32117.3220699其他科学技术支出72.0072.002069901科技奖励72.0072.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支岀情况。表6:般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:武汉轻工大学单位:万元人员经费公用经费科目编码301科目名称工资福利支出金额15422.40科目编码302科目名称商品和服务支出金额174.65科目编码310科目名称其他资本性支出金额865.41301

18、01基本工资5998.4430201办公费7.0631001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴1229.8730202印刷费11.1931002办公设备购置155.7630103奖金30203咨询费0.0031003专用设备购置597.6730104其他社会保障缴费67.9530204手续费0.0031005基础设施建设30114医疗费457.3230205水费0.0031006大型修缮30107绩效工资7492.6430206电费0.0531007信息网络及软件购置更新61.9830108机关事业单位基本 养老保险缴费30207邮电费1.4531008物资储备30109职业年金缴费30

19、208取暖费0.0031009土地补偿30199其他工资福利支出176.1730209物业管理费0.0031010安置补助303对个人和家庭的补助1376.5430211差旅费34.2331011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿30302退休费10.0330213维修(护)费4.9431013公务用车购置30303退职(役)费30214租赁费1.8031019其他交通工具购置30304抚恤金103.3630215会议费0.6531020产权参股30305生活补助29.6530216培训费0.1431099其他资本性支出50.003030

20、6救济费30217公务接待费1.37304对企事业单位的补贴30307医疗费483.9730218专用材料费35.8030401企业政策性补贴30308助学金626.6730224被装购置费0.0030402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费0.0030403财政贴息30310生产补贴30226劳务费5.3730499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费13.27307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费0.5730701国内债务付息30313购房补贴30229福利费0.0030707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费

21、0.00399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用2.7739906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出122.8630240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出53.97人员经费合计16798.93公用经费合计1040.05注:1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)进行公开。2.本表以万元”为金额单位(保留两位小数)。表7:财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位:武汉轻工大学单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务

22、用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112198.039.095.095.064.088.235.630.7030.721.9注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:武汉轻工大学单位:万元项目年初结转 和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计

23、59.4559.45229其他支出59.4559.4522904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出59.4559.452290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出59.4559.45注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。15表9:武汉轻工大学2018年财政专项支出决算表单位:万元项目决算数注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目表10:武汉轻工大学2018年专项转移支付分市县表单位:万元项目名称决算数三、决算报表及相关情况说明(一)收入支出决算总表说明2018 年我校总收入 47045万元,比上年增加 1858万元,增长约 4%。 2

24、018年收入决算比预算少 3948 万元,收入预决算差异率 8%。 2018 年收入预决算差异的主要原因,一是财政项目拨款预算未执行 2755 万元,主要是下达科技处的支持企业发展专项和中央引导地方 科技发展专项资金、 2018 年双一流建设专项、 2018 年“支持地方高 校改革发展资金” 、省属本科高校捐赠收入财政配比资金和上年结转 项目、国有资产收益等由于资金下达较晚、资产设备采购周期较长、 预算执行进度较慢、 国有资产收益未实现等原因, 导致财政项目资金 收入预算未全部执行;二是事业收入未执行 1137 万元,主要是专户 管理资金预算收入未完成, 包括安排公用经费和资助专项; 三是其他

25、 收入未执行 56 万元,主要原因是代收代付的水电费及各项不可预见 的项目列收导致。2018 年我校总支出 50230万元,比上年增加 1369万元,增长约 3%。2018 年支出决算比预算少 5704 万元,支出预决算差异率 10%。 2018 年支出预决算差异的主要原因一是学费等教育收入从财政拨款 转入财政专户管理, 该部分安排的基本支出和项目支出结余较大; 二 是国有资产收益由于未能实现导致安排的基本支出未完成; 三是部分 项目立项时间较晚,导致执行时间较短,产生预决算差异。(二)收入决算表说明2018 年决算收入 47045万元,其中财政拨款收入 27055万元(财 政基数拨款 167

26、43万元,财政专项拨款 9216 万元,国有资产收益拨 款 1096 万元),事业收入 18443 万元(教育事业收入 16514 万元, 科研事业收入 1929万元),其他收入 1547万元。与 2017 年度相比, 总收入增加 1858 万元,其中财政拨款收入减少 14418万元,事业收 入增加 16688 万元,其他收入减少 412 万元。(三)支出决算表说明2018 年决算支出 50230万元,其中按资金来源划分为财政拨款 支出 29006万元,非财政拨款支出 21224 万元;按性质划分为基本 支出 36470 万元,项目支出 13760 万元;按经济分类划分为工资福 利性支出 24

27、211 万元,对个人和家庭补助支出 10277 万元,商品和 服务支出 11327万元,其他资本性支出 4145 元,基本建设支出 237 万元,其他支出 33万元。与 2017年度相比,总支出增加 1369万元, 其中按资金来源划分为财政拨款支出减少 11771 万元,非财政拨款 支出增加 13140 万元;按性质划分为基本支出增加 499 万元,项目 支出增加 870 万元;按经济分类划分为工资福利性支出增加 3037万 元,对个人和家庭补助支出减少 1154 万元,商品和服务支出增加 683 万元,其他资本性支出减少 1165元,基本建设支出减少 39 万元, 其他支出增加 7 万元。按

28、照支出功能科目划分为,一般公共服务支出 9 万元,教育支 出 45340万元,科学技术支出 993 万元,社会保障和就业支出 3855 万元,商业服务业等支出 33 万元。(四)财政拨款收入支出决算总表说明2018 年我校财政拨款收入 27055万元,其中一般公共预算财政 拨款收入 26996万元,政府性基金财政拨款收入 59 万元。财政拨款收入同比上年减少 14418 万元,下降约 35%,主要是由于学杂费等非税收入本年由财政拨款核算转为财政专户管理的资金核算, 另外, 本年的国有资产收益也减少较多。2018 年我校财政拨款支出 29006万元,均为一般公共预算财政 拨款支出,比上年减少 1

29、1771 万元,下降约 29%。主要原因也是由 于学杂费等非税收入本年由财政拨款核算转为财政专户管理的资金 核算,对应部分的相关支出也不再计入财政拨款支出核算;再加上 国有资产收益减少,对应的财政拨款支出也相应减少。(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明2018 年我校一般公共预算财政拨款支出 29006万元,其中:基 本支出 17839 万元,占财政拨款支出的 62%,均为高等教育支出; 项目支出 11167 万元,占财政拨款支出的 38%,包含一般公共服务 支出 9 万元、教育支出行政运行费 5 万元、高等教育支出 10150 万 元、其他教育支出 10万元、科学技术支出 993 万元。

30、(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表2018 年我校一般公共预算财政拨款基本支出 17839万元,其中: 人员经费支出 16799 万元,占财政拨款基本支出的 94%;公用经费 支出 1040 万元,占财政拨款基本支出的 6%。按经济科目分类的基本支出划分为: 工资福利支出 15422 万元, 占财政拨款基本支出 86%;商品服务支出 175 万元,占财政拨款基 本支出 1%;对个人和家庭的补助支出 1377 万元,占财政拨款基本 支出 8%;资本性支出 865 万元,占财政拨款基本支出 5%.(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明2018 年底我校申请一笔高等教育债券 5000

31、万元,本年度预付工 程款 59.45 万元,按照财政要求,列入本年度政府性基金收入 59.45 万元。(八)财政拨款“三公”经费支出决算表说明2018 年财政拨款“三公”经费预算 198万元,本年实际开支 88.2 万元,与上年相比,“三公”经费开支减少 20.6 万元,下降 19%, 主要是由于公务接待费和公务用车费同比上年减少。因公出国(境)费预算 39 万元,本年实际支出 35.6万元,支出 同比增加 1 万元,主要原因是增加 1 个团组(共 1 个人)。 2018 年 因公出国(境)共有 4个团组,一共 11人(谭晓明等 4 人赴德国、 俄罗斯交流访问;程水源等 4 人赴美国、加拿大交

32、流访问;史理等 2 人赴俄罗斯开展高等教育交流; 刘竞赴台湾开展青年交流和台湾周活 动)。公务接待费预算 64 万元,本年实际支出 21.9万元,支出同比增 加 2.3 万元,本年度我校继续严格按照接待费管理办法,严格审批公 务接待支出。本年公务接待累计约 280批次约 3958 人次。2018 年无公务用车购置支出,公务用车保有量 14辆,和去年一 致; 2018 年公务用车购置费预算和实际支出均无,公务用车运行维 护费预算 95 万元,本年实际支出 30.7万元,支出同比减少 23.8万元, 主要原因是校领导公车改革后, 公车使用频率和次数减少, 运行维护 费用也相应减少。由于本年度学校学

33、费收入转入财政专户管理, 不再作为财政拨款 核算,因此 2018 年“三公”经费中只有部分为财政资金,具体为: 公务接待费 2.6 万元,因公出国(境)费 1.5 万元,公务用车运行维 护费 0 万元;其余 84.1 万元的“三公”经费支出均为非财政资金安 排(含财政专户管理资金)。(九)关于机关运行经费(学校运行经费)支出说明 我校机关运行经费(学校运行经费)执行情况说明:我校 2018 年度机关运行经费支出 6791 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 1040万元,其他资金支出 5751 万元。包括办公费 82 万元,印刷费 135 万元,咨询手续费 5万元,水电费 1032万元,邮电费

34、 47万元, 取暖费 11万元,物业费 1267万元,差旅费 456 万元,因公出国(境) 费用 34万元,维修(护)费 379万元,租赁费 16万元,会议费 2 万元, 培训费 58万元,公务接待费 21 万元,专用材料费 338万元, 劳务 费 212 万元, 委托业务费 109 万元,工会经费 75 万元,公务用车 运行维护费 31 万元,其他交通费用 37 万元,税费附加 4 万元,其 他商品和服务支出 1468万元;办公设备购置 185 万元,专业设备购 置 620万元,信息网络及软件购置更新 62 万元,其他资本性支出 105 万元。2018 年度机关运行经费支出比年初预算数减少

35、2666 万元,降 低 28% ,主要原因一是少部分商品服务支出预算下达较晚,导致当 年未能全部执行,二是资本性支出中的进口设备采购由于海关政策 原因,导致无法完成验收手续,相关资金无法支付。学校 2018 年运 行经费实际支出金额比 2017年减少 411 万元,主要是由于本年度购 买的商品和服务支出同比减少。(十)关于政府采购支出说明本部门(单位)2018 年度政府采购支出总额 17069万元,其中: 政府采购货物支出 4235万元、政府采购工程支出 12234 万元、政府 采购服务支出 601万元。授予中小企业合同金额 4204 万元,占政府 采购支出总额的 25%,其中:授予小微企业合

36、同金额 3789 万元,占 政府采购支出总额的 22%。(十一)关于国有资产占用情况说明截至 2018年 12 月 31日,本部门(单位)共有车辆 14辆,均 为一般公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 61 台(套),单价 100万元以上专用设备 2 台(套)。(十二)其他决算表格及相关信息情况说明2018 年我部门(单位)没有产生部门分配管理的本级专项决算 支出和对下转移支付项目决算支出,因此,相关的表9、表 10 两张支出表没有填报数据,按要求列出空表公开。(十三)关于 2018 年度预算绩效情况的说明1. 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,学校组织对 2018 年度

37、一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 6 个,资金 11009 万元,占一 般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,各项目均较好 地完成了 2018 年项目工作计划和绩效目标。 各项目的管理制度健全, 总体执行有效,社会效益良好,具有可持续性。组织开展整体支出绩效评价, 从评价情况来看, 我部门较好完成 了 2018 年的整体工作计划和绩效目标,并将本次绩效自评结果作为 2020 年度编制预算和安排部门资金的依据,不断健全、完善资金分配与绩效评价结果挂钩机制,切实提高财政资金的使用效益。项目名称预算资金(万元)评价结果2018年整体支出55993优附件:2018年度武

38、汉轻工大学部门整体支出绩效自评表(详情点击我校信息公开网 .c n/in fo/1252/1651.htm)2. 部门决算中项目绩效自评结果学校本年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目名称预算资金(万元)评价结果2017年中央财政支持地方咼校改革发展资金1600良2017年高等教育综合奖补资金2610优2018年高校资助专项3643优2018年双一流建设专项1433良2018年捐赠收入财政配比资金999优2018年学校基本建设项目724中2018年整体支出55993优2017年中央财政支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为1

39、600万元,执行数为1345万元,完成预算 84.04%。2017年高等教育综合奖补资金项目绩效自评综述:项目全年 预算数为 2610 万元,执行数为 2582万元,完成预算 98.94。2018年高校资助专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3643万元,执行数为 3382 万元,完成预算 92.842018年双一流建设专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1432.5万元,执行数为 1005 万元,完成预算 70.182018年捐赠收入财政配比资金项目绩效自评综述:项目全年 预算数为 999 万元,执行数为 852万元,完成预算 85.262018年学校基本建设项目项目绩效自评综述:项目全年预算 数为 724 万元,执行数为 337万元,完成预算 46.52部门决算中的各项目主要产出和效益、发现的问题及原因及 下一步改进措施等更多内容详见我校信息公开网址: 根据省财政厅关于 开展 2018 年度省级财政支出绩效自评工作的通知(鄂财函 2019118 号)的文件精神,我校已将开展的 2018 年度绩效评价 工作情况和绩效评价结果在我校信息公开网上予以公开。3. 绩效评价结果应用情况(1)部门绩效评价结果应用情况 学校将自评结果通过门户网站向社会公开, 并要求相关预算单位 根据评审的意见和建议改进预算的编制和预算执行, 切实提高当年的 预算编制和执行工作

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