材料采购报销制度_第1页
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文档简介

1、材料采购报销制度一、采购流程1、仓库根据工程部制定的用料表,结合原材料库有数量,填制采购申请单 ,报送采 购部。2、采购部根据采购申请单制定采购合同 ,经部门经理、总经理批准后,采购 部门方可进行采购,原则上不见单不采购。3、审批后的采购申请单交采购员采购,同时送一份财务备案。4、采购物品的经办人员应本着勤俭节约、质优价廉的原则实施采购,谨防假冒伪劣和 以次充好, 必要时可请专业人员一同前往把握质量、 技术关,采购物品必须取得如实的合 法的购物凭证。5、日常采购计划需提前 5日申报采购计划, 大宗材料的采购计划需提前 15日上报计划 同时交一份与采购员先期进行的询价表。6、对于大宗材料的采购,

2、采购员在接到采购计划后,立即进行询价,采购员在询价过 程中应尽可能多的进行询价, 同时将询价结果以及询价单位的资料 (包括但不限于营业执 照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等)报项目经理及项目负责人审批;采购员 须按审批后的核价单、供应商及采购申请单进行采购。7、特殊情况:1、采购金额在 5000 元以下(含 5000元),可先行采购,后补办采购申请单(时间控 制在 2 天以内);2、采购金额在 5000元以上 10000元以下(含 10000元),须电话告知项目负责人,经 同意后予以先行采购,后补办采购申请单(时间控制在 2 天以内);3、采购金额在 10000元以上的,一律必须先办理

3、材料计划手续, 否则采购员不予采购; 对于提前采购的, 没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的, 项目 部财务有权不予以认可,所造成的损失由采购员自行承担。二、借款:采购员根据采购申请单, 填写“借支单”,由项目经理及项目总负责人审批签字后由财 务部负责人确认,然后到出纳处办理借支。三、入库:1、购回材料先交项目部库房办理入库手续, 必要情况下可让质检员协同监督; 在双方 或三方的对票清点后归类存放, 同时,库管员必须按所采购材料的清单、 发票或收据内容 据实填写入库单,并将入库单的第三联交与采购员。2、对所购物品与购物凭证内容不符,或者物品短少、损坏、变质劣质等情况,库管人

4、 员应严格把关拒绝验收。 对未经申购擅自购买或擅自改变申购计划购买的物品, 库管人员 不得验收。四、费用报销的规定及流程1、采购合同确认后的预付款支付:1.1 财务部门凭 采购申请单、采购合同 或付款清单,办理预付款的支付工作。1.2审批流程:部门经理审核财务部负责人复核财务付款1.3 完成以上审批程序后,方可安排付款。2、原材料现金采购费用的报销:2.1 财务部凭采购申请单 、费用报销单、采购合同、送货单、入库单,发 票办理报销业务。2.2 审批流程:部门经理审核财务负责人复核总经理复核审批签字。2.3 财务付款:报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。2.4 采购员须在采购后 3 天内完成签字报销手续,并交财务进行冲帐(特殊情况除外) 。2.5 对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账, 并定时协助财务部门进行往来确认2.6 办理报销的购物凭证必须有经办人员、验收人员、审批领导的签名;对不符合有关 财政法规的支出,应及时向总经理汇报,妥善处理。3、采购物品时,如有手续费、差价补贴等情况发生,采购部经办人员应立即向公司领 导说明并交财务部门入账, 由公司统一处理。 经办人员不得擅自截留或自行处理, 否则按 贪污论处。4、为了便于财务部及时安排款项,采购部经办人员必须至少提前3 个工作日向财务部提出申请。

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