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文档简介

1、泓域咨询 /xx公司有机硅胶项目核准申请报告说明有机硅化合物,是指含有si-c键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中,以硅氧键(-si-o-si-)为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多,研究最深、应用最广的一类,约占总用量的90%以上。根据谨慎财务估算,项目总投资10810.53万元,其中:建设投资8715.94万元,占项目总投资的80.62%;建设期利息126.35万元,占项目总投资的1.17%;流动资金1968.24万元,占项目总投资的18.21%。项目正常运营每年营业收入17600

2、.00万元,综合总成本费用14975.72万元,净利润1913.12万元,财务内部收益率11.83%,财务净现值-72.77万元,全部投资回收期6.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 市场分析4三、 项目概述6四、 项目提出的理由7五、 研究结论7六、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览

3、表7七、 创新驱动发展9八、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表11九、 公司发展规划11十、 股东权利及义务13十一、 各部门职责及权限15十二、 能源消费种类和数量分析18能耗分析一览表19十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理19主要原辅材料一览表20十四、 环境影响合理性分析21十五、 项目实施保障措施21十六、 项目总投资22总投资及构成一览表22十七、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十八、 经济评价财务测算24十九、 项目盈利能力分析26二十、 项目风险对策27二十一、 总结28一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月

4、2019年12月2018年12月资产总额4059.833247.863044.87负债总额1974.841579.871481.13股东权益合计2084.991667.991563.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10034.448027.557525.83营业利润1710.121368.101282.59利润总额1534.861227.891151.14净利润1151.14897.89828.82归属于母公司所有者的净利润1151.14897.89828.82二、 市场分析有机硅胶粘剂是指由聚有机硅氧烷(硅橡胶和硅树脂)为主要粘料制成的胶粘剂的总称。

5、有机硅胶产品的基本结构单元是由硅-氧链节构成的,侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。因此,在有机硅产品的结构中既含有有机基团,又含有“无机结构”,这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身。目前,在全球硅胶中,有机硅胶的占比较大。全球有机硅胶产量由2014年的165万吨增加至2020年的260万吨,年复合增长率为9.5%。国内有机硅胶生产企业主要集中在有机硅胶单体领域,上游、下游生产分割,规模、质量水平与跨国公司存在一定差距。目前中国有机硅胶生产企业主要有湖北回天新材料股份有限公司、东莞宜安科技股份有限公司等。有机硅材料属于高性能新材料,是合成材料中最能适应时代要求的品

6、种之一。由于性能优越,有机硅材料能广泛应用于多个领域,同时特殊的分子结构还赋予了广泛的可设计性,能够开发出多种高性能产品,如:有机硅橡胶,它在中国电子胶粘剂市场占比最大,为38.7%,且未来空间潜力巨大。有机硅橡胶广泛存在我们的日常生活中,例如:给孩子喂奶时用的奶瓶,其奶嘴则是有机硅橡胶,甚至有些餐具也是食品级硅胶。除此之外,饮食中还有很多方面会用到有机硅材料。在日常生活中必不可少的电子电器中,有机硅材料的应用也很常见。我国现有有机硅单体产能309万吨,其中超过90%分布在头部的10家企业。中国工业硅规模雄踞世界首位,数据显示,2020年中国已经承接了大部分的发达国家产能,工业硅总产量达到22

7、2万吨,占全球总产量的67%。世界主要工业硅生产地还包括巴西、美国、欧洲等,但其生产规模均远逊于中国。受益于中国经济的腾飞,我国工业硅行业快速发展,产能和产量稳步提升,2016年到2020年产能及产量的年均复合增速分别达到0.72%/2.40%,相对于2012年到2016年产能及产量的年均复合增速6.3%/16.8%有明显下降,未来,新增产能从审批(包括电厂的审批)和动能的角度来看并不强,产能扩张有限。从市场格局来看,2020年,我国有机硅单体产能top3分别是:新安化工市占率为16%、合盛硅业市占率为15%、蓝星星火市占率为15%。中国有机硅中间体人均消费量目前仍低于1.0kg/人,而具有成

8、熟有机硅中间体市场的发达国家人均消费量约1.0-2.0kg/人,相比之下国内有机硅中间体人均消费量仍有较大的上升空间。三、 项目概述1、项目名称:xx公司有机硅胶项目2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以选址意见书为准)5、项目联系人:于xx四、 项目提出的理由总体而言,“十三五”时期,机遇与挑战交织,仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势,审慎把握我国经济发展的新特点新要求,立足新阶段新问题,牢牢把握发展机遇,积极应对风险和挑战,以更强的责任担当,更大的改革魄力,更广的开放胸怀,更实的创新精神,主动作为,积极进取,努力实

9、现“十三五”经济社会发展的新跨越。五、 研究结论该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积32603.521.2基底面积10980.001.3投资强度万元/亩313.892总投资万元10810.532.1建设投资万元8715.942.1.1工程费用万元7715.752.1.2其他费用万元813.142.1.3预备费万元187.052.2建设期利息万元126.352.3流动资金万元1968.243资

10、金筹措万元10810.533.1自筹资金万元5653.393.2银行贷款万元5157.144营业收入万元17600.00正常运营年份5总成本费用万元14975.726利润总额万元2550.837净利润万元1913.128所得税万元637.719增值税万元612.0910税金及附加万元73.4511纳税总额万元1323.2512工业增加值万元4835.4413盈亏平衡点万元7677.40产值14回收期年6.8915内部收益率11.83%所得税后16财务净现值万元-72.77所得税后七、 创新驱动发展整合区域创新资源和要素,推动创新要素合理流动,着力构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系。

11、(一)加快建设国家自主创新示范区全面提升自主创新能力,实施提升持续创新能力、高水平创新型园区建设、高成长性创新型企业培育、高附加值创新型产业集群发展、推进开放创新、创新创业生态体系建设六大行动,建设创新驱动发展引领区。全面深化科技体制改革,积极落实先行先试政策,着力在深化科技体制改革、建设新型科研机构、科技资源开放共享、区域协同创新等方面率先突破,建设深化科技体制改革试验区。全面推进区域协同创新,形成高效合作、协同有序的创新体系,建设区域创新一体化先行区。(二)加强创新型城市和创新型园区建设强化城市创新功能,推动创新要素集聚,建立区域创新合作联动平台,建设具有国际竞争力的创新型城市群。推动高新

12、区管理体制机制改革创新,强化综合服务功能和科技创新促进功能。推动科技园区体制创新、科技创新、功能创新,建设集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的创新核心区。统筹推进大学科技园、科技产业园、科技创业园、留学回国人员创新创业园、科技企业孵化器(加速器)、创业特别社区等创新创业载体建设。(三)推进区域协同创新探索人才、技术、成果、资本等创新要素统筹配置的新模式,提高区域创新体系整体效能。加快推进创新驱动发展,更好地支撑引领全省经济转型升级。积极引导苏中地区更大力度集聚创新要素、培育特色产业,形成创新发展新优势。推动创新要素合理流动和高效组合,鼓励高新区跨区域创新合作与产业整合。八、 产品规划方案

13、及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1有机硅胶吨undefined2有机硅胶吨undefined3有机硅胶吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xx17600.00九、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产

14、规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方

15、案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规

16、对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法

17、请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员

18、违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(3)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(4)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事

19、实发生当日,向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。十一、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,

20、策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产

21、品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应

22、商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销

23、类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况

24、。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。十二、 能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量229.21万kwh,折合281.70tce(当量值)。(二)项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应,根据测算,本期工程项目实施后总用水量4464.00/a,折合0.38tce。(三)项目总用能测算分析根据综合测算,本期工程项目年综合总耗能量282.08tce。能耗分析一览表序号能源

25、工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗(tce)备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229229.21281.70当量值2水mkgce/m0.08574464.000.38工质合计tce282.08十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理(一)主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购,主要原材料及辅助材料是:xxx、xx、xx、xx、xx、xxx等若干,xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。(二)主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后,物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产

26、品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网

27、,用电来自当地电网,交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区,无具有历史、科学、民族意义的保护区,未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区,未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十五、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:1、项目建设单位要合理安

28、排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

29、根据谨慎财务估算,项目总投资10810.53万元,其中:建设投资8715.94万元,占项目总投资的80.62%;建设期利息126.35万元,占项目总投资的1.17%;流动资金1968.24万元,占项目总投资的18.21%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资10810.53100.00%1.1建设投资8715.9480.62%1.1.1工程费用7715.7571.37%1.1.1.1建筑工程费4174.3538.61%1.1.1.2设备购置费3319.9030.71%1.1.1.3安装工程费221.502.05%1.1.2工程建设其他费用813.147.52%1.1.2

30、.1土地出让金367.343.40%1.1.2.2其他前期费用445.804.12%1.2.3预备费187.051.73%1.2.3.1基本预备费78.910.73%1.2.3.2涨价预备费108.141.00%1.2建设期利息126.351.17%1.3流动资金1968.2418.21%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10810.53万元,其中申请银行长期贷款5157.14万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10810.53100.00%1.1建设投资8715.9480.62%1.2建设期利息126.351.17%1.3

31、流动资金1968.2418.21%2资金筹措10810.53100.00%2.1项目资本金5653.3952.30%2.1.1用于建设投资3558.8032.92%2.1.2用于建设期利息126.351.17%2.1.3用于流动资金1968.2418.21%2.2债务资金5157.1447.70%2.2.1用于建设投资5157.1447.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入17600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规

32、定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=612.09万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用14975.72万元,其中:可变成本12945.24万元,固定成本2030.48万元。正常经营年份项目经营成本14257.04万元。具体测算数据详见

33、综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加73.45万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(pfo):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2550.83(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2550.8325.00%=637.71(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2550.83万元,缴纳企业所得税637.71万元,其正常经营年份净利润:净利润=

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