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文档简介
1、关于江苏亿通高科技股份有限公司于 2011 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告目内容内部控制鉴证报告公司内部控制自我评价报告录页码1-23-13内部控制鉴证报告沪众会字(2012)第 0853 号江苏亿通高科技股份有限公司全体股东:我们接受委托,按照财政部发布的企业内部控制基本规范及相关规定对后附的贵公司管理层在 2011 年 12 月 31 日作出的与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告进行了鉴证。一、管理层对内部控制的责任按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其有效性是贵公司管理层的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控
2、制有效性发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作。中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务要求注册会计师遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作以对企业在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了合理的基础。三、内部控制的定义内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。四、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序的遵循程度,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。1五、鉴证意见我们认为,贵公司按照企业内部控制基本规范及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。上海众华沪银会计
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