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文档简介
1、精品 隐患排查治理流程和工作制度 为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作, 强化对隐患排查 治理工作的组织领导, 健全和完善隐患排查治理各项制度和排查 治理方案,充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查 治理的主体责任, 真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中 之重,把制定和落实隐患排查治理方案作为一项硬指标, 使公司 的安全生产隐患排查治理工作达到长治久安;根据公司安全例 会、碰头会会议安排,完善五级隐患排查工作流程和工作制度。 现将公司隐患排查闭环管理“六步” (即:排查、记录、汇报、 整改、验收销号、统计分析)程序规定如下: 一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程 (一)隐患排
2、查 1、上级检查:上级部门检查组确定检查路线和检查地点, 检查组由公司陪检人员进行隐患排查。 2、公司自查:安监部制定公司安全检查分组表 ,并下发 相关职能部室(队组) ,并组织检查;由公司总经理牵头,组织 各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行 排查。 (二)隐患登记 1、上级检查:上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡 等,安监部收集登记。 2、公司自查:(1)检查人员按标准对现场逐一排查,提出 的问题由跟班队干签字确认, 安全员将隐患登记在 安全隐患排 查、整治记录本上。 (2)公司自查,检查人员负责填写安全 检查现场检查笔录 ,确定隐患类型、责任队组;安监部负责按 专
3、业统计、整理,形成 “五定表”;组织召开问题通报会,确定 整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门(队组)负责人签 字后,分发调度指挥中心、隐患相关责任部室(工区) 。 3、安监部专人负责问题隐患逐条输入隐患排查登记电子 台账及风险预控管理体系,填写隐患排查治理台账 。 (三)隐患汇报 1、现场提出立即整改的隐患,跟班队干、安全员分别汇报 队部、安监部。 2、限期整改的隐患,安监部以“五定表”形式报送总经理、 各分管经理。 (四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患) 1、现场立即整改隐患 (1)在现场提出立即整改的隐患, 跟班队长、 班长组织人员 现场整改,安全员负责现场监督。 (2)安全员登记整
4、改完成情况, 班后汇报值班调度或值班部 长,安监部专人录入风险预控体系、 隐患排查登记电子台账 并在隐患排查治理台账中记录。 2、限定时间整改隐患: 重大隐患整改 (1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责 人召开专题会议,制定重大隐患整改方案 ,由分管经理负责 挂牌督办。 (2)由安监部对隐患责任部门(队组)发重大隐患整改 通知单,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监 督检查。 (3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人 负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改, 整改进度报安监部登记;安监部负责通报。 一般隐患整改 (1)责任部门(队组)组织制定
5、隐患整改期间的安全技术 保障措施,并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定时 间内整改完成。 (2)责任部门(队组)指定专人负责现场监督整改;安全 员对措施落实进行检查;同时对限期整改进度及时报安监部。 (3)在“五定表”期限内未整改的,责任部门(队组)将 未整改原因报安监部, 并制定整改计划方案, 按限定时间整改完 成。 (五)隐患验收销号 1 、现场提出立即整改隐患销号: 由安监部安全员与责任部 门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;验收合 格符合作业条件,责任部门(队组)负责人记录本上签字办理销 号手续。 2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将 整改情况书面
6、报安监部; 安监部填写 隐患排查问题整改验收销 号表,由总经理牵头,组织各分管经理、相关职能部室按照标 准组织验收;验收合格后,验收人员在隐患排查问题整改验收 销号表上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。 3、确定限期整改一般隐患销号: 隐患责任部门(队组)将书面整改情况、 隐患排查问题整 改验收销号表报安监部;由安监部牵头,会同相关职能部室按 照标准组织验收;验收合格,验收人员在隐患排查问题整改验 收销号表上签字销号。 4、安监部隐患登记销号: 安监部填写隐患整改销号台账进行销号,并将隐患销 号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系,对 存在隐患及隐患整改进行考核;隐患整改情况
7、形成书面整改报 告,报安全经理审核, 经总经理审批后形成正式文件上报检查部 门。 (六)统计分析 1、安监部专人对所查隐患分析、总结,填写安全隐患排 查统计分析表。 2、每周安全例会、 月底安委会扩大会议前, 安监部形成总 结报告报安全经理。 二、各专业安全检查隐患排查治理流程 (一)隐患排查 各专业组组织,有关部门配合本专业安全检查。 (二)隐患登记 1、在现场提出立即整改的隐患、 跟班队干登记到 安全隐 患排查、整治记录本上。 2 、上井后,检查人员填写安全检查现场检查笔录 ,专 业部门专人汇总形成 隐患排查五定表 ,并录入风险预控体系。 3、由专业部门分管领导主持召开会议, 专业部门负责
8、对问 题统计、整理、登记建档,由隐患责任部门(队组)负责人签字 确定整改时间、 整改措施、整改负责人、 整改落实人;分发调度、 责任工区、安监部,安监部备案。 (三)隐患汇报 隐患排查五定表报总经理、分管经理。 (四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患) 1、现场立即整改隐患 (1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队干组织人员现场 整改:专业部门专人负责现场监督。 (2)专业部门登记整改完成情况,班后汇报专业部门值班 调度或值班部(区)长。 2、限定时间整改隐患: 重大隐患整改 (1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责 人召开专题会议,制定重大隐患整改方案 ,由分管经理负责 挂牌督办。
9、(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发重大隐患整改 通知单,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监 督检查。 (3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负 责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整 改进度报安监部登记;安监部负责通报。 一般隐患整改 (1)隐患责任部门(队组)按“五定表”组织制定整改期间 的安全技术保障措施, 并按照措施组织整改; 责任工区督促整改; 在限定时间内整改完成。 (2)专业部门指定专人负责现场监督整改; 对措施落实进行 检查;并对限期整改进度及时报专业部门。 (五)隐患验收销号 1、现场提出立即整改隐患销号:专业部门指定专人与责任
10、部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;安全 员监督检查; 验收合格符合作业条件, 专业部门指定专人在责任 部门(队组)跟班队干记录本上签字办理销号手续;专业部门指 定专人对隐患整改完成检查情况,报专业部门备案。 2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将 整改情况书面报专业部门、安监部;安监部填写隐患排查问题 整改验收销号表 ,由总经理牵头,组织各分管经理及相关职能 部室按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在隐患排查问 题整改验收销号表上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通 知单。专业部门形成书面整改报告与 隐患排查问题整改验收销 号表一同报安监部,安监部填写隐患整改
11、销号台账进行销 号,并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预 控管理体系,对存在隐患、隐患整改进行考核;一般隐患整改情 况形成书面整改报告, 报安全经理; 重大隐患整改情况形成书面 整改报告, 报安全经理审核, 经总经理审批后形成正式文件上报 检查部门。 3、确定限期整改一般隐患销号:隐患责任部门(队组)将 整改情况书面报专业部门, 专业部门填写 隐患排查问题整改验 收销号表,专业部门牵头,会同相关部门按照标准组织验收, 验收合格,验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字 销号。专业部门形成书面整改报告与 隐患排查问题整改验收销 号表一同报安监部;安监部存档备案。 (六)统计分析 1
12、、专业部门对所查隐患按照队进行统计,并对隐患成因进 行分析,填写安全隐患排查统计分析表 。 2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,专业部门形成 总结报告报部门负责人、分管经理。 三、队组日隐患排查治理工作流程 (一)隐患排查 由队组负责人牵头,跟班队干按照标准进行日排查。 (二)隐患登记 1、队组日排查问题,现场立即整改的隐患由跟班队干登记 到安全隐患排查、整治记录本上;限期整改隐患登记报队组 填写安全生产管理台账 。 2、安全员将隐患内容填写在 安全隐患排查、 整治记录本 上;安全员报安监部值班调度登记。 (三)隐患汇报 队组所查问题由分管安全副职负责收集, 队组设专人录入风 险预控系统并
13、建立文字版、电子版隐患排查销号台账 。 (四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患) 1、现场立即整改隐患 在现场立即整改的隐患, 跟班队长、班长组织人员现场整改: 安全员现场监督检查。 2、限定时间整改隐患: 重大隐患整改 (1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责 人召开专题会议,制定重大隐患整改方案 ,由分管经理负责 挂牌督办。 (2)由安监部对隐患责任部门(队组)发重大隐患整改 通知单,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监 督检查。 (3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负 责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整 改进度报安监部登记;安监部
14、负责通报。 一般隐患整改 (1)责任工区、责任部门(队组)或职能部室制定整改期间 的安全技术保障措施; 并按照措施组织整改; 责任工区督促整改; 在限定时间内整改完成。 ( 2)安全员负责现场监督整改, 对措施落实进行检查; 并对 限期整改进度及时报安监部。 (五)隐患验收销号 1、现场提出立即整改隐患销号:由责任部门(队组)跟班 队干与现场安全员联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟 班队干安全隐患排查、整治记录本上签字确认隐患销号,跟 班队干报责任工区(部室)备案。 2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将 整改情况书面报安监部; 安监部填写 隐患排查问题整改验收销 号表,由
15、总经理牵头,组织各分管经理、总工程师(副总工程 师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组 织验收;验收合格后,验收人员在隐患排查问题整改验收销号 表上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部形 成书面整改报告, 报安全经理审核, 经总经理审批后形成正式文 件上报检查部门。 3、确定限期整改一般隐患销号:队组填写隐患整改销号 台账进行销号,并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台 账及风险预控管理体系。 (六)统计分析 1、队组对所查隐患按照专业队进行统计,并对隐患成因进 行分析,填写安全隐患排查统计分析表 。 2、每周安全例会、 月底安委会扩大会议前, 队组进行统计、 分
16、析、总结报管辖部门(或工区) 、队长。 四、班组隐患排查治理工作流程 (一)隐患排查 班组排查由队组跟班队长负责组织班长、 安全员、 瓦斯员参 加进行班排查。 (二)隐患登记 1、班排查需现场立即整改的隐患,由跟班副职、班长各自 填写安全隐患排查、整治记录本 。 2、队组专人将限期隐患内容填写在安全生产管理台账 上。 (三)隐患汇报 1、队组跟班队长当班隐患整改情况及遗留问题汇报队组, 队组专人对问题进行整理报队长。 2、班长将遗留问题班后负责收集,汇报队组专人填写队组 安全生产管理台账 ;并录入风险运控系统。 (四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患) 1、现场立即整改隐患 在现场立即整改的隐患
17、, 由跟班队长、 班长组织人员按照标 准现场整改,安全员负责现场监督检查。 2、限定时间整改隐患: 重大隐患整改 (1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责 人召开专题会议,制定重大隐患整改方案 ,由分管经理负责 挂牌督办。 (2)由安监部对隐患责任部门(队组)发重大隐患整改 通知单,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监 督检查。 (3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负 责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整 改进度报安监部登记;安监部负责通报。 一般隐患整改 ( 1)责任工区、 责任队组或职能部室制定整改期间的安全技 术保障措施;并按照措
18、施组织整改;责任工区督促整改;在限定 时间内整改完成。 (2)安全员负责现场监督整改,对措施落实进行监督检查; 并对限期整改进度及完成情况报安监部。 (五)隐患验收销号 1、现场提出立即整改隐患销号:由现场安全员、队组跟班 队干联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟班队干安全 隐患排查、整治记录本上签字、隐患销号。 2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将 整改情况书面报安监部; 安监部填写 隐患排查问题整改验收销 号表,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照标准 组织验收;验收合格后,验收人员在隐患排查问题整改验收销 号表上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部
19、 填写隐患整改销号台账 进行销号, 并将隐患销号情况录入 隐 患排查登记电子台账 ,重大隐患整改情况形成书面整改报告, 报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。 3、确定限期整改一般隐患销号:队组填写隐患排查问题 整改验收销号表 ,由安全员与跟班队干联合验收,验收合格, 验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号。队组 将销号情况录入风险预控管理体系。 (六)统计分析 1、队组对所查隐患按照专业进行统计,并对隐患成因进行 分析,填写安全隐患排查统计分析表 。 2、每周安全例会、 月底安委会扩大会议前, 队组统计分析、 形成总结报直管部室(或工区) 、队长。 五、岗位隐患排查
20、治理流程操作 (一)隐患排查 岗位排查由当班班长负责组织各岗位操作工进行岗位隐患 排查。 (二)隐患登记 岗位工将检查情况报班长,并登记到安全隐患排查、整治 记录本。 (三)隐患汇报 1、安全员将岗位工所查限期隐患内容报安监部值班调度登 记。 2、岗位工将隐患整改情况和遗留隐患汇报班长,班后,班 长将遗留限期整改隐患收集, 汇报队组专人填写队组 安全生产 管理台账;并录入风险运控系统。 (四)隐患整改 1、现场立即整改隐患(含一般隐患和重大隐患) 。 在现场立即整改的隐患, 由班长负责组织各岗位工进行整改 由岗位工负责落实,班长督促整改,跟班队干、安全员负责监督 检查。 2、限定时间整改隐患:
21、 重大隐患整改 (1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责 人召开专题会议,制定重大隐患整改方案 ,由分管经理负责 挂牌督办。 (2)由安监部对隐患责任部门(队组)发重大隐患整改 通知单,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监 督检查。 (3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负 责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整 改进度报安监部登记;安监部负责通报。 一般隐患整改 (1)责任部门(队组)制定整改期间的安全技术保障措施; 并按照措施组织整改; 跟班队干现场督促整改; 在限定时间内整 改完成。 ( 2)安全员负责现场监督检查, 对措施落实进行检
22、查; 并对 限期整改进度及时报安监部。 (五)隐患验收销号 1、现场提出立即整改隐患销号:由现场安全员与跟班队干 联合进行验收,跟班队干、安全员在班长安全隐患排查、整治 记录本上签字,隐患销号。 2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将 整改情况书面报安监部; 安监部填写 隐患排查问题整改验收销 号表,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照标准 组织验收;验收合格后,验收人员在隐患排查问题整改验收销 号表上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部 将隐患整改情况录入 隐患排查登记电子台账 、隐患整改电子 销号台账 及风险预控管理体系进行销号; 重大隐患整改情况形 成书
23、面整改报告, 报安全经理审核, 经总经理审批后形成正式文 件上报检查部门。 3、确定限期整改一般隐患销号:由安全员与跟班队干联合 验收销号,队组专人录入风险预控管理体系。 (六)统计分析 1、队组对所查隐患进行统计,并对隐患成因进行分析,填 写安全隐患排查统计分析表 。 2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,形成总结报队 长。 六、公司领导、安全管理人员入井隐患排查流程 (一)隐患排查 由公司领导、安全管理人员自行入井检查 (二)隐患登记 1、入井所查隐患需现场整改的,交当班安全员记录到安 全隐患排查、整治记录本内。 2、限期整改的问题公司领导、安全管理人员填写领导干 部入井个人信息卡 。
24、3、调度指挥中心专人负责公司副总工以上领导干部入井检 查隐患的收集、整理、登记工作,同时录入风险预控管理体系; 并确定整改部门、整改时间、整改措施、整改负责人;形成电子 版隐患整改通知单交由安监部跟踪销号,安监部及时反馈调 度指挥中心。 4、副总工以下、副科队长以上领导干部检查的隐患由部门 专人登记在隐患排查台账和录入风险预控管理体系。 (三)隐患汇报 1、所查隐患需现场整改的, 安全员报安监部值班调度登记。 2、公司领导所查隐患由调度负责在公司主要领导碰头会上 通报。 3、领导干部所填领导干部入井个人信息卡统一报交安 监部存档备案。 (四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患) 1、现场立即整改隐
25、患 (1)在现场提出立即整改的隐患, 跟班队长、 班长组织人员 现场整改:安全员负责现场监督。 (2)安全员登记整改完成情况, 班后汇报值班调度或值班部 长。 2、限定时间整改隐患: 重大隐患整改 (1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责 人召开专题会议,制定重大隐患整改方案 ,由分管经理负责 挂牌督办。 (2)由安监部对隐患责任部门(队组)发重大隐患整改 通知单,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监 督检查。 (3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负 责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整 改进度报安监部登记;安监部负责通报。 一般隐患整
26、改 (1)责任部门(队组)按隐患整改通知单组织制定整改 期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任部室(工 区)督促整改;在限定时间内整改完成。 (2)安监部指定专人负责现场监督整改, 并对措施落实进行 检查;安全员对限期整改进度及时报安监部。 (3)在“五定表”期限内未整改的;由安监部给隐患责任部 门(队组)发隐患限期整改通知单 ,责任部门(队组)组织 整改;并在限定时间内整改完成。 (五)隐患验收销号 1 、现场提出立即整改隐患销号:由安监部安全员与责任部 门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;验收合 格符合作业条件,责任部门(队组)负责人记录本上签字办理销 号手续,恢复
27、正常作业。 2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将 整改情况书面报安监部; 安监部填写 隐患排查问题整改验收销 号表,由总经理牵头,组织各分管经理、总工程师(副总工程 师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组 织验收;验收合格后,验收人员在隐患排查问题整改验收销号 表上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。 3、确定限期整改一般隐患销号:隐患责任部门(队组)将 整改情况书面报安监部, 安监部填写 隐患排查问题整改验收销 号表;由安监部牵头,会同调度、通风、技术、机电、地测防 治水等部门按照标准组织验收,验收合格,验收人员在隐患排 查问题整改验收销号表上签字销号
28、。 4 、隐患登记销号:调度中心隐患销号情况录入 隐患排查 登记电子台账及风险预控管理体系,对存在隐患、隐患整改进 行考核;一般隐患整改情况形成书面整改报告,报安监部、安全 经理;重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核, 经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。 (六)统计分析 1、安监部对领导干部所查隐患统计、分析,填写安全隐 患排查统计分析表 。 3、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,安监部形成总 结报告报安全经理。 七、工作制度 (一)隐患排查周期 公司每周四,专业每周(各自定时间) ,区队每日,班组每 班,岗位岗前。 (二)隐患排查组织工作 1、公司隐患排查:由总经理组织,
29、各分管经理、职能部室、 三个工区管理人员参加; 2 、专业隐患排查: 由各专业组组长组织, 专业组成员参加; 3、区队隐患排查:由各区队安全负责人组织,各区队管理 人员、技术人员参加; 4、班组隐患排查:由当班跟班队干或班组长负责; 5、岗位隐患排查:由各岗位人员负责。 (三)排查依据 以“三大规程” 、行标、质量标准化标准、措施等为依据, 公司、专业、区队及班组制定隐患排查表, 依据排查表进行排查; 岗位依据“手指口述”标准进行排查。 (四)实施排查 1、公司、专业、区队及班组按照隐患排查表进行,不得漏 项,查出的隐患必须告知现场跟班队干或班组长、 安全员安排或 组织处理;岗位工依据“手指口
30、述”标准进行岗位排查,对排查 出的隐患必须立即自行处理,不能自行处理的必须告知班组长、 跟班队干组织处理,否则不得进行操作; 2、公司、专业、区队及班组隐患排查要留有记录,要有排 查人员的签字;提出的问题不能模棱两可、含糊其辞,必须有对 应的标准、描述清楚隐患的状况,并提出整改的措施、意见;岗 位排查可不留记录, 但当班管理人员、 检查人员必须进行监督检 查排查情况。 (五)隐患统计 公司、专业、区队、班组必须有专人负责隐患的登记、安全 风险预控体系录入及销号登记。 1 、公司:由安委会办公室(安监部)负责下达“五定表” , “五定表”必须由责任部门正职当日签字,不得代签,并于当日 将隐患录入安全风险预控体系; 2、专业
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