2014年xx公司内部控制评价报告_第1页
2014年xx公司内部控制评价报告_第2页
2014年xx公司内部控制评价报告_第3页
2014年xx公司内部控制评价报告_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2014年xx公司内部控制评价报XXX公司2014年度内部控制评价报告根据企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合XXXXXX 公司(以下简称本公司) 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对本公司20142014年1212月3131日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是本公司 公司务会(本公司最高权力机构)的责任。公司领导负责组织领导 企业内部控制的日常运行。 本公司公司务

2、会、 公司领导、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 2法律责任。本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果, 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控

3、制重大缺陷,本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,本公司未发现非财务报告内部控制重大缺 陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、内部控制评价工作情况(一)内部控制评价范围本公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:本公司、 XXXX公司, ,纳入评价范围单位资产总额占本公司合并财务报表资产 3总额的100%100%营业收入合计占本公司合并财务报表营业收

4、入总额 的100%100%纳入评价范围的主要业务和事项包括:机械及装备的设计、开发、制造、服务、咨询;工程设计、咨询、服务、总承包;建筑房屋设计。重点关注的高风险领域主要包括工程设计及总承 包。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖4了本公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准本公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作,本公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:1.1.财务报告内部控制缺陷认定标准缺陷定量标准定性标准重大缺陷该缺陷可能或已经导致本公司的财 务报告出现重大错报,错报金额影响 超过报表税前利润的5 5 %- -

5、公司务会、公司领导和高级管理人员 舞弊;- -外部审计师发现当期财务报告存在重 大错报,而本公司的内部控制在运行 过程中未能发现该错报;- -本公司的审计委员会和内部审计机构 对内部控制的监督无效。重要缺陷该缺陷可能或已经导致本公司的财 务报告出现重要错报,错报金额影响 范围为报表税前利润的2%2%一般 缺陷该缺陷可能或已经导致本公司的财 务报告出现错报,错报金额影响低于 合并后报表税前利润的2 2%。2.2.非财务报告内部控制缺陷认定标准缺陷本公司声誉安全生产运营环境/ /法律法规重大缺陷在世界范围内对 本公司声誉造成 无法弥补的损 害。导致多位职工 或公民死亡。无法达到全部 业务目标或关

6、键 KPIKPI;因违规导致业 务运行终止; 在时间,人力或 成本方面严重 超出预算。无法弥补的灾难性环境 损害;严重违反法律、法规、规 章、政府政策、其他规范 性文件等,受到中央政府 或监管机构的调查,并被 处以罚款或罚金,且被限 令行业退出、吊销营业执 照、强制关闭等。重要 缺陷在全国范围内对 本公司声誉造成 重大的损害。导致一位职工 或公民死亡。无法达到部分 业务目标或关 键 KPIKPI;对环境造成中等影响; 违反法律、法规、规章、 政府政策、其他规范性文520152015缺陷本公司声誉安全生产运营环境/ /法律法规收到监管机构 的业务运行限 制;在时间,人力或件等,受到地方政府或监

7、管机构的调查,并被处以 罚款或罚金,且被责令停 业整顿等。成本方面较大 幅度超出预算一般 缺陷在特定区域(如 本公司、建设项 目所在地等),对 本公司声誉造成 损害。严重影响职工 或公民健康。减慢业务运作; 收到法规惩罚 或罚款等; 在时间,人力或 成本方面超出 预算。对环境造成中等影响; 违反法律、法规、规章、 政府政策、其他规范性文 件等,受到地方政府或监 管机构的调查,并被处以 罚款或罚金。(三)内部控制缺陷认定及整改情况1.1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。2.2.非财务报告内部控制缺陷

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论