




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、.采购制度为了确保本公司产出食品的质量、 控制产品的原料价格、 经营成本及利润计划的全面实现。特制定以下制度:一、采购制度1、食品采购应根据实际需要,有计划地采购食品,在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量,及时列单,有计划地实施采购,不得盲目采购,引起大量积压变质。2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购,签订协议以保证食品质量、价格。采购青菜等蔬菜时,最多不超过两天。做到每日为新鲜蔬菜。3、 采购物品应做到价廉物美,择优录取,时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划, 应及时提供样板、 信息供经营部门参考选用,切实提高餐厅的产品质量和效益。4、食品采购必须坚持货比三家原则,不得
2、进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品,严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时,商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。6、采购单按规定填写清楚、完整,每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。7、采购人员须及时掌握食品安全形势,不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。可编辑.8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码,做到记录清晰易查。10 、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行
3、核查,核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符,检验报告是否与所采购批次相符。二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。进行原料验收的目的在于:核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符,防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。1、验收人员必须心企业利益为重,坚持原则,秉公验收,不图私利。2、验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。3、验收人员必须了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致,拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。4、验收人员必须了解如何处理验收下来的物品,并且知道在发现问题时如何处理。如果已验收的原
4、材料出现质量问题,验收人员应负主要责任。5、由各厨房主管负责食品原料的验收,各厨房主管负责将原料领用到各厨房岗位。根据验收的目的, 验收程序主要围绕以下三个主要环节展开。即:核对价格;盘点数量;检查质量。验收的程序分为以下几个步骤:(1)当供货单位送来食品原料时,验收员首先将供货单位的送货发票与相可编辑.应的“订购单”核对。验收员首先应核对送货发票上的供货单位的名称与地址,避免错收货和接受本店铺未订购的货物。 其次是核对送货发票上的价格。若发票上的价格高于“订购单”上的价格, 验收员要底部送货员提价的原因,并将情况反映给厨师长或餐厅经理,无论退货还是不予退货, 都要有厨师长或餐厅经理在送货单上
5、签字,表示责任。若供货单位送货时的价格低于“订购单”上的价格,验收员应请厨师长检查食品原料的质量, 质量合格, 厨师长在送货单上签名, 验收人员可按此价接受这批原料。(2)检查食品原料质量。若发现质量问题,如食品原料的腐烂、变色、气味怪异、袋装食品有效期过期、 水果有明显斑痕等现象, 验收人员有权当即退货。(3)检验食品原料数量。验收员根据“订购单”对照送货单,通过点数、称量等方法,对所有到货的数量进行核对。数量检查核对应注意下列事项: 若有外包装,先拆掉外包装再称量。 对于密封的箱或其他容器的物品,应打开一只作抽样调查,查看里面的物品数量与重量是否与容器上标明的一致,然后再计算总箱数。 但对
6、高规格的食品原料仍需全部打开逐箱点数。 对于未密封的箱装食品原料,仍应按箱仔细点数或称重。 检查单位重量。除了称到货的重量之外,还应抽查单位重量,检查单位重量是否在验收规格规定的范围之内。(4)填写采购单。验收员确定他所验收的这批食品原料的价格、质量、数量全部符合前次开单后,可填写“采购单”。采购单一式三份:第一联交采购部处; 第二联交厨师长; 第三联交财务室。可编辑.(5)退货处理。若送来的食品原料不符合采购要求,应请求厨师长或餐厅经理;若因经营需要决定不退货时, 应由厨师长或有关决策人员在“采购单”上签名。本部门已退货,如果采购部补发或重发,新送来的货物按常规处理。交货中有腐烂食品原料,
7、退货之后,应向采购部有关人员报告,以便尽快找到可替代的供应来源或可能的生产办法,以减少生产部门的不便。(6)在采购单及付款收据上签字(注明店铺名称、验收日期、验收人员签名)。验收人员检查完食品原料的价格、数量、质量及办理完必要的退货之后,可在获准接受的食品原料的收据上签字,并签字后的收据及采购单交给采购部,以便送往办公室结算及核算。在采购单及付款收据上签字有以下几种意义:证实收到食品原料的日期;验收员签名可明确责任;验收人员签名已表明已收到订购的食品原料。三、食品贮存制度1、各类食品原料入库前须详细登记,详细记录原料的生产日期及保质期,仔细检查原料入库前的色、香、味、形等感官性状,定型包装食品
8、须检查标签是否齐全。2、物品摆放须严格按仓库总体布局,成品、半成品及食品原料应分区设置,并按高、中、低用量,分区、分架、分层存放,与货架标签内容相符。3 、各类食品存放于规定区域,不得超过“三线”(范围线、最低、最高存量线 ),严格按标签名称整齐规范摆放,存取物品以左进右出为序,领取物品应在 30 秒内找到。4、食品进出仓库做到勤进勤出,先进先出,定期检查清仓,防止食品过期、变质霉变长虫, 严禁有毒有害物品及个人物品进入仓库,及时将不符合卫生要求可编辑.的食品清理出库。5、保持仓库整体卫生的整洁,每周对仓库的卫生进行彻底打扫。四、原料进货处罚质检条例( 1)各部门应由下单者参与验货,不经验货而在采购单上签字者,一经发现处责任人及该店厨师长每人10 元的罚款,并记书面警告一次。( 2)原料申购时,数量不准确或模糊,或未申购,导致产品估清或多积压变质者,对开单责任人和该部厨师长处以 10 元 -100 元的罚款,并记书面警告一次。( 3)各部门开单一式三份(底单、财务、采货) ,验货人必须照单受货,未经厨师长同意多收者,发现一次处以 10 元-100 元的罚款,并记书面警告一次。( 4)验货不认真,致使腐烂变质或不合格原料进入仓库或厨房,造成产品质量得不到保证,处以责任人 20
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 诺如呕吐包培训知识课件
- 请你到我家玩课件
- 说课课件精美句子简短
- 误食异物安全知识培训
- 2025小学聘用校长合同示范文本
- 2025制作购销合同书
- 2025企业合同范本:是否可以要求所有员工签订全勤劳动合同
- 2025石墨销售合同模板
- 2025初中语文生活美文:婚姻如合同爱情似艺术
- 2025车辆买卖合同模板
- 2025年版小学数学新课程标准测试题含答案【附新课标解读】
- 中医健康管师试题及答案
- 2.1人的社会化 教案 2025-2026学年统编版道德与法治八年级上册
- 新粒子生成与生长机制-洞察及研究
- 医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准WST512-2025解读
- GB/T 34399-2025医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范
- 厦门闽南话趣味教学课件
- 2025年秋期新课标人教版六年级上册数学全册教案(核心素养教案)
- 人教版四年级上册数学各单元教材分析(1-4单元)
- 陕西燃气器具管理办法
- 学校均衡编班管理办法
评论
0/150
提交评论